GUARDIA NACIONAL DE PUERTO RICO

 

BASE LEGAL:  Ley Núm. 62 de 23 de junio de 1969, según enmendada, conocida como Código Militar de Puerto Rico.

 

MISION:  Proteger las vidas y propiedades, preservar la paz, el orden y la seguridad pública en situaciones de emergencias provocadas por desastres naturales y disturbios civiles, y para servir como cuerpo de seguridad nacional cuando el Congreso declara una situación de emergencia pasando a formar parte del Ejército de los Estados Unidos.

 

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL:

 

La Guardia Nacional de Puerto Rico tiene las siguientes oficinas en orden alfabético:

·         División de Ingeniería

·         División de Inteligencia, Seguridad y Reclamaciones

·         División de Personal Militar

·         División de Servicios Administrativos

·         Guardia Estatal de Puerto Rico

·         Oficina de Recursos Humanos

·         Oficina del Ayudante General de la Guardia Nacional de Puerto Rico

·         Unidades de la Guardia Nacional Aérea

·         Unidades de la Guardia Nacional Terrestre

 

ESTRUCTURA GEOGRAFICA:

 

La Guardia Nacional de Puerto Rico  tiene cuarteles militares en los siguientes pueblos y ciudades:

·         Aguadilla

·         Aibonito

·         Arecibo

·         Arroyo

·         Bayamón

·         Cabo Rojo

·         Caguas

·         Carolina

·         Cayey

·         Ceiba

·         Coamo

·         Guayama

·         Guaynabo (Buchanan)

·         Gurabo

·         Hato Rey

·         Humacao

·         Juana Díaz

·         Juana Díaz (Fort Allen)

·         Juncos

·         Mayagüez

·         Peñuelas

·         Ponce

·         Sabana Grande

·         Salinas (Campamento Santiago)

·         San Germán

·         San Juan

·         Toa Baja

·         Utuado

·         Vega Baja

·         Yauco

 

ESTRUCTURA PROGRAMATICA:

 

La Guardia Nacional  tiene los siguientes programas:

 

·         Dirección y Administración General

·         Guardia Estatal de Puerto Rico

·         Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

·         Servicios Auxiliares de Administración

·         Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

 

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES EN LA AGENCIA

PRESUPUESTO CONSOLIDADO

(En miles de dólares)

Programas

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección  y Administración General

727

751

713

708

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

12,208

12,151

12,636

12,956

Servicios Auxiliares de Administración

2,910

2,864

2,837

2,819

Guardia Estatal de Puerto Rico

138

147

198

181

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

2,000

268

0

0

Subtotal, Gastos Operacionales

17,983

16,181

16,384

16,664

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

825

0

0

550

Subtotal, Mejoras Permanentes

825

0

0

550

Total, Presupuesto Consolidado

18,808

16,181

16,384

17,214

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

7,199

7,129

7,600

7,880

Asignaciones Especiales

2,000

268

0

0

Fondos Especiales Federales

8,784

8,784

8,784

8,784

Total, Gastos Operacionales

17,983

16,181

16,384

16,664

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondo de Mejoras Públicas

825

0

0

550

Total, Mejoras Permanentes

825

0

0

550

Total, Recursos

18,808

16,181

16,384

17,214

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

13,228

11,455

11,506

11,461

Facilidades y pagos por Servicios Públicos

3,424

3,686

3,472

3,535

Donativos, Subsidios y Distribuciones

376

303

576

576

Servicios Comprados

277

194

211

475

Gastos de Transportación

157

147

150

148

Sistema de Información

0

0

0

25

Otros Gastos

521

396

469

444

Total, Gastos Operacionales

17,983

16,181

16,384

16,664

 

 

 

 

 

Puestos Ocupados y Propuestos

 

 

 

 

Cantidad Total de Puestos

587

559

559

559

Costo Promedio por Puesto

23

20

21

21

 

Presupuesto recomendado a la agencia:  Para el año 2001-2002 se recomienda un presupuesto consolidado para gastos de funcionamiento ascendente a $16.7 millones que representa un aumento de $280 mil sobre el año fiscal vigente. Este presupuesto recomendado refuerza  el renglón de primas de seguro y de fianzas de fidelidad, para atender compromisos que no se habían previsto anteriormente relacionados con seguros de helicópteros.  Además, permitirá atender las prioridades del programa y el plan de trabajo proyectado.  Los fondos recomendados para mejoras permanentes ascedentes a $550 mil proveerán  para la reparación inmediata de armerías pertenecientes al Gobierno Estatal.  En las mismas están ubicadas las unidades que responden a llamadas de emergencias.

 

PROGRAMAS

 

PROGRAMA: Dirección y Administración General

 

Descripción del Programa: Mediante este programa se desarrollan las actividades de las oficinas del Ayudante General, de Servicios Legales, de Recursos Humanos y de Relaciones Públicas de la Agencia.  Además, este Programa tiene la encomienda de dirigir y supervisar las tropas militares.

