GUARDIA
NACIONAL DE PUERTO RICO
BASE LEGAL: Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico.
MISION: Proteger las vidas y propiedades, preservar la paz, el orden y la seguridad pública en situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles, y para servir como cuerpo de seguridad nacional cuando el Congreso declara una situación de emergencia pasando a formar parte del Ejército de los Estados Unidos.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:
La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:
· División de Ingeniería
· División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones
· División de Personal Militar
· División de Servicios Administrativos
· Guardia Estatal de Puerto Rico
· Oficina de Recursos Humanos
· Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico
· Unidades de la Guardia Nacional Aérea
· Unidades de la Guardia Nacional Terrestre
ESTRUCTURA GEOGRAFICA:
La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene cuarteles militares en los siguientes pueblos y ciudades:
· Aguadilla
· Aibonito
· Arecibo
· Arroyo
· Bayamón
· Cabo Rojo
· Caguas
· Carolina
· Cayey
· Ceiba
· Coamo
· Guayama
· Guaynabo (Buchanan)
· Gurabo
· Hato Rey
· Humacao
· Juana Díaz
· Juana Díaz (Fort Allen)
· Juncos
· Mayagüez
· Peñuelas
· Ponce
· Sabana Grande
· Salinas (Campamento Santiago)
· San Germán
· San Juan
· Toa Baja
· Utuado
· Vega Baja
· Yauco
ESTRUCTURA PROGRAMATICA:
La Guardia Nacional tiene los siguientes programas:
· Dirección y Administración General
· Guardia Estatal de Puerto Rico
· Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
· Servicios Auxiliares de Administración
· Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA
PRESUPUESTO CONSOLIDADO
(En miles de dólares)
Programas
|
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Dirección y Administración General |
727 |
751 |
713 |
708 |
|
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
12,208 |
12,151 |
12,636 |
12,956 |
|
Servicios Auxiliares de Administración |
2,910 |
2,864 |
2,837 |
2,819 |
|
Guardia Estatal de Puerto Rico |
138 |
147 |
198 |
181 |
|
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos
Operacionales
|
17,983 |
16,181 |
16,384 |
16,664 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras Permanentes |
|
|
|
|
|
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Subtotal, Mejoras Permanentes |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Total, Presupuesto Consolidado |
18,808 |
16,181 |
16,384 |
17,214 |
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
R.C. del Presupuesto General |
7,199 |
7,129 |
7,600 |
7,880 |
|
Asignaciones Especiales |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
|
Fondos Especiales Federales |
8,784 |
8,784 |
8,784 |
8,784 |
|
Total, Gastos Operacionales |
17,983 |
16,181 |
16,384 |
16,664 |
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes
|
|
|
|
|
|
Fondo de Mejoras Públicas |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Total, Mejoras Permanentes |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Total, Recursos |
18,808 |
16,181 |
16,384 |
17,214 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto
|
|
|
|
|
|
Nóminas y Costos Relacionados |
13,228 |
11,455 |
11,506 |
11,461 |
|
Facilidades y pagos por Servicios Públicos |
3,424 |
3,686 |
3,472 |
3,535 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
376 |
303 |
576 |
576 |
|
Servicios Comprados |
277 |
194 |
211 |
475 |
|
Gastos de Transportación |
157 |
147 |
150 |
148 |
|
Sistema de Información |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
Otros Gastos |
521 |
396 |
469 |
444 |
|
Total, Gastos Operacionales |
17,983 |
16,181 |
16,384 |
16,664 |
|
|
|
|
|
|
Puestos Ocupados
y Propuestos
|
|
|
|
|
|
Cantidad Total de Puestos |
587 |
559 |
559 |
559 |
|
Costo Promedio por Puesto |
23 |
20 |
21 |
21 |
Presupuesto recomendado a la agencia: Para el año 2001-2002 se recomienda un presupuesto consolidado para gastos de funcionamiento ascendente a $16.7 millones que representa un aumento de $280 mil sobre el año fiscal vigente. Este presupuesto recomendado refuerza el renglón de primas de seguro y de fianzas de fidelidad, para atender compromisos que no se habían previsto anteriormente relacionados con seguros de helicópteros. Además, permitirá atender las prioridades del programa y el plan de trabajo proyectado. Los fondos recomendados para mejoras permanentes ascedentes a $550 mil proveerán para la reparación inmediata de armerías pertenecientes al Gobierno Estatal. En las mismas están ubicadas las unidades que responden a llamadas de emergencias.
