|
RESUMEN DE LA AGENCIA
BASE LEGAL
Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969,
según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico.
MISIÓN
Proteger las vidas y propiedades en forma eficaz y rápida, preservar la paz, el orden y la seguridad a la ciudadanía en general en situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.
METAS ESTRATÉGICAS
- Mantener el 100% del total autorizado de soldados a nivel nacional debidamente preparados y cualificados para intervenir en cualquier situación que así lo amerite, tanto en Puerto Rico como en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
- Ampliar las facilidades de la Guardia Nacional.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:
- División de Ingeniería
- División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
- División de Personal Militar
- División de Servicios Administrativos
- Guardia Estatal de Puerto Rico
- Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
- Unidades de la Guardia Nacional Aérea
- Unidades de la Guardia Nacional Terrestre
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA
La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
LOGROS SIGNIFICATIVOS
- Movilización de 3,500 Guardias Nacionales para proveer apoyo y seguridad a las estaciones militares y asistencia técnica en la Guerra Global contra el Terrorismo.
- Inaguración de seis Centros de Apoyo Familiar destinados a las familias de los soldados. Entre los servicios brindados están: paga militar, asesoramiento legal, servicio de emergencia, asesoramiento financiero, médico, ayuda sicológica y asesoría por parte de ASUME y el Departamento de la Familia.
- Movilización de 910 soldados para brindar apoyo a la autoridades civiles en la operación Escudo de la Libertad bajo el concepto de "Homeland Defense Security".
PUESTOS OCUPADOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Cantidad total de puestos |
536 |
550 |
522 |
522 |
| Costo promedio por puesto |
21 |
30 |
32 |
43 |
| (en miles de dólares) |
|
|
|
|
Programa: Dirección y Administración General
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Mediante este programa se desarrollan las actividades de las oficinas del Ayudante General, de Servicios Legales, de Recursos Humanos y de Relaciones Públicas de la Agencia.
OBJETIVO
Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requisitos y leyes, al nivel estatal, como también federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
21 |
23 |
23 |
| Total, Puestos |
19 |
21 |
23 |
23 |
Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Cuerpo de Oficiales profesionales voluntarios que brindan apoyo de seguridad y servicios médicos. La Guardia Estatal de Puerto Rico le responde directamente al Ayudante General de Puerto Rico. Está comandada por un General de Brigada y compuesta de cuatro brigadas establecidas en la Zona Metropolitana, Ponce, Mayagüez y Caguas.
OBJETIVO
- Activarse e incorporarse para brindar apoyo a la Guardia Nacional en el momento en que sea llamada a servicio activo por la Gobernadora de Puerto Rico y el Presidente de Estados Unidos.
CLIENTELA
El programa ofrece servicios a la Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Total, Puestos |
3 |
3 |
3 |
3 |
Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como el mantenimiento de sus facilidades físicas. Este programa, además, comprende los servicios de operación y mantenimiento de las facilidades físicas de la Guardia Nacional. Estos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
OBJETIVO
- Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.
DATOS ESTADÍSTICOS
| Datos Estadísticos |
2003 |
2004 |
2005 |
  |
| Clientela Atendida |
39 |
39 |
39 |
CLIENTELA
Cuarteles militares y facilidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
43 |
36 |
31 |
31 |
| Servicios Generales y de Mantenimiento |
113 |
115 |
90 |
90 |
| Otro Personal de Seguridad y Protección |
270 |
270 |
272 |
272 |
| Total, Puestos |
426 |
421 |
393 |
393 |
Programa: Servicios Auxiliares de Administración
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Bajo este programa se ubica la División de Servicios Administrativos, que incluye Finanzas, Presupuesto y Servicios Generales. Tiene la responsabilidad de prestar servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y federales.
OBJETIVO
- Administrar los recursos fiscales de la agencia cumpliendo con los reglamentos y leyes vigentes.
