GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO


RESUMEN DE LA AGENCIA

BASE LEGAL

Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico.

MISIÓN

Proteger las vidas y propiedades en forma eficaz y rápida, preservar la paz, el orden y la seguridad a la ciudadanía en general en situaciones de emergencia provocadas por desastres naturales y disturbios civiles; y servir como cuerpo de seguridad nacional del Ejército de los Estados Unidos.

METAS ESTRATÉGICAS

  • Mantener el 100% del total autorizado de soldados a nivel nacional debidamente preparados y cualificados para intervenir en cualquier situación que así lo amerite, tanto en Puerto Rico como en las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
  • Ampliar las facilidades de la Guardia Nacional.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

  • División de Ingeniería
  • División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
  • División de Personal Militar
  • División de Servicios Administrativos
  • Guardia Estatal de Puerto Rico
  • Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
  • Unidades de la Guardia Nacional Aérea
  • Unidades de la Guardia Nacional Terrestre

ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene cuarteles militares en los siguientes pueblos: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Arroyo, Bayamón, Cabo Rojo, Caguas, Carolina, Cayey, Ceiba, Coamo, Guayama, Guaynabo (Fort Buchanan), Gurabo, Hato Rey, Humacao, Juana Díaz (Fuerte Allen), Juana Díaz (840 Maintenance), Juncos, Mayagüez, Peñuelas, Ponce, Sabana Grande, Salinas (Campamento Santiago), San Juan, Toa Baja, Utuado, Vega Baja (Tortuguero) y Yauco.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

LOGROS SIGNIFICATIVOS

  • Movilización de 3,500 Guardias Nacionales para proveer apoyo y seguridad a las estaciones militares y asistencia técnica en la Guerra Global contra el Terrorismo.
  • Inaguración de seis Centros de Apoyo Familiar destinados a las familias de los soldados. Entre los servicios brindados están: paga militar, asesoramiento legal, servicio de emergencia, asesoramiento financiero, médico, ayuda sicológica y asesoría por parte de ASUME y el Departamento de la Familia.
  • Movilización de 910 soldados para brindar apoyo a la autoridades civiles en la operación Escudo de la Libertad bajo el concepto de "Homeland Defense Security".

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Cantidad total de puestos 536 550 522 522
Costo promedio por puesto 21 30 32 43
(en miles de dólares)

Programa: Dirección y Administración General

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Mediante este programa se desarrollan las actividades de las oficinas del Ayudante General, de Servicios Legales, de Recursos Humanos y de Relaciones Públicas de la Agencia.

OBJETIVO

Dirigir, coordinar y supervisar el cumplimiento de los requisitos y leyes, al nivel estatal, como también federal, para la administración sana de las operaciones, así como servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 19 21 23 23
Total, Puestos 19 21 23 23

Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Cuerpo de Oficiales profesionales voluntarios que brindan apoyo de seguridad y servicios médicos. La Guardia Estatal de Puerto Rico le responde directamente al Ayudante General de Puerto Rico. Está comandada por un General de Brigada y compuesta de cuatro brigadas establecidas en la Zona Metropolitana, Ponce, Mayagüez y Caguas.

OBJETIVO

  • Activarse e incorporarse para brindar apoyo a la Guardia Nacional en el momento en que sea llamada a servicio activo por la Gobernadora de Puerto Rico y el Presidente de Estados Unidos.

CLIENTELA

El programa ofrece servicios a la Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 3 3
Total, Puestos 3 3 3 3

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Velar por la seguridad de las instalaciones militares, así como el mantenimiento de sus facilidades físicas. Este programa, además, comprende los servicios de operación y mantenimiento de las facilidades físicas de la Guardia Nacional. Estos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.

OBJETIVO

  • Mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.

DATOS ESTADÍSTICOS

Datos Estadísticos 2003 2004 2005

 

Clientela Atendida 39 39 39

CLIENTELA

Cuarteles militares y facilidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 43 36 31 31
Servicios Generales y de Mantenimiento 113 115 90 90
Otro Personal de Seguridad y Protección 270 270 272 272
Total, Puestos 426 421 393 393

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA

Bajo este programa se ubica la División de Servicios Administrativos, que incluye Finanzas, Presupuesto y Servicios Generales. Tiene la responsabilidad de prestar servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean asignaciones estatales y federales.

OBJETIVO

  • Administrar los recursos fiscales de la agencia cumpliendo con los reglamentos y leyes vigentes.

RECURSOS HUMANOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2002 2003 2004 2005

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 30 42 40 40
Servicios Generales y de Mantenimiento 58 63 63 63
Total, Puestos 88 105 103 103

PRESUPUESTO RECOMENDADO DE LA AGENCIA 2005

El presupuesto recomendado es de $30,091,000, de los cuales $9,269,000 provienen de la RC del Presupuesto General y $20,822,000 de Fondos Federales. El aumento en la RC del Presupuesto General es de $1,060,000, de los cuales 910,000 son para honrar los aumentos de sueldos y beneficios marginales (bono de Navidad hasta $1,000 y aportación al plan médico) que se han concedido a los servidores públicos en los pasados años fiscales y $150,000 para atender situaciones de emergencias. La agencia cuenta con $20,822,000 en fondos federales, los cuales se utilizarán para los Programas de Seguridad y Conservación de Facilidades Militares y Servicios Auxiliares de Administración. Estos recursos permitirán atender las prioridades de la agencia y el plan de trabajo proyectado.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado: (en miles de dólares)

