DEPARTAMENTO DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 23 de 20 de junio de 1972, según enmendada, creó el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales. Posteriormente, el Plan de Reorganización Núm. 1 de 9 de diciembre de 1993, según enmendado, reestructuró el mismo.

MISIÓN

Proteger, conservar y administrar los recursos naturales y ambientales del País de forma balanceada para garantizar a las próximas generaciones su disfrute y estimular una mejor calidad de vida.

VISIÓN

Propiciar un ambiente sano y saludable a través de la promoción de uso sostenible de los recursos naturales, la ordenación de la gestión ambiental y la transformación de la cultura ambiental de los puertorriqueños hacia una de conservación, con la participación de todos los sectores de la sociedad para mejorar la calidad de vida.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Oficina de Asuntos Laborales
  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Información y Tecnología
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Oficial Examinador
  • Oficina del Secretario
  • Oficina del Subsecretario
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Endosos, Permisos y Licencias
  • Secretaría Auxiliar de Planificación, Investigación y Educación

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Departamento de Recursos Naturales y Ambientales está localizado en el Edificio Agencias Ambientales Cruz A. Matos, Urb. San José Industrial Park, Avenida Ponce de León Núm. 1375, Carr. Estatal 8838, Sector el Cinco en Río Piedras.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 18 19 25 19 19

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Agrupa todos los organismos y programas cuyo objetivo principal es lograr el desarrollo económico ambientalmente sostenible. Garantizar el desarrollo, planificación, coordinación, dirección y supervisión de las funciones de la Agencia y la implantación de la política pública de desarrollo, protección y conservación de los recursos naturales y ambientales.


Objetivos

  • Revisar las leyes y reglamentos aplicables a los permisos de manera que sea más simple y efectiva su implantación.
  • Revisar los reglamentos que rigen la industria de la pesca para establecer las políticas de uso que limiten el daño a la industria de la pesca por actividades detrimentales en las costas como lo son la pesca excesiva.
  • Rehabilitar las facilidades de bosques administrados por el Departamento.
  • Desarrollar el programa "Plataforma Verde" dirigido a mejorar la calidad de vida y a ofrecer un legado a nuestras generaciones futuras mediante la implantación de proyectos específicos dirigidos a preservar todos los recursos naturales. Impactar la reforestación, control de inundaciones, pesca y vida silvestre, zona costanera, reservas y refugios, relaciones con la comunidad y los permisos. Más que un programa, "Plataforma Verde" es una iniciativa encaminada a cambiar la forma en que protegemos nuestro ambiente.
  • Expandir las reservas naturales existentes en terrenos de alto valor ecológico con atención particular a aquellos que sirven de hábitat para especies de flora y fauna en peligro de extinción.
  • Promover la conservación, protección y mantenimiento de terrenos de alto valor a través del uso de las servidumbres de conservación, incentivos y acuerdos de cooperación con entidades gubernamentales,empresa privada y organizaciones no gubernamentales.
  • Mejorar la administración y protección de las playas de Puerto Rico y los servicios de seguridad acuática, mantenimiento, remoción de desperdicios sólidos y monitoreo de la calidad de las aguas.
  • Fortalecer los esfuerzos de reforestación.
  • Asegurar la limpieza y el mantenimiento continuo de los alcantarillados pluviales, los ríos canalizados y las quebradas para evitar las inundaciones.
  • Establecer un sistema de educación y certificación ambiental.

Clientela

Público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 18 19 25 19
Total, Puestos 18 19 25 19


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $1,026,000. Los recursos incluyen $384,000 proveniente de la Resolución Conjunta del Fondo General y $642,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $235,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe a ajustes de gastos en la Partida de Asignaciones Englobadas y de Nómina y Costos Relacionados.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm.91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como Ley del Fondo de Interés Apremiante.

Este presupuesto le permitirá al Secretario continuar con la debida centralización administrativa de los organismos gubernamentales que trabajan con la elaboración y ejecución de la política pública sobre los recursos naturales y el medio ambiente.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,447 2,228 1,261 1,026
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,447 2,228 1,261 1,026
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 0 0 40 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 40 0
Total, Programa 1,447 2,228 1,301 1,026
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,447 1,172 677 384
Asignaciones Especiales 0 1,000 0 0
Fondos Especiales Estatales 0 56 0 0
Fondo de Estabilización 0 0 584 642
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,447 2,228 1,261 1,026
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 40 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 40 0
Total, Origen de Recursos 1,447 2,228 1,301 1,026
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,068 1,002 742 707
Servicios Comprados 103 93 93 93
Donativos, Subsidios y Distribuciones 100 1,000 90 90
Servicios Profesionales 169 127 0 0
Asignaciones Englobadas 0 0 328 128
Materiales y Suministros 7 6 8 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,447 2,228 1,261 1,026
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 40 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 40 0
Total, Concepto 1,447 2,228 1,301 1,026