BASE LEGAL
La
Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996,
mejor conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996".
MISIÓN
Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades; y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.
VISIÓN
Cambiar el paradigma actual, para que el ciudadano se beneficie de unos servicios policíacos que no sólo combatan el crimen, sino que mantengan el orden en la comunidad para mejorar la calidad de vida. Mejorar la percepción pública de la Policía de Puerto Rico. Fomentar la proximidad del policía en su comunidad.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Policía de Puerto Rico se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Oficina de Asuntos Legales
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Fuerzas Conjuntas
- Oficina de Prensa
- Oficina del Superintendente
- Oficina del Superintendente Asociado
- Oficina Seguridad de la Fortaleza
- Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas
- Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano
- Superintendencia Auxiliar de Servicios Administrativos
- Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales
- Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo
- Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Cuartel General de la Policía de Puerto Rico está localizado en la Avenida Franklin D. Roosevelt Núm. 601 en Hato Rey. Además, tiene 13 Regiones Policíacas localizadas en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
DATOS ESTADÍSTICOS
Delitos Tipo I Reportados |
2008 |
2009 |
  |
Apropiaciones ilegales |
33,113 |
22,924 |
Asesinatos |
807 |
662 |
Escalamientos |
19,138 |
13,499 |
Hurto de vehículos |
7,003 |
5,145 |
Robos |
5,467 |
4,430 |
Violaciones |
95 |
49 |
Agresiones agravadas |
3,115 |
2,526 |
Total delitos |
68,738 |
49,235 |
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
19,991 |
19,732 |
19,001 |
18,936 |
20,001 |
PROGRAMAS
Control y Seguridad en el Tránsito
Descripción del Programa
Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce Divisiones de Tránsito establecidas en las Áreas Policíacas, las Divisiones de Patrullas de Autopistas y las Estaciones de Patrullas de Carreteras.
Objetivo
- Hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas, así como velar y mantener el mayor grado de seguridad en las vías públicas del País, para reducir en un 3% las muertes y los choques de tránsito, conforme a la Ley Núm. 132 de 3 de junio de 2004 que enmienda la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Choques de Tránsito |
291,000 |
282,000 |
273,000 |
Clientela atendida |
2,347,700 |
2,458,400 |
2,536,736 |
Muertes por accidentes de tránsito |
440 |
460 |
480 |
Clientela
Conductores autorizados que poseen licencias activas.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
1,103 |
1,103 |
1,073 |
1,073 |
Otro Personal |
55 |
54 |
53 |
53 |
Total, Puestos |
1,158 |
1,157 |
1,126 |
1,126 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias, a través de la Isla.
Objetivo
- Velar por la implantación de la política pública y ofrecer los servicios de apoyo a los restantes programas para que puedan cumplir con la misión que tiene la Agencia.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal |
107 |
102 |
81 |
81 |
Total, Puestos |
107 |
102 |
81 |
81 |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Descripción del Programa
Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes que intenten penetrar a nuestras costas. El mismo opera en coordinación con la Aduana, "Federal Drug Enforcement Administration", la Guardia Costanera, la Administración Federal de Aviación y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.
Objetivo
- Minimizar las actividades ilícitas del tráfico de drogas, armas y la entrada de indocumentados.
Clientela
Diferentes unidades de la Policía de Puerto Rico, al igual que diferentes Oficinas Federales, a las cuales ofrece apoyo en los operativos.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
499 |
499 |
522 |
522 |
Otro Personal |
19 |
19 |
15 |
15 |
Total, Puestos |
518 |
518 |
537 |
537 |
Investigación Criminal
Descripción del Programa
Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.
Objetivo
- Alcanzar el 75% de esclarecimiento de las querellas recibidas durante el año.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Querellas recibidas |
53,519 |
53,519 |
53,519 |
Querellas esclarecidas |
37,463 |
40,139 |
40,139 |
Por ciento de esclarecimiento |
70 |
75 |
75 |
Clientela
Personas intervenidas por violar las leyes establecidas
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
2,716 |
2,716 |
3,117 |
3,117 |
Otro Personal |
185 |
179 |
170 |
170 |
Total, Puestos |
2,901 |
2,895 |
3,287 |
3,287 |
Recursos Humanos y Fiscales
Descripción del Programa
Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional de la Agencia.