 

Propósito: Dirigir, coordinar y supervisar eficientemente que se cumplan con los requisitos y leyes, tanto al nivel estatal como federal, para una administración sana de las operaciones y servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.  Mantener las operaciones y servicios de la Guardia Nacional de Puerto Rico.  Mantener las calificaciones de eficiencia de las tropas mediante el adiestramiento de éstas en y fuera de Puerto Rico.

 

Meta:

 

·         Brindar apoyo administrativo a las distintas entidades de la Agencia.

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Personal Administrativo y de Apoyo

17

20

20

26

23

23

21

21

21

Personal de Mantenimiento y Conservación

5

6

6

0

0

0

0

0

0

Personal de Seguridad y Protección

60

62

60

0

0

0

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

82

88

86

26

23

23

21

21

21

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Dirección y Administración General

727

751

713

708

Total, Presupuesto

727

751

713

708

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

727

751

713

708

Subtotal, Gastos Operacionales

727

751

713

708

Total, Recursos

727

751

713

708

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

637

675

615

605

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

58

58

58

58

Gastos de Transportación

6

6

8

8

Servicios Comprados

23

8

28

8

Sistema de Información

0

0

0

25

Otros Gastos

3

4

4

4

Total, Gastos Operacionales

727

751

713

708

 

Presupuesto Recomendado:  El presupuesto recomendado a este programa permitirá cubrir el impacto fiscal de los compromisos contraídos para el año fiscal 2002 y continuar ofreciendo los servicios de administración en la agencia.

 

PROGRAMA: Guardia Estatal de Puerto Rico

 

Descripción del Programa: Cuerpo de Oficiales Profesionales Voluntarios que brindan apoyo de seguridad y servicios médicos.  La Guardia Estatal de Puerto Rico le responde directamente al Ayudante General de Puerto Rico. Está comandada por un General de Brigada y compuesta de cuatro Brigadas establecidas en la Zona Metropolitana, Ponce, Mayagüez y Caguas.

 

Propósito:  Activarse e incorporarse para brindar apoyo a la Guardia Nacional en el momento en que la misma sea llamada a servicio activo por el Gobernador de Puerto Rico y el Presidente de los Estados Unidos.

 

Meta:

 

·         Representación de la Guardia Nacional de Puerto Rico en actividades cívicas, asistir a la Guardia Nacional en casos de emergencia, brindando apoyo y servicios médico a la comunidad.

 

Clientela:  El programa ofrece servicios a la Guardia Nacional de Puerto Rico y a la ciudadanía en general conforme a lo establecido en la Ley 62 de 23 de junio de 1969.

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Personal Administrativo y Apoyo

0

0

0

2

12

12

7

7

7

Total, Puestos Ocupados

0

0

0

2

12

12

7

7

7

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

 

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Guardia Estatal de Puerto Rico

138

147

198

181

Total, Presupuesto

138

147

198

181

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

138

147

198

181

Total, Recursos

138

147

198

181

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

101

69

99

99

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

21

17

21

21

Gastos de Transportación

8

10

6

2

Servicios Comprados

2

3

2

4

Otros Gastos

6

48

70

55

Total, Gastos Operacionales

138

147

198

181

 

Presupuesto Recomendado:  Los recursos recomendados permitirán atender las prioridades del programa y el plan de trabajo programado. Este plan incluye asistir a las autoridades civiles en casos de desastres naturales, emergencias y graves perturbaciones del orden público. Este cuerpo de voluntarios también brindará apoyo y proveerá servicios a la comunidad mediante clínicas de salud.

 

PROGRAMA: Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

 

Descripción del Programa:  Brindar los servicios de seguridad a las distintas facilidades militares a través de toda la Isla, con la finalidad de mantener la ley y el orden para la protección de vidas y propiedades.  Este programa, además, comprende los servicios de operación y mantenimiento de las facilidades físicas de la Guardia Nacional. Estos se realizan con recursos estatales y en algunos casos mediante acuerdos de servicios con el Negociado de la Guardia Nacional Federal.  

 

Propósito: Mantener la seguridad de las instalaciones militares así como el mantenimiento de sus facilidades físicas.

 

Meta:

 

·         Proteger los cuarteles militares y darle el mantenimiento apropiado.

 

Clientela : Cuarteles militares y facilidades de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

 

Tipo de Clientela

1999

2000

2001

2002

Potencial

39

39

39

39

Atendida

39

39

39

39

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Personal Administrativo y de Apoyo

41

41

41

39

40

38

31

31

31

Personal de Mantenimiento y Conservación

135

106

106

14

152

162

143

143

149

Personal Seguridad y Protección

165

201

200

325

292

278

309

309

295

Total, Puestos Ocupados

341

348

347

378

484

478

483

483

475

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

12,208

12,151

12,636

12,956

Subtotal, Gastos Operacionales

12,208

12,151

12,636

12,956

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Seguridad y Conservación de Facilidades Militares

825

0

0

550

Total, Presupuesto

13,033

12,151

12,636

13,506

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

4,963

4,906

5,391

5,711

Fondos Especiales Federales 

7,245

7,245

7,245

7,245

Subtotal, Gastos Operacionales

12,208

12,151

12,636

12,956

 

 

 

 