Descripción del Programa: Mediante este programa se desarrollan las actividades de las oficinas del Ayudante General, de Servicios Legales, de Recursos Humanos y de Relaciones Públicas de la Agencia. Además, este Programa tiene la encomienda de dirigir y supervisar las tropas militares.
Propósito: Dirigir, coordinar y supervisar eficientemente que se cumplan con los requisitos y leyes, tanto al nivel estatal como federal, para una administración sana de las operaciones y servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Mantener las operaciones y servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico. Mantener las calificaciones de eficiencia de las tropas mediante el adiestramiento de éstas en y fuera de Puerto Rico.
Meta:
· Brindar apoyo administrativo a las distintas entidades de la Agencia.
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Personal Administrativo y de Apoyo |
17 |
20 |
20 |
26 |
23 |
23 |
21 |
21 |
21 |
|
Personal de Mantenimiento y Conservación |
5 |
6 |
6 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Personal de Seguridad y Protección |
60 |
62 |
60 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Puestos Ocupados |
82 |
88 |
86 |
26 |
23 |
23 |
21 |
21 |
21 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Dirección y Administración General |
727 |
751 |
713 |
708 |
|
Total,
Presupuesto |
727 |
751 |
713 |
708 |
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
R.C. del Presupuesto General |
727 |
751 |
713 |
708 |
|
Subtotal,
Gastos Operacionales |
727 |
751 |
713 |
708 |
|
Total,
Recursos |
727 |
751 |
713 |
708 |
|
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto |
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Nóminas y Costos Relacionados |
637 |
675 |
615 |
605 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
58 |
58 |
58 |
58 |
|
Gastos de Transportación |
6 |
6 |
8 |
8 |
|
Servicios Comprados |
23 |
8 |
28 |
8 |
|
Sistema de Información |
0 |
0 |
0 |
25 |
|
Otros Gastos |
3 |
4 |
4 |
4 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
727 |
751 |
713 |
708 |
Presupuesto Recomendado: El presupuesto recomendado a este programa permitirá cubrir el impacto fiscal de los compromisos contraídos para el año fiscal 2002 y continuar ofreciendo los servicios de administración en la agencia.
PROGRAMA: Guardia
Estatal de Puerto Rico
Descripción del Programa: Cuerpo de Oficiales Profesionales Voluntarios que brindan apoyo de seguridad y servicios médicos. La Guardia Estatal de Puerto Rico le responde directamente al Ayudante General de Puerto Rico. Está comandada por un General de Brigada y compuesta de cuatro Brigadas establecidas en la Zona Metropolitana, Ponce, Mayagüez y Caguas.
Propósito: Activarse e incorporarse para brindar apoyo a la Guardia Nacional en el momento en que la misma sea llamada a servicio activo por el Gobernador de Puerto Rico y el Presidente de los Estados Unidos.
Meta:
· Representación de la Guardia Nacional de Puerto Rico en actividades cívicas, asistir a la Guardia Nacional en casos de emergencia, brindando apoyo y servicios médico a la comunidad.
Clientela: El programa ofrece servicios a la Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 62 de 23 de junio de 1969.
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Personal Administrativo y Apoyo |
0 |
0 |
0 |
2 |
12 |
12 |
7 |
7 |
7 |
|
Total, Puestos Ocupados |
0 |
0 |
0 |
2 |
12 |
12 |
7 |
7 |
7 |
Presupuesto del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Guardia Estatal de Puerto Rico |
138 |
147 |
198 |
181 |
|
Total,
Presupuesto |
138 |
147 |
198 |
181 |
|
Origen
de Recursos |
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
R.C. del Presupuesto General |
138 |
147 |
198 |
181 |
|
Total,
Recursos |
138 |
147 |
198 |
181 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Nóminas y Costos Relacionados |
101 |
69 |
99 |
99 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
21 |
17 |
21 |
21 |
|
Gastos de Transportación |
8 |
10 |
6 |
2 |
|
Servicios Comprados |
2 |
3 |
2 |
4 |
|
Otros Gastos |
6 |
48 |
70 |
55 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
138 |
147 |
198 |
181 |
Presupuesto Recomendado: Los recursos recomendados permitirán atender las prioridades del programa y el plan de trabajo programado. Este plan incluye asistir a las autoridades civiles en casos de desastres naturales, emergencias y graves perturbaciones del orden público. Este cuerpo de voluntarios también brindará apoyo y proveerá servicios a la comunidad mediante clínicas de salud.