Objetivo
- Garantizar que los programas cuenten con el personal y el apoyo administrativo y fiscal para llevar a cabo las metas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encaminadas a brindar en forma rápida y efectiva un servicio de seguridad pública.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
2 |
2 |
2 |
2 |
Otro Personal |
273 |
273 |
285 |
285 |
Total, Puestos |
275 |
275 |
287 |
287 |
Relaciones con la Comunidad
Descripción del Programa
Establece una coordinación más efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y orden público.
Objetivos
- Promover y apoyar centros de oportunidades para niños y jóvenes en las comunidades y residenciales.
- Lograr una mayor comunicación entre la ciudadanía y la Policía de Puerto Rico para combatir la criminalidad.
- Fortalecer la Liga Atlética Policiaca como organismo de prevención.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Capítulos establecidos |
119 |
125 |
137 |
Participantes de la Liga Atlética Policiaca |
12,404 |
15,000 |
22,000 |
Clientela
La ciudadanía incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
178 |
178 |
220 |
220 |
Otro Personal |
23 |
21 |
21 |
21 |
Total, Puestos |
201 |
199 |
241 |
241 |
Seguridad Escolar
Descripción del Programa
Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.
Objetivo
- Proveer vigilancia en las escuelas cubiertas por el Programa Calidad de Vida Escolar, para minimizar el trasiego de drogas y armas, propiciando un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Escuelas en vigilancia fija |
242 |
242 |
242 |
Escuelas en vigilancia preventiva |
1,217 |
1,548 |
1,548 |
Matrícula |
548,072 |
501,899 |
501,899 |
Clientela
Personal, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia. Actualmente hay 242 escuelas que tienen vigilancia fija asignada y 1,548 que son atendidas mediante patrullaje preventivo motorizado.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
347 |
305 |
242 |
242 |
Total, Puestos |
347 |
305 |
242 |
242 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores
Descripción del Programa
Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias que permita atender las solicitudes por servicios con mayor efectividad.
Objetivo
- Proveer un medio rápido y efectivo a la ciudadanía para lograr reducir el tiempo de respuesta, solicitando ayuda desde cualquier teléfono de Puerto Rico y poder responder y ofrecer sus servicios en las escenas del incidente reportado.
Clientela
Toda la población de la Isla
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
386 |
386 |
455 |
455 |
Otro Personal |
34 |
37 |
31 |
31 |
Total, Puestos |
420 |
423 |
486 |
486 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Descripción del Programa
Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego y escuelas de detectives privados.
Objetivo
- Proveer los servicios complementarios a los restantes programas para que puedan realizar su labor de una forma eficiente. Agilizar los procesos tecnológicos para ofrecer a los ciudadanos, la oportunidad de obtener el servicio de certificados de antecedentes penales, expedición de licencia para poseer o portar armas de fuego y otras.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Certificado de Antecedentes Penales |
1,240,347 |
1,500,000 |
1,800,000 |
Licencias de Armas |
7,259 |
6,663 |
6,218 |
Clientela
Los 12 programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y el público que solicita los diferentes servicios que se ofrecen. Se estima que ascienden a 1,021,266 personas aproximadamente.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
176 |
176 |
204 |
204 |
Otro Personal |
408 |
447 |
392 |
392 |
Total, Puestos |
584 |
623 |
596 |
596 |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernador
Descripción del Programa
Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.
Objetivo
- Garantizar la seguridad del Gobernador y su familia.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Ex-Gobernadores y Familiares |
0 |
3 |
3 |
Fundación Luis Muñoz Marín |
0 |
0 |
0 |
Gobernador y Familia |
1 |
1 |
1 |
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
81 |
81 |
137 |
137 |
Otro Personal |
9 |
12 |
12 |
12 |
Total, Puestos |
90 |
93 |
149 |
149 |
Vigilancia Policiaca
Descripción del Programa
Provee vigilancia preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.
Objetivo
- Garantizar un ambiente de orden y protección de la vida y propiedad de los ciudadanos, servicios de protección y seguridad a funcionarios públicos y dignatarios y contribuir a una reducción de 15% en la incidencia criminal.
Clientela
Toda la población de la Isla
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
12,001 |
11,801 |
10,807 |
11,807 |
Otro Personal |
963 |
915 |
834 |
834 |
Total, Puestos |
12,964 |
12,716 |
11,641 |
12,641 |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Descripción del Programa
Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.