RECURSOS HUMANOS
| Puestos Ocupados y Propuestos |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
|
| Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
30 |
42 |
40 |
40 |
| Servicios Generales y de Mantenimiento |
58 |
63 |
63 |
63 |
| Total, Puestos |
88 |
105 |
103 |
103 |
PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2005
El presupuesto recomendado es de $30,091,000, de los cuales $9,269,000 provienen de la RC del Presupuesto General y $20,822,000 de Fondos Federales. El aumento en la RC del Presupuesto General es de $1,060,000, de los cuales 910,000 son para honrar los aumentos de sueldos y beneficios marginales (bono de Navidad hasta $1,000 y aportación al plan médico) que se han concedido a los servidores públicos en los pasados años fiscales y $150,000 para atender situaciones de emergencias. La agencia cuenta con $20,822,000 en fondos federales, los cuales se utilizarán para los Programas de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares y Servicios Auxiliares de Administración. Estos recursos permitirán atender las prioridades de la agencia y el plan de trabajo proyectado.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)
| Programas |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
  |
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Dirección y Administración General |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
| Guardia Estatal de Puerto Rico |
139 |
154 |
254 |
160 |
| Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
12,658 |
19,075 |
18,812 |
24,046 |
| Servicios Auxiliares de Administración |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
16,285 |
24,135 |
23,860 |
30,091 |
|
| Mejoras Permanentes |
| Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
550 |
1,550 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
550 |
1,550 |
0 |
0 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
16,835 |
25,685 |
23,860 |
30,091 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos Operacionales |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,501 |
7,910 |
8,209 |
9,269 |
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
106 |
0 |
| Fondos Federales |
8,784 |
16,225 |
15,545 |
20,822 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
16,285 |
24,135 |
23,860 |
30,091 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
  |
| Fondo de Mejoras Públicas |
550 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Federales |
0 |
1,550 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
550 |
1,550 |
0 |
0 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
16,835 |
25,685 |
23,860 |
30,091 |
|   |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
  |
| Nómina y costos relacionados |
11,461 |
16,432 |
16,918 |
22,382 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,612 |
4,784 |
4,321 |
4,401 |
| Servicios Comprados |
1,329 |
1,500 |
1,206 |
1,576 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
347 |
422 |
581 |
581 |
| Gastos de Transportación |
134 |
197 |
111 |
111 |
| Otros Gastos Operacionales |
296 |
546 |
522 |
864 |
| Compra de Equipo |
48 |
113 |
117 |
92 |
| Materiales y Suministros |
58 |
141 |
84 |
84 |
| Total, Gastos Operacionales |
16,285 |
24,135 |
23,860 |
30,091 |
Programa: Dirección y Administración General
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
  |
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Dirección y Administración General |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos Operacionales |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
|   |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
  |
| Nómina y costos relacionados |
605 |
743 |
695 |
785 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
57 |
61 |
62 |
62 |
| Servicios Comprados |
26 |
26 |
26 |
11 |
| Gastos de Transportación |
6 |
7 |
6 |
6 |
| Otros Gastos Operacionales |
4 |
4 |
4 |
154 |
| Compra de Equipo |
0 |
17 |
0 |
0 |
| Total, Gastos Operacionales |
698 |
858 |
793 |
1,018 |
|   |
Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
  |
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Guardia Estatal de Puerto Rico |
139 |
154 |
254 |
160 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
139 |
154 |
254 |
160 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
139 |
154 |
254 |
160 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos Operacionales |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
139 |
154 |
148 |
160 |
| Asignaciones Especiales |
0 |
0 |
106 |
0 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
139 |
154 |
254 |
160 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
139 |
154 |
254 |
160 |
|   |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
  |
| Nómina y costos relacionados |
99 |
114 |
106 |
118 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
13 |
8 |
8 |
| Servicios Comprados |
17 |
10 |
17 |
17 |
| Gastos de Transportación |
2 |
4 |
2 |
2 |
| Otros Gastos Operacionales |
10 |
8 |
116 |
10 |
| Compra de Equipo |
3 |
3 |
3 |
3 |
| Materiales y Suministros |
0 |
2 |
2 |
2 |
| Total, Gastos Operacionales |
139 |
154 |
254 |
160 |
|   |
Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
  |
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
12,658 |
19,075 |
18,812 |
24,046 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
12,658 |
19,075 |
18,812 |
24,046 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
| Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
550 |
1,550 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
550 |
1,550 |
0 |
0 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
13,208 |
20,625 |
18,812 |
24,046 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos Operacionales |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,413 |
5,641 |
6,037 |
6,652 |
| Fondos Federales |
7,245 |
13,434 |
12,775 |
17,394 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
12,658 |
19,075 |
18,812 |
24,046 |
|   |
| Mejoras Permanentes |
  |
| Fondo de Mejoras Públicas |
550 |
0 |
0 |
0 |
| Fondos Federales |
0 |
1,550 |
0 |
0 |
| Subtotal, Mejoras Permanentes |
550 |
1,550 |
0 |
0 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
13,208 |
20,625 |
18,812 |
24,046 |
|   |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
  |
| Nómina y costos relacionados |
8,560 |
12,453 |
12,950 |
17,428 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,096 |
4,033 |
3,577 |
3,657 |
| Servicios Comprados |
1,237 |
1,398 |
1,111 |
1,499 |
| Donativos, Subsidios y Distribuciones |
347 |
422 |
581 |
581 |
| Gastos de Transportación |
75 |
115 |
79 |
79 |
| Otros Gastos Operacionales |
253 |
460 |
351 |
664 |
| Compra de Equipo |
32 |
70 |
96 |
71 |
| Materiales y Suministros |
58 |
124 |
67 |
67 |
| Total, Gastos Operacionales |
12,658 |
19,075 |
18,812 |
24,046 |
|   |
Programa: Servicios Auxiliares de Administración
| Programa |
2002 |
2003 |
2004 |
2005 |
  |
| Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
| Servicios Auxiliares de Administración |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
|   |
| Origen de Recursos |
  |
| Gastos Operacionales |
  |
| Resolución Conjunta del Presupuesto General |
1,251 |
1,257 |
1,231 |
1,439 |
| Fondos Federales |
1,539 |
2,791 |
2,770 |
3,428 |
| Subtotal, Gastos Operacionales |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
| Total, Presupuesto Consolidado |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
|   |
| Presupuesto Operacional por Concepto |
  |
| Nómina y costos relacionados |
2,197 |
3,122 |
3,167 |
4,051 |
| Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
451 |
677 |
674 |
674 |
| Servicios Comprados |
49 |
66 |
52 |
49 |
| Gastos de Transportación |
51 |
71 |
24 |
24 |
| Otros Gastos Operacionales |
29 |
74 |
51 |
36 |
| Compra de Equipo |
13 |
23 |
18 |
18 |
| Materiales y Suministros |
0 |
15 |
15 |
15 |
| Total, Gastos Operacionales |
2,790 |
4,048 |
4,001 |
4,867 |
|   |
|