OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

La Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, según enmendada, creó la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) como una entidad autónoma, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

MISIÓN

Evaluar a los imputados de delitos que conlleven fianza y someter al juez la información verificable sobre los antecedentes penales, perfil sociológico y socio-económico del imputado. Proveer una recomendación precisa y confiable para que el magistrado determine la medida de libertad provisional a imponerse. Establecer un sistema de seguimiento que garantice la seguridad de la comunidad y la comparecencia del imputado de delito, durante el proceso judicial mientras se le otorgue la libertad provisional. Establecer un plan de condiciones dirigido a contribuir a la rehabilitación del cliente.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio está adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación y cuenta con las siguientes oficinas:

  • Administración
  • Asesoría Legal
  • Director Ejecutivo
  • Recursos Humanos
  • Sistemas de Información
  • Supervisión y Seguimiento
  • Unidad Especial de Investigación y Arrestos

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio cuenta con una Oficina Central localizada en la Calle Quisquella #176, Esq. América, Hato Rey y 13 oficinas en regiones judiciales que ofrecen servicios a los 78 municipios de la Isla: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Cantidad total de puestos 120 151 146 168
Costo promedio por puesto 26 24 26 33
(en miles de dólares)

Las cifras del 2004, 2005 y 2006 son a partir de la certificación de puestos emitida por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2007 es la proyectada por la Agencia durante el Proceso Presupuestario, año fiscal 2006-07.

PROGRAMAS

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Implanta la política funcional de la agencia, mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 4 4 7 7
Total, Puestos 4 4 7 7

Programa: Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable, que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo impone supervisión efectiva de liberados bajo la OSAJ, para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2005 2006 2007

 

Clientela bajo OSAJ 5,870 6,603 7,263
Clientela evaluada 28,033 29,796 32,775

Información provista por la agencia durante el proceso presupuestarios Año Fiscal 2006-2007.

CLIENTELA

Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2004 2005 2006 2007

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 56 37 33 33
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 2 45 43 63
Servicios Generales y de Mantenimiento 4 5 5 5
Servicios a Familias y Comunidades 33 27 26 29
Sistemas de Información 1 1 1 1
Otro Personal de Seguridad y Protección 20 32 31 30
Total, Puestos 116 147 139 161

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2007

El presupuesto recomendado a la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) para el año fiscal 2007 asciende a $7,697,000. Esta asignación proviene en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

La agencia refleja un aumento en el presupuesto de gastos de funcionamiento de $2,590,000 en comparación con la asignación vigente. Parte de este cambio está distribuido en nómina, pago de servicios públicos y servicios comprados. La asignación recomendada presenta una disminución de $690,000 en comparación con el gasto proyectado del año 2006.

Estos fondos permitirán el cumplimiento de las metas estratégicas establecidas y los compromisos que le impone su Ley Orgánica, mediante el reclutamiento de personal de servicio directo y especializado y la creación de una oficina en la Sala de Investigaciones Extendida en el Tribunal de Primera Instancia Sala de Río Grande. Esta oficina atenderá la clientela de las regiones judiciales de Carolina y Fajardo en horario nocturno. Además se incluyen recursos para absorber el impacto económico de la implantación de las Leyes 133 y 134 de 3 de junio de 2004. Estas leyes otorgan mayor responsabilidad a la OSAJ y han incrementado los gastos de funcionamiento por concepto de la supervisión electrónica. La primera obliga a todo imputado de delito a someterse a la evaluación de la OSAJ y requiere que la agencia emita un informe al Tribunal a ser utilizado por el juez al momento de fijar la fianza. La segunda, impone la supervisión electrónica como condición a la fianza de personas imputadas en ciertos delitos graves y en determinadas circunstancias: asesinato, violación mediante empleo de fuerza o intimidación, secuestro, casos donde exista daño corporal y delitos graves donde se utiliza cualquier tipo de arma.

Los Fondos Federales reflejan una disminución de $17,000. La misma obedece a la culminación de la propuesta federal de Equipo para la Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 1,721 1,034 1,184 1,219
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 4,252 4,073 5,823 6,478
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,973 5,107 7,007 7,697
Total, Presupuesto Consolidado 5,973 5,107 7,007 7,697
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,290 5,022 6,922 7,697
Asignaciones Especiales 500 68 68 0
Fondos Federales 183 17 17 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 5,973 5,107 7,007 7,697
Total, Presupuesto Consolidado 5,973 5,107 7,007 7,697
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 3,583 3,809 5,709 5,534
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 285 285 285 393
Servicios Comprados 441 172 172 763
Gastos de Transportación 62 12 12 42
Servicios Profesionales 13 12 12 60
Otros Gastos Operacionales 1,297 775 775 795
Compra de Equipo 232 22 22 65
Materiales y Suministros 60 20 20 45
Total, Presupuesto Consolidado 5,973 5,107 7,007 7,697

1Presupuesto aprobado del Fondo General según Orden Ejecutiva 2005-78.
2Proyección de gastos del Fondo General al 30 de junio de 2006 utilizando información del Sistema de Contabilidad de Hacienda (PRIFAS) al 30 de noviembre de 2005.

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

(en miles de dólares)

Programa: Dirección y Administración General

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Dirección y Administración General 1,721 1,034 1,184 1,219
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,721 1,034 1,184 1,219
Total, Presupuesto Consolidado 1,721 1,034 1,184 1,219
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,038 1,017 1,167 1,219
Asignaciones Especiales 500 0 0 0
Fondos Federales 183 17 17 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 1,721 1,034 1,184 1,219
Total, Presupuesto Consolidado 1,721 1,034 1,184 1,219
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 224 232 382 382
Servicios Comprados 49 23 23 25
Gastos de Transportación 2 0 0 2
Servicios Profesionales 12 12 12 60
Otros Gastos Operacionales 1,251 750 750 750
Compra de Equipo 183 17 17 0
Materiales y Suministros 0 0 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 1,721 1,034 1,184 1,219
 



Programa: Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Programa 2005 2006 2006 2007

 

Gastos de funcionamiento Gasto Asig.1 Gasto2 Recom.
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 4,252 4,073 5,823 6,478
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,252 4,073 5,823 6,478
Total, Presupuesto Consolidado 4,252 4,073 5,823 6,478
 
Origen de Recursos  
Gastos de funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,252 4,005 5,755 6,478
Asignaciones Especiales 0 68 68 0
Subtotal, Gastos de funcionamiento 4,252 4,073 5,823 6,478
Total, Presupuesto Consolidado 4,252 4,073 5,823 6,478
 
Presupuesto Consolidado por Concepto  
Nómina y costos relacionados 3,359 3,577 5,327 5,152
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 285 285 285 393
Servicios Comprados 392 149 149 738
Gastos de Transportación 60 12 12 40
Servicios Profesionales 1 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 46 25 25 45
Compra de Equipo 49 5 5 65
Materiales y Suministros 60 20 20 45
Total, Presupuesto Consolidado 4,252 4,073 5,823 6,478