POLICÍA DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 53 de 10 de junio de 1996, mejor conocida como "Ley de la Policía de Puerto Rico de 1996".

MISIÓN

Combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades; y hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas municipales, salvaguardando los derechos humanos del ciudadano.

VISIÓN

Cambiar el paradigma actual, para que el ciudadano se beneficie de unos servicios policíacos que no sólo combatan el crimen, sino que mantengan el orden en la comunidad para mejorar la calidad de vida. Mejorar la percepción pública de la Policía de Puerto Rico. Fomentar la proximidad del policía en su comunidad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Policía de Puerto Rico se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Oficina de Asuntos Legales
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Fuerzas Conjuntas
  • Oficina de Prensa
  • Oficina del Superintendente
  • Oficina del Superintendente Asociado
  • Oficina Seguridad de la Fortaleza
  • Superintendencia Auxiliar de Operaciones Estratégicas
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios al Ciudadano
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios Administrativos
  • Superintendencia Auxiliar de Servicios Gerenciales
  • Superintendencia Auxiliar en Operaciones de Campo
  • Superintendencia Auxiliar en Responsabilidad Profesional

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Cuartel General de la Policía de Puerto Rico está localizado en la Avenida Franklin D. Roosevelt Núm. 601 en Hato Rey. Además, tiene 13 Regiones Policíacas localizadas en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan y Utuado.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

DATOS ESTADÍSTICOS

Delitos Tipo I Reportados 2008 2009

 

Apropiaciones ilegales 33,113 22,924
Asesinatos 807 662
Escalamientos 19,138 13,499
Hurto de vehículos 7,003 5,145
Robos 5,467 4,430
Violaciones 95 49
Agresiones agravadas 3,115 2,526
Total delitos 68,738 49,235

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 19,991 19,732 19,001 18,936 20,001

El año fiscal 2011 se refleja un aumento de 1,000 puestos que corresponden a varias academias de agentes reclutados durante el año fiscal 2009-10 y 2010-11. Las cifras del 2008 y 2009 son a partir de Informes, según sometidos por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. La cifra del año 2010 es la proyectada por la Agencia durante el proceso presupuestario. El término establecido por la Ley Núm. 7 de 2009 para determinar el efecto del Plan de Alternativas al Empleado Público no ha concluído. Por tanto, la cifra del año fiscal 2010 no incluye el efecto reductor de la Ley 7, supra.

PROGRAMAS

Control y Seguridad en el Tránsito

Descripción del Programa

Mantiene el orden público para evitar accidentes, así como el mayor grado de seguridad en las vías públicas. Controla y dirige el tránsito de vehículos de motor, a través de doce Divisiones de Tránsito establecidas en las Áreas Policíacas, las Divisiones de Patrullas de Autopistas y las Estaciones de Patrullas de Carreteras.

Objetivo

  • Hacer cumplir las leyes, reglamentos y ordenanzas, así como velar y mantener el mayor grado de seguridad en las vías públicas del País, para reducir en un 3% las muertes y los choques de tránsito, conforme a la Ley Núm. 132 de 3 de junio de 2004 que enmienda la Ley Núm. 22 de 7 de enero de 2000.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Choques de Tránsito 291,000 282,000 273,000
Clientela atendida 2,347,700 2,458,400 2,536,736
Muertes por accidentes de tránsito 440 460 480

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Conductores autorizados que poseen licencias activas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 1,103 1,103 1,073 1,073
Otro Personal 55 54 53 53
Total, Puestos 1,158 1,157 1,126 1,126

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Dirige la política pública de la Agencia. Además, supervisa y coordina todos los servicios y operaciones a nivel central y en las comandancias, a través de la Isla.

Objetivo

  • Velar por la implantación de la política pública y ofrecer los servicios de apoyo a los restantes programas para que puedan cumplir con la misión que tiene la Agencia.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal 107 102 81 81
Total, Puestos 107 102 81 81

Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Descripción del Programa

Establece un plan integral de rápida acción, en el área terrestre, aérea y marítima que identifique, intercepte y confisque las aeronaves o embarcaciones con sus tripulantes que intenten penetrar a nuestras costas. El mismo opera en coordinación con la Aduana, "Federal Drug Enforcement Administration", la Guardia Costanera, la Administración Federal de Aviación y la Fuerza Aérea de los Estados Unidos.

Objetivo

  • Minimizar las actividades ilícitas del tráfico de drogas, armas y la entrada de indocumentados.

Clientela

Diferentes unidades de la Policía de Puerto Rico, al igual que diferentes Oficinas Federales, a las cuales ofrece apoyo en los operativos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 499 499 522 522
Otro Personal 19 19 15 15
Total, Puestos 518 518 537 537

Investigación Criminal

Descripción del Programa

Realiza investigaciones sobre el narcotráfico y uso ilegal de drogas, crimen organizado, vehículos hurtados, incendios y uso ilegal de artefactos explosivos, delitos tipo I y otros delitos graves. Además, realiza arrestos especiales, servicios de extradición e investigación de armas ilegales.