Programas 2002 2003 2004 2005

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Dirección y Administración General 698 858 793 1,018
Guardia Estatal de Puerto Rico 139 154 254 160
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 12,658 19,075 18,812 24,046
Servicios Auxiliares de Administración 2,790 4,048 4,001 4,867
Subtotal, Gastos Operacionales 16,285 24,135 23,860 30,091
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 550 1,550 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 550 1,550 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 16,835 25,685 23,860 30,091
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,501 7,910 8,209 9,269
Asignaciones Especiales 0 0 106 0
Fondos Federales 8,784 16,225 15,545 20,822
Subtotal, Gastos Operacionales 16,285 24,135 23,860 30,091
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 550 0 0 0
Fondos Federales 0 1,550 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 550 1,550 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 16,835 25,685 23,860 30,091
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 11,461 16,432 16,918 22,382
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,612 4,784 4,321 4,401
Servicios Comprados 1,329 1,500 1,206 1,576
Donativos, Subsidios y Distribuciones 347 422 581 581
Gastos de Transportación 134 197 111 111
Otros Gastos Operacionales 296 546 522 864
Compra de Equipo 48 113 117 92
Materiales y Suministros 58 141 84 84
Total, Gastos Operacionales 16,285 24,135 23,860 30,091


Programa: Dirección y Administración General

Programa 2002 2003 2004 2005

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Dirección y Administración General 698 858 793 1,018
Subtotal, Gastos Operacionales 698 858 793 1,018
Total, Presupuesto Consolidado 698 858 793 1,018
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 698 858 793 1,018
Subtotal, Gastos Operacionales 698 858 793 1,018
Total, Presupuesto Consolidado 698 858 793 1,018
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 605 743 695 785
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 57 61 62 62
Servicios Comprados 26 26 26 11
Gastos de Transportación 6 7 6 6
Otros Gastos Operacionales 4 4 4 154
Compra de Equipo 0 17 0 0
Total, Gastos Operacionales 698 858 793 1,018
 


Programa: Guardia Estatal de Puerto Rico


Programa 2002 2003 2004 2005

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Guardia Estatal de Puerto Rico 139 154 254 160
Subtotal, Gastos Operacionales 139 154 254 160
Total, Presupuesto Consolidado 139 154 254 160
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 139 154 148 160
Asignaciones Especiales 0 0 106 0
Subtotal, Gastos Operacionales 139 154 254 160
Total, Presupuesto Consolidado 139 154 254 160
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 99 114 106 118
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 13 8 8
Servicios Comprados 17 10 17 17
Gastos de Transportación 2 4 2 2
Otros Gastos Operacionales 10 8 116 10
Compra de Equipo 3 3 3 3
Materiales y Suministros 0 2 2 2
Total, Gastos Operacionales 139 154 254 160
 

Programa: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

Programa 2002 2003 2004 2005

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 12,658 19,075 18,812 24,046
Subtotal, Gastos Operacionales 12,658 19,075 18,812 24,046
 
Mejoras Permanentes
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares 550 1,550 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 550 1,550 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 13,208 20,625 18,812 24,046
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,413 5,641 6,037 6,652
Fondos Federales 7,245 13,434 12,775 17,394
Subtotal, Gastos Operacionales 12,658 19,075 18,812 24,046
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 550 0 0 0
Fondos Federales 0 1,550 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 550 1,550 0 0
Total, Presupuesto Consolidado 13,208 20,625 18,812 24,046
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 8,560 12,453 12,950 17,428
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 2,096 4,033 3,577 3,657
Servicios Comprados 1,237 1,398 1,111 1,499
Donativos, Subsidios y Distribuciones 347 422 581 581
Gastos de Transportación 75 115 79 79
Otros Gastos Operacionales 253 460 351 664
Compra de Equipo 32 70 96 71
Materiales y Suministros 58 124 67 67
Total, Gastos Operacionales 12,658 19,075 18,812 24,046
 

Programa: Servicios Auxiliares de Administración

Programa 2002 2003 2004 2005

 

Gastos Operacionales Gasto Gasto Vigente Recomendado
Servicios Auxiliares de Administración 2,790 4,048 4,001 4,867
Subtotal, Gastos Operacionales 2,790 4,048 4,001 4,867
Total, Presupuesto Consolidado 2,790 4,048 4,001 4,867
 
Origen de Recursos  
Gastos Operacionales  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,251 1,257 1,231 1,439
Fondos Federales 1,539 2,791 2,770 3,428
Subtotal, Gastos Operacionales 2,790 4,048 4,001 4,867
Total, Presupuesto Consolidado 2,790 4,048 4,001 4,867
 
Presupuesto Operacional por Concepto  
Nómina y costos relacionados 2,197 3,122 3,167 4,051
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 451 677 674 674
Servicios Comprados 49 66 52 49
Gastos de Transportación 51 71 24 24
Otros Gastos Operacionales 29 74 51 36
Compra de Equipo 13 23 18 18
Materiales y Suministros 0 15 15 15
Total, Gastos Operacionales 2,790 4,048 4,001 4,867