Objetivo
- Garantizar a los residentes de 36 residenciales públicos, un servicio de vigilancia continua y de naturaleza preventiva.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Clientela atendida |
46,100 |
46,100 |
46,100 |
Clientela
Los residentes de 36 residenciales públicos
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Otro Personal de Seguridad y Protección |
426 |
426 |
328 |
328 |
Total, Puestos |
426 |
426 |
328 |
328 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $741,862,000. Los recursos incluyen $729,654,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,349,000 de Fondos Especiales Estatales, $4,101,000 de Fondos Federales, $4,050,000 de Otros Ingresos y $1,708,000 del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en ingles).
Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $19,338,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente que la Agencia no cuenta con la asignación de ARRA, en este año fiscal.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de fiscalizar, regular, combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades, cumplir con las leyes, reglamentos, ordenanzas municipales; salvaguardando los derechos humanos del ciudadano, así como realizar acuerdos interagenciales, entre otros. Además, se sufragarán los costos de nómina y otros gastos relacionados a los policías egresados de las academias, iniciadas en el año fiscal 2009-2010.
Los Fondos Especiales Estatales se nutren del Fondo Especial de Donaciones, Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego, Fondo Especial de Vehículos Hurtados, Fondo Especial de Reproducción de Documentos, Fondo Especial de Multas Administrativas y Fondo Especial del Programa de Reciclaje. La utilización de estos recursos están dispuestos por varias leyes para ofrecer los diversos servicios, que presta la Agencia a la ciudadanía.
Los programas federales que proveen las mayores aportaciones son: "Eward Byrne Memorial Justice", "Grants to Encourage Arrest Policies" y "Homeland Security Grant". Se estima una disminución en fondos federales debido a que la Agencia no contará con ocho programas que estuvieron disponibles para el año fiscal 2009-2010.
Los Otros Ingresos provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por las llamadas atendidas, en cumplimiento con la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada. Además, generan ingresos por los servicios policiacos prestados.
Mediante la Ley ARRA, se establece que la Policía de Puerto Rico es elegible para obtener estos fondos y otros adicionales, a través de programas federales, de índole competitivo. Para el año fiscal 2010-2011, se estiman aportaciones por la cantidad de $1,708,000 para programas de seguridad, compra de equipo y vehículos de motor para la fuerza policiaca.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Control y Seguridad en el Tránsito |
46,175 |
49,562 |
38,742 |
36,826 |
Dirección y Administración General |
7,506 |
6,996 |
26,127 |
5,977 |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción |
26,024 |
28,522 |
21,140 |
19,721 |
Investigación Criminal |
119,602 |
132,068 |
96,637 |
94,421 |
Recursos Humanos y Fiscales |
18,791 |
18,083 |
17,194 |
16,275 |
Relaciones con la Comunidad |
9,344 |
9,470 |
7,847 |
7,603 |
Seguridad Escolar |
5,660 |
5,999 |
7,844 |
7,575 |
Servicio de Emergencia 9-1-1 |
15,408 |
20,246 |
11,068 |
12,493 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas |
34,909 |
30,485 |
23,772 |
22,830 |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores |
4,208 |
4,836 |
3,575 |
3,464 |
Vigilancia Policiaca |
578,822 |
562,007 |
483,350 |
494,074 |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos |
18,695 |
17,598 |
23,022 |
19,721 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
885,144 |
885,872 |
760,318 |
740,980 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Investigación Criminal |
403 |
490 |
378 |
378 |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas |
457 |
600 |
450 |
450 |
Vigilancia Policiaca |
681 |
41 |
54 |
54 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,541 |
1,131 |
882 |
882 |
  |
Mejoras Permanentes |
Vigilancia Policiaca |
0 |
0 |
16 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Total, Programa |
886,685 |
887,003 |
761,216 |
741,862 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
869,745 |
872,641 |
188,310 |
729,222 |
Fondos Especiales Estatales |
1,811 |
2,185 |
2,009 |
1,899 |
Fondos Federales |
8,353 |
6,138 |
8,666 |
4,101 |
Otros Ingresos |
5,235 |
4,908 |
7,330 |
4,050 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
509,518 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
44,485 |
1,708 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
885,144 |
885,872 |
760,318 |
740,980 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