PROGRAMA: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares
Descripción del Programa: Brindar los servicios de seguridad a las distintas facilidades militares a través de toda la Isla, con la finalidad de mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades. Este programa, además, comprende los servicios de operación y mantenimiento de las facilidades físicas de la Guardia Nacional. Estos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.
Propósito: Mantener la seguridad de las instalaciones militares así como el mantenimiento de sus facilidades físicas.
Meta:
· Proteger los cuarteles militares y darle el mantenimiento apropiado.
Clientela : Cuarteles militares y facilidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico.
|
Tipo de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
39 |
39 |
39 |
39 |
|
Atendida |
39 |
39 |
39 |
39 |
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Personal Administrativo y de Apoyo |
41 |
41 |
41 |
39 |
40 |
38 |
31 |
31 |
31 |
|
Personal de Mantenimiento y Conservación |
135 |
106 |
106 |
14 |
152 |
162 |
143 |
143 |
149 |
|
Personal Seguridad y Protección |
165 |
201 |
200 |
325 |
292 |
278 |
309 |
309 |
295 |
|
Total, Puestos Ocupados |
341 |
348 |
347 |
378 |
484 |
478 |
483 |
483 |
475 |
(En miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
12,208 |
12,151 |
12,636 |
12,956 |
|
Subtotal,
Gastos Operacionales |
12,208 |
12,151 |
12,636 |
12,956 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras
Permanentes |
|
|
|
|
|
Seguridad y Conservación de Facilidades Militares |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Total,
Presupuesto |
13,033 |
12,151 |
12,636 |
13,506 |
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
R.C. del Presupuesto General |
4,963 |
4,906 |
5,391 |
5,711 |
|
Fondos Especiales Federales |
7,245 |
7,245 |
7,245 |
7,245 |
|
Subtotal, Gastos Operacionales |
12,208 |
12,151 |
12,636 |
12,956 |
|
|
|
|
|
|
|
Mejoras Permanentes |
|
|
|
|
|
Fondos Mejoras Públicas |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Subtotal, Mejoras Permanentes |
825 |
0 |
0 |
550 |
|
Total,
Recursos |
13,033 |
12,151 |
12,636 |
13,506 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Nóminas y Costos Relacionados |
8,443 |
8,430 |
8,587 |
8,560 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
2,863 |
2,885 |
2,911 |
2,974 |
|
Servicios Comprados |
124 |
155 |
153 |
437 |
|
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
376 |
303 |
576 |
576 |
|
Gastos de Transportación |
79 |
79 |
79 |
79 |
|
Otros Gastos |
323 |
299 |
330 |
330 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
12,208 |
12,151 |
12,636 |
12,956 |
Presupuesto Recomendado: El presupuesto recomendado asciende a $12.9 millones que refleja un aumento de $320 mil. Este presupuesto se concentra en las partidas de facilidades y pagos por servicios públicos para el pago de prima de seguro de fianza de fidelidad. Además, los recursos recomendados permitirán continuar fortaleciendo el área de seguridad y vigilancia preventiva en las 39 instalaciones militares existentes en la Isla.
PROGRAMA: Servicios Auxiliares de Administración
Descripción del Programa: Bajo este programa se ubica la División de Servicios Administrativos, que incluye finanzas, presupuesto y servicios generales; tiene la responsabilidad de prestar servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean, tanto asignaciones estatales como federales.