Objetivo

  • Alcanzar el 75% de esclarecimiento de las querellas recibidas durante el año.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Querellas recibidas 53,519 53,519 53,519
Querellas esclarecidas 37,463 40,139 40,139
Por ciento de esclarecimiento 70 75 75

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Personas intervenidas por violar las leyes establecidas

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 2,716 2,716 3,117 3,117
Otro Personal 185 179 170 170
Total, Puestos 2,901 2,895 3,287 3,287

Recursos Humanos y Fiscales

Descripción del Programa

Provee los servicios administrativos de selección, adiestramiento y capacitación del personal de la Policía de Puerto Rico. Además, ofrece servicios fiscales y de asesoramiento al área operacional de la Agencia.

Objetivo

  • Garantizar que los programas cuenten con el personal y el apoyo administrativo y fiscal para llevar a cabo las metas del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, encaminadas a brindar en forma rápida y efectiva un servicio de seguridad pública.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 2 2 2 2
Otro Personal 273 273 285 285
Total, Puestos 275 275 287 287



Relaciones con la Comunidad

Descripción del Programa

Establece una coordinación más efectiva entre la Policía de Puerto Rico y la comunidad. Además, desarrolla actividades para fomentar el diálogo con grupos y organizaciones de ciudadanos, para ampliar el ámbito de colaboración en los programas de seguridad y orden público.

Objetivos

  • Promover y apoyar centros de oportunidades para niños y jóvenes en las comunidades y residenciales.
  • Lograr una mayor comunicación entre la ciudadanía y la Policía de Puerto Rico para combatir la criminalidad.
  • Fortalecer la Liga Atlética Policiaca como organismo de prevención.


Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Capítulos establecidos 119 125 137
Participantes de la Liga Atlética Policiaca 12,404 15,000 22,000

Clientela

La ciudadanía incluyendo los jóvenes y niños interesados en trabajar con la Policía para prevenir la delincuencia juvenil y continuar la lucha contra la criminalidad.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 178 178 220 220
Otro Personal 23 21 21 21
Total, Puestos 201 199 241 241

Seguridad Escolar

Descripción del Programa

Provee mecanismos y acciones concertadas para prevenir, proteger y atender la salud, seguridad y bienestar de nuestros estudiantes y del personal escolar en las escuelas elementales, intermedias, superiores, segundas unidades y educación especial del Sistema de Educación Pública.

Objetivo

  • Proveer vigilancia en las escuelas cubiertas por el Programa Calidad de Vida Escolar, para minimizar el trasiego de drogas y armas, propiciando un ambiente seguro y adecuado para el aprendizaje.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Escuelas en vigilancia fija 242 242 242
Escuelas en vigilancia preventiva 1,217 1,548 1,548
Matrícula 548,072 501,899 501,899

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Personal, estudiantes y padres de las escuelas incluidas en el plan de vigilancia. Actualmente hay 242 escuelas que tienen vigilancia fija asignada y 1,548 que son atendidas mediante patrullaje preventivo motorizado.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 347 305 242 242
Total, Puestos 347 305 242 242

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Reglamenta, dirige y administra la prestación del servicio de llamadas a las agencias de seguridad pública y otros proveedores de servicios de emergencias que permita atender las solicitudes por servicios con mayor efectividad.

Objetivo

  • Proveer un medio rápido y efectivo a la ciudadanía para lograr reducir el tiempo de respuesta, solicitando ayuda desde cualquier teléfono de Puerto Rico y poder responder y ofrecer sus servicios en las escenas del incidente reportado.

Clientela

Toda la población de la Isla

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 386 386 455 455
Otro Personal 34 37 31 31
Total, Puestos 420 423 486 486

Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Descripción del Programa

Agrupa todas las actividades auxiliares y complementarias a los servicios policiacos, que van encaminados a la lucha contra el crimen. Además, administra todas las leyes y reglamentos que regulan la expedición de certificados de antecedentes penales, licencias y permisos de uso de armas de fuego y escuelas de detectives privados.

Objetivo

  • Proveer los servicios complementarios a los restantes programas para que puedan realizar su labor de una forma eficiente. Agilizar los procesos tecnológicos para ofrecer a los ciudadanos, la oportunidad de obtener el servicio de certificados de antecedentes penales, expedición de licencia para poseer o portar armas de fuego y otras.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Certificado de Antecedentes Penales 1,240,347 1,500,000 1,800,000
Licencias de Armas 7,259 6,663 6,218

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Los 12 programas operacionales de la Policía de Puerto Rico y el público que solicita los diferentes servicios que se ofrecen. Se estima que ascienden a 1,021,266 personas aproximadamente.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 176 176 204 204
Otro Personal 408 447 392 392
Total, Puestos 584 623 596 596

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernador

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de seguridad y protección al Gobernador, su cónyuge e hijos, así como la vigilancia permanente a la Mansión Ejecutiva.