661 |
531 |
432 |
432 |
Asignaciones Especiales |
420 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
457 |
600 |
450 |
450 |
Fondos Federales |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,541 |
1,131 |
882 |
882 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
16 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
886,685 |
887,003 |
761,216 |
741,862 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
789,255 |
801,751 |
668,647 |
659,686 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
57,028 |
46,781 |
44,885 |
61,982 |
Servicios Comprados |
12,054 |
12,043 |
9,842 |
8,671 |
Gastos de Transportación |
739 |
525 |
578 |
494 |
Servicios Profesionales |
2,612 |
1,875 |
829 |
824 |
Otros Gastos Operacionales |
3,720 |
1,503 |
980 |
428 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
23,957 |
1,708 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2,232 |
2,493 |
450 |
450 |
Compra de Equipo |
8,448 |
9,835 |
4,818 |
2,266 |
Materiales y Suministros |
9,048 |
9,060 |
5,287 |
4,426 |
Anuncios y Pautas en Medios |
8 |
6 |
45 |
45 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
885,144 |
885,872 |
760,318 |
740,980 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
1,280 |
1,090 |
828 |
828 |
Incentivos y Subsidios |
261 |
41 |
54 |
54 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
1,541 |
1,131 |
882 |
882 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Total, Concepto |
886,685 |
887,003 |
761,216 |
741,862 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Control y Seguridad en el Tránsito
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
28,462 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
0 |
0 |
1 |
0 |
Fondos Federales |
1,508 |
2,643 |
963 |
305 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
44,667 |
46,919 |
9,316 |
36,521 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
46,175 |
49,562 |
38,742 |
36,826 |
Total, Origen de Recursos |
46,175 |
49,562 |
38,742 |
36,826 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
43,360 |
45,622 |
36,694 |
35,351 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
1,226 |
Servicios Comprados |
191 |
226 |
170 |
170 |
Gastos de Transportación |
32 |
55 |
7 |
7 |
Otros Gastos Operacionales |
71 |
30 |
31 |
31 |
Compra de Equipo |
1,285 |
2,371 |
577 |
4 |
Materiales y Suministros |
10 |
32 |
37 |
37 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
46,175 |
49,562 |
38,742 |
36,826 |
Total, Concepto |
46,175 |
49,562 |
38,742 |
36,826 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
3,650 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
27 |
25 |
30 |
30 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,479 |
6,971 |
22,447 |
5,947 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,506 |
6,996 |
26,127 |
5,977 |
Total, Origen de Recursos |
7,506 |
6,996 |
26,127 |
5,977 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,018 |
5,534 |
4,655 |
4,494 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,152 |
1,152 |
1,152 |
1,152 |
Servicios Comprados |
93 |
77 |
120 |
120 |
Gastos de Transportación |
28 |
11 |
16 |
16 |
Servicios Profesionales |
55 |
95 |
76 |
87 |
Otros Gastos Operacionales |
87 |
70 |
13 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
20,000 |
0 |
Compra de Equipo |
35 |
29 |
36 |
36 |
Materiales y Suministros |
30 |
22 |
50 |
50 |
Anuncios y Pautas en Medios |
8 |
6 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,506 |
6,996 |
26,127 |
5,977 |
Total, Concepto |
7,506 |
6,996 |
26,127 |
5,977 |
  |
Fuerzas Unidas de Rápida Acción
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
13,430 |
0 |
Fondos Federales |
150 |
0 |
1,424 |
599 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
569 |
569 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
25,874 |
28,522 |
5,717 |
18,553 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
26,024 |
28,522 |
21,140 |
19,721 |
Total, Origen de Recursos |
26,024 |
28,522 |
21,140 |
19,721 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
21,017 |
21,967 |
17,130 |
16,536 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
542 |
542 |
542 |
542 |
Servicios Comprados |
1,608 |
1,968 |
1,380 |
1,324 |
Gastos de Transportación |
102 |
55 |
281 |
237 |
Otros Gastos Operacionales |
147 |
103 |
137 |
59 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
569 |
569 |
Compra de Equipo |
158 |
1,585 |
634 |
14 |
Materiales y Suministros |
2,450 |
2,302 |
467 |
440 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
26,024 |
28,522 |
21,140 |
19,721 |
Total, Concepto |
26,024 |
28,522 |
21,140 |
19,721 |
  |
Investigación Criminal
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
70,074 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
689 |
790 |
800 |
800 |
Fondos Federales |