Propósito: Maximizar los recursos asignados a la agencia, preparar el presupuesto anual, controlar y mantener el inventario de la propiedad, desarrollar el plan de mecanización y proporcionar los servicios necesarios según requeridos por las distintas instalaciones militares.
Meta:
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos
Humanos
|
Puestos Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Personal Administrativo y de Apoyo |
45 |
56 |
56 |
87 |
46 |
43 |
31 |
31 |
39 |
|
Personal de Mantenimiento y Conservación |
22 |
23 |
23 |
141 |
31 |
31 |
31 |
31 |
16 |
|
Personal Seguridad y Protección |
81 |
90 |
90 |
1 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Total, Puestos Ocupados |
148 |
169 |
169 |
229 |
77 |
74 |
62 |
62 |
55 |
(En miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Servicios Auxiliares de Administración |
2,910 |
2,864 |
2,837 |
2,819 |
|
Total, Presupuesto |
2,910 |
2,864 |
2,837 |
2,819 |
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
R.C. del Presupuesto General |
1,371 |
1,325 |
1,298 |
1,280 |
|
Fondos Especiales Federales |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
1,539 |
|
Total,
Recursos |
2,910 |
2,864 |
2,837 |
2,819 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Nóminas y Costos Relacionados |
2,284 |
2,013 |
2,205 |
2,197 |
|
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
482 |
726 |
482 |
482 |
|
Servicios Comprados |
28 |
28 |
28 |
28 |
|
Gastos de Transportación |
54 |
52 |
57 |
57 |
|
Otros Gastos |
62 |
45 |
65 |
55 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
2,910 |
2,864 |
2,837 |
2,819 |
Presupuesto Recomendado: El presupuesto recomendado permitirá atender las prioridades del programa y el plan de trabajo programado así como continuar brindando los servicios de apoyo a los otros programas de la agencia.
PROGRAMA: Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Descripción del Programa: Bajo este programa se agrupaban las actividades relacionadas con la coordinación interagencial con la Policía de Puerto Rico para las intervenciones a los residenciales de vivienda pública en los cuales se haya detectado actividad criminal relacionada con el tráfico de drogas. También proveía el apoyo necesario en términos de seguridad para el patrullaje preventivo en los lugares ocupados así como los servicios administrativos para la ejecución del programa.
Propósito: Servir de apoyo a la Policía de Puerto Rico.
Meta: Ofrecer vigilancia en los residenciales públicos del país para eliminar focos de narcotráfico.
Clientela : La clientela de este programa la constituyen los residentes de los Residenciales Públicos.
.
|
Tipo de Clientela |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Potencial |
109,890 |
106,435 |
0 |
0 |
|
Atendida |
109,890 |
106,435 |
0 |
0 |
RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA
Recursos Humanos
|
Puestos Ocupados |
3/94 |
9/94 |
9/95 |
9/96 |
9/97 |
9/98 |
9/99 |
9/2000 |
9/2001 |
|
Personal Seguridad y Protección |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0 |
0 |
|
Total, Puestos Ocupados |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
5,000 |
0 |
0 |
*Dentro de estos puestos se incluye todos los guardias
nacionales incluyendo los no activos.
Presupuesto
del Programa
(En miles de dólares)
|
Programa |
1999 |
2000 |
2001 |
2002 |
|
Gastos
Operacionales |
Gasto |
Gasto |
Vigente |
Recomendado |
|
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
|
Total, Presupuesto |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Origen de
Recursos
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Asignaciones Especiales |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
|
Total,
Recursos |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
|
|
|
|
|
|
Presupuesto
Operacional por Concepto
|
|
|
|
|
|
Gastos Operacionales |
|
|
|
|
|
Nóminas y Costos Relacionados |
1,763 |
268 |
0 |
0 |
|
Servicios Comprados |
100 |
0 |
0 |
0 |
|
Gastos de Transportación |
10 |
0 |
0 |
0 |
|
Otros Gastos |
127 |
0 |
0 |
0 |
|
Total,
Gastos Operacionales |
2,000 |
268 |
0 |
0 |
Presupuesto Recomendado: Para el año fiscal 2002 no se le asignó presupuesto al programa ya que no es política de esta administración usar estos recursos en los residenciales públicos.