 

Mejoras Permanentes

 

 

 

 

Fondos Mejoras Públicas

825

0

0

550

Subtotal, Mejoras Permanentes

825

0

0

550

Total, Recursos

13,033

12,151

12,636

13,506

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

8,443

8,430

8,587

8,560

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

2,863

2,885

2,911

2,974

Servicios Comprados

124

155

153

437

Donativos, Subsidios y Distribuciones

376

303

576

576

Gastos de Transportación

79

79

79

79

Otros Gastos

323

299

330

330

Total, Gastos Operacionales

12,208

12,151

12,636

12,956

 

Presupuesto Recomendado:  El presupuesto recomendado asciende a $12.9 millones que refleja un aumento de $320 mil.  Este presupuesto se concentra en las partidas de facilidades y pagos por servicios públicos para el pago de prima de seguro de fianza de fidelidad. Además, los recursos recomendados permitirán continuar fortaleciendo el área de seguridad y vigilancia preventiva en las 39 instalaciones militares existentes en la Isla.

 

PROGRAMA: Servicios Auxiliares de Administración

 

Descripción del Programa: Bajo este programa se ubica la División de Servicios Administrativos, que incluye finanzas, presupuesto y servicios generales; tiene la responsabilidad de prestar servicios administrativos en todas las ramificaciones donde se provean, tanto asignaciones estatales como federales.

 

Propósito: Maximizar los recursos asignados a la agencia, preparar el presupuesto anual, controlar y mantener el inventario de la propiedad, desarrollar el plan de mecanización y proporcionar los servicios necesarios según requeridos por las distintas instalaciones militares.

 

Meta:

 

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Personal Administrativo y de Apoyo

45

56

56

87

46

43

31

31

39

Personal de Mantenimiento y Conservación

22

23

23

141

31

31

31

31

16

Personal Seguridad y Protección

81

90

90

1

0

0

0

0

0

Total, Puestos Ocupados

148

169

169

229

77

74

62

62

55

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Servicios Auxiliares de Administración

2,910

2,864

2,837

2,819

Total, Presupuesto

2,910

2,864

2,837

2,819

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

R.C. del Presupuesto General

1,371

1,325

1,298

1,280

Fondos Especiales Federales

1,539

1,539

1,539

1,539

Total, Recursos

2,910

2,864

2,837

2,819

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

2,284

2,013

2,205

2,197

Facilidades y Pagos por Servicios Públicos

482

726

482

482

Servicios Comprados

28

28

28

28

Gastos de Transportación

54

52

57

57

Otros Gastos

62

45

65

55

Total, Gastos Operacionales

2,910

2,864

2,837

2,819

 

Presupuesto Recomendado:  El presupuesto recomendado permitirá atender las prioridades del programa y el plan de trabajo programado así como continuar brindando los servicios de apoyo a los otros programas de la agencia. 

 

PROGRAMA: Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

 

Descripción del Programa:  Bajo este programa se agrupaban las actividades relacionadas con la coordinación interagencial con la Policía de Puerto Rico para las intervenciones a los residenciales de vivienda pública en los cuales se haya detectado actividad criminal relacionada con el tráfico de drogas.  También proveía el apoyo necesario en términos de seguridad para el patrullaje preventivo en los lugares ocupados así como los servicios administrativos para la ejecución del programa.

 

Propósito: Servir de apoyo a la Policía de Puerto Rico.

 

Meta: Ofrecer vigilancia en los residenciales públicos del país para eliminar focos de narcotráfico.

 

Clientela :  La clientela de este programa la constituyen los residentes de los Residenciales Públicos.

.

Tipo de Clientela

1999

2000

2001

2002

Potencial

109,890

106,435

0

0

Atendida

109,890

106,435

0

0

RECURSOS DISPONIBLES Y PROPUESTOS DEL PROGRAMA

Recursos Humanos

Puestos Ocupados

3/94

9/94

9/95

9/96

9/97

9/98

9/99

9/2000

9/2001

Personal Seguridad y Protección

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

0

0

Total, Puestos Ocupados

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

0

0

*Dentro de estos puestos se incluye todos los guardias nacionales incluyendo los no activos.

 

Presupuesto del Programa

(En miles de dólares)

Programa

1999

2000

2001

2002

Gastos Operacionales

Gasto

Gasto

Vigente

Recomendado

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

2,000

268

0

0

Total, Presupuesto

2,000

268

0

0

 

 

 

 

 

Origen de Recursos

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Asignaciones Especiales

2,000

268

0

0

Total, Recursos

2,000

268

0

0

 

 

 

 

 

Presupuesto Operacional por Concepto

 

 

 

 

Gastos Operacionales

 

 

 

 

Nóminas y Costos Relacionados

1,763

268

0

0

Servicios Comprados

100

0

0

0

Gastos de Transportación

10

0

0

0

Otros Gastos

127

0

0

0

Total, Gastos Operacionales

2,000

268

0

0

 

Presupuesto Recomendado:  Para el año fiscal 2002 no se le asignó presupuesto al programa ya que no es política de esta administración usar estos recursos en los residenciales públicos.