3,546 |
868 |
2,251 |
2,864 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
569 |
569 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
115,367 |
130,410 |
22,943 |
90,188 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
119,602 |
132,068 |
96,637 |
94,421 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Federales |
3 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
400 |
490 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
403 |
490 |
378 |
378 |
Total, Origen de Recursos |
120,005 |
132,558 |
97,015 |
94,799 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
114,368 |
127,328 |
90,902 |
89,446 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,106 |
2,993 |
2,860 |
2,823 |
Servicios Comprados |
434 |
320 |
409 |
305 |
Gastos de Transportación |
72 |
65 |
56 |
56 |
Servicios Profesionales |
101 |
112 |
77 |
76 |
Otros Gastos Operacionales |
114 |
132 |
45 |
45 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
569 |
569 |
Compra de Equipo |
955 |
618 |
1,279 |
661 |
Materiales y Suministros |
452 |
500 |
440 |
440 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
119,602 |
132,068 |
96,637 |
94,421 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
403 |
490 |
378 |
378 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
403 |
490 |
378 |
378 |
Total, Concepto |
120,005 |
132,558 |
97,015 |
94,799 |
  |
Recursos Humanos y Fiscales
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
11,739 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
18,791 |
18,083 |
5,455 |
16,275 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,791 |
18,083 |
17,194 |
16,275 |
Total, Origen de Recursos |
18,791 |
18,083 |
17,194 |
16,275 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
14,616 |
14,619 |
14,972 |
14,386 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
954 |
954 |
720 |
720 |
Servicios Comprados |
416 |
390 |
338 |
319 |
Gastos de Transportación |
17 |
11 |
12 |
12 |
Servicios Profesionales |
1,147 |
1,309 |
525 |
290 |
Otros Gastos Operacionales |
1,288 |
538 |
230 |
151 |
Compra de Equipo |
107 |
5 |
13 |
13 |
Materiales y Suministros |
246 |
257 |
357 |
357 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
27 |
27 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,791 |
18,083 |
17,194 |
16,275 |
Total, Concepto |
18,791 |
18,083 |
17,194 |
16,275 |
  |
Relaciones con la Comunidad
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
5,257 |
0 |
Fondos Federales |
0 |
5 |
12 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
9,344 |
9,465 |
2,578 |
7,603 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,344 |
9,470 |
7,847 |
7,603 |
Total, Origen de Recursos |
9,344 |
9,470 |
7,847 |
7,603 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
8,206 |
8,341 |
6,705 |
6,473 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
956 |
956 |
956 |
956 |
Servicios Comprados |
21 |
4 |
34 |
28 |
Gastos de Transportación |
54 |
69 |
57 |
57 |
Otros Gastos Operacionales |
5 |
10 |
9 |
9 |
Compra de Equipo |
0 |
8 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
102 |
82 |
84 |
78 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
9,344 |
9,470 |
7,847 |
7,603 |
Total, Concepto |
9,344 |
9,470 |
7,847 |
7,603 |
  |
Seguridad Escolar
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
6,080 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
5,660 |
5,999 |
1,764 |
7,575 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,660 |
5,999 |
7,844 |
7,575 |
Total, Origen de Recursos |
5,660 |
5,999 |
7,844 |
7,575 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
5,604 |
5,937 |
7,757 |
7,488 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
56 |
56 |
56 |
56 |
Servicios Comprados |
0 |
0 |
16 |
16 |
Materiales y Suministros |
0 |
6 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
5,660 |
5,999 |
7,844 |
7,575 |
Total, Concepto |
5,660 |
5,999 |
7,844 |
7,575 |
  |
Servicio de Emergencia 9-1-1
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
7,813 |
0 |
Fondos Federales |
1,010 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
1,087 |
2,961 |
1,080 |
2,850 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
13,311 |
17,285 |
2,175 |
9,643 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,408 |
20,246 |
11,068 |
12,493 |
Total, Origen de Recursos |
15,408 |
20,246 |
11,068 |
12,493 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
13,311 |
17,279 |
9,967 |
9,622 |
Servicios Comprados |
9 |
80 |
80 |
1,000 |
Compra de Equipo |
2,088 |
1,954 |
900 |
950 |
Materiales y Suministros |
0 |
933 |
121 |
921 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
15,408 |
20,246 |
11,068 |
12,493 |
Total, Concepto |
15,408 |
20,246 |
11,068 |
12,493 |
  |
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
15,321 |
0 |