Objetivo

  • Garantizar la seguridad del Gobernador y su familia.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Ex-Gobernadores y Familiares 0 3 3
Fundación Luis Muñoz Marín 0 0 0
Gobernador y Familia 1 1 1

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 81 81 137 137
Otro Personal 9 12 12 12
Total, Puestos 90 93 149 149

Vigilancia Policiaca

Descripción del Programa

Provee vigilancia preventiva y servicios de protección y seguridad a toda la comunidad puertorriqueña, incluyendo a los Superintendentes, funcionarios públicos y dignatarios.

Objetivo

  • Garantizar un ambiente de orden y protección de la vida y propiedad de los ciudadanos, servicios de protección y seguridad a funcionarios públicos y dignatarios y contribuir a una reducción de 15% en la incidencia criminal.

Clientela

Toda la población de la Isla

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 12,001 11,801 10,807 11,807
Otro Personal 963 915 834 834
Total, Puestos 12,964 12,716 11,641 12,641

La información de datos estadísticos es provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Descripción del Programa

Provee vigilancia y seguridad en los residenciales públicos del País, para prevenir y evitar la permanencia de grupos dedicados al narcotráfico y otros tipos de actividades delictivas.

Objetivo

  • Garantizar a los residentes de 36 residenciales públicos, un servicio de vigilancia continua y de naturaleza preventiva.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Clientela atendida 46,100 46,100 46,100

Clientela

Los residentes de 36 residenciales públicos

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Otro Personal de Seguridad y Protección 426 426 328 328
Total, Puestos 426 426 328 328

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $741,862,000. Los recursos incluyen $729,654,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $2,349,000 de Fondos Especiales Estatales, $4,101,000 de Fondos Federales, $4,050,000 de Otros Ingresos y $1,708,000 del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en ingles).

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución neta de $19,338,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente que la Agencia no cuenta con la asignación de ARRA, en este año fiscal.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos que le impone su Ley Orgánica, de fiscalizar, regular, combatir la criminalidad, proteger vidas y propiedades, cumplir con las leyes, reglamentos, ordenanzas municipales; salvaguardando los derechos humanos del ciudadano, así como realizar acuerdos interagenciales, entre otros. Además, se sufragarán los costos de nómina y otros gastos relacionados a los policías egresados de las academias, iniciadas en el año fiscal 2009-2010.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren del Fondo Especial de Donaciones, Fondo Especial de Ley de Armas de Fuego, Fondo Especial de Vehículos Hurtados, Fondo Especial de Reproducción de Documentos, Fondo Especial de Multas Administrativas y Fondo Especial del Programa de Reciclaje. La utilización de estos recursos están dispuestos por varias leyes para ofrecer los diversos servicios, que presta la Agencia a la ciudadanía.

Los programas federales que proveen las mayores aportaciones son: "Eward Byrne Memorial Justice", "Grants to Encourage Arrest Policies" y "Homeland Security Grant". Se estima una disminución en fondos federales debido a que la Agencia no contará con ocho programas que estuvieron disponibles para el año fiscal 2009-2010.

Los Otros Ingresos provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por las llamadas atendidas, en cumplimiento con la Ley Núm. 144 de 22 de diciembre de 1994, según enmendada. Además, generan ingresos por los servicios policiacos prestados.

Mediante la Ley ARRA, se establece que la Policía de Puerto Rico es elegible para obtener estos fondos y otros adicionales, a través de programas federales, de índole competitivo. Para el año fiscal 2010-2011, se estiman aportaciones por la cantidad de $1,708,000 para programas de seguridad, compra de equipo y vehículos de motor para la fuerza policiaca.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Control y Seguridad en el Tránsito 46,175 49,562 38,742 36,826
Dirección y Administración General 7,506 6,996 26,127 5,977
Fuerzas Unidas de Rápida Acción 26,024 28,522 21,140 19,721
Investigación Criminal 119,602 132,068 96,637 94,421
Recursos Humanos y Fiscales 18,791 18,083 17,194 16,275
Relaciones con la Comunidad 9,344 9,470 7,847 7,603
Seguridad Escolar 5,660 5,999 7,844 7,575
Servicio de Emergencia 9-1-1 15,408 20,246 11,068 12,493
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 34,909 30,485 23,772 22,830
Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores 4,208 4,836 3,575 3,464
Vigilancia Policiaca 578,822 562,007 483,350 494,074
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos 18,695 17,598 23,022 19,721
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 885,144 885,872 760,318 740,980
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Investigación Criminal 403 490 378 378
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas 457 600 450 450
Vigilancia Policiaca 681 41 54 54
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,541 1,131 882 882
 
Mejoras