Fondos Especiales Estatales |
1,095 |
1,370 |
1,178 |
1,069 |
Fondos Federales |
0 |
0 |
395 |
0 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
569 |
570 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
33,814 |
29,115 |
6,309 |
21,191 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
34,909 |
30,485 |
23,772 |
22,830 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Fondos Especiales Estatales |
457 |
600 |
450 |
450 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
457 |
600 |
450 |
450 |
Total, Origen de Recursos |
35,366 |
31,085 |
24,222 |
23,280 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
23,953 |
23,538 |
20,042 |
19,364 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,446 |
1,446 |
1,010 |
1,010 |
Servicios Comprados |
2,899 |
2,253 |
791 |
791 |
Gastos de Transportación |
32 |
17 |
17 |
17 |
Servicios Profesionales |
1,194 |
236 |
75 |
302 |
Otros Gastos Operacionales |
586 |
326 |
42 |
42 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
569 |
570 |
Compra de Equipo |
3,152 |
955 |
999 |
494 |
Materiales y Suministros |
1,647 |
1,714 |
227 |
240 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
34,909 |
30,485 |
23,772 |
22,830 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
457 |
600 |
450 |
450 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
457 |
600 |
450 |
450 |
Total, Concepto |
35,366 |
31,085 |
24,222 |
23,280 |
  |
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
2,519 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,208 |
4,836 |
1,056 |
3,464 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,208 |
4,836 |
3,575 |
3,464 |
Total, Origen de Recursos |
4,208 |
4,836 |
3,575 |
3,464 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,938 |
4,511 |
3,212 |
3,101 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
108 |
105 |
105 |
105 |
Servicios Comprados |
3 |
31 |
55 |
55 |
Gastos de Transportación |
58 |
64 |
51 |
51 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
17 |
13 |
13 |
Compra de Equipo |
1 |
0 |
2 |
2 |
Materiales y Suministros |
99 |
108 |
137 |
137 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,208 |
4,836 |
3,575 |
3,464 |
Total, Concepto |
4,208 |
4,836 |
3,575 |
3,464 |
  |
Vigilancia Policiaca
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
329,199 |
0 |
Fondos Federales |
746 |
537 |
1,026 |
333 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
42,778 |
0 |
Otros Ingresos |
4,148 |
1,947 |
6,250 |
1,200 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
573,928 |
559,523 |
104,097 |
492,541 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
578,822 |
562,007 |
483,350 |
494,074 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
420 |
0 |
0 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
261 |
41 |
54 |
54 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
681 |
41 |
54 |
54 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
16 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
579,503 |
562,048 |
483,420 |
494,128 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
516,206 |
509,520 |
433,641 |
433,756 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
47,445 |
37,314 |
36,221 |
53,355 |
Servicios Comprados |
6,380 |
6,694 |
6,449 |
4,543 |
Gastos de Transportación |
344 |
178 |
81 |
41 |
Servicios Profesionales |
115 |
123 |
76 |
69 |
Otros Gastos Operacionales |
1,421 |
277 |
460 |
65 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
0 |
2,250 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
2,232 |
2,493 |
450 |
450 |
Compra de Equipo |
667 |
2,310 |
376 |
90 |
Materiales y Suministros |
4,012 |
3,098 |
3,337 |
1,696 |
Anuncios y Pautas en Medios |
0 |
0 |
9 |
9 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
578,822 |
562,007 |
483,350 |
494,074 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
420 |
0 |
0 |
0 |
Incentivos y Subsidios |
261 |
41 |
54 |
54 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
681 |
41 |
54 |
54 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
0 |
0 |
16 |
0 |
Total, Concepto |
579,503 |
562,048 |
483,420 |
494,128 |
  |
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
15,974 |
0 |
Fondos Federales |
1,393 |
2,085 |
2,595 |
0 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
17,302 |
15,513 |
4,453 |
19,721 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,695 |
17,598 |
23,022 |
19,721 |
Total, Origen de Recursos |
18,695 |
17,598 |
23,022 |
19,721 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
18,658 |
17,555 |
22,970 |
19,669 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
37 |
37 |
37 |
37 |
Materiales y Suministros |
0 |
6 |
15 |
15 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
18,695 |
17,598 |
23,022 |
19,721 |
Total, Concepto |
18,695 |
17,598 |
23,022 |
19,721 |
  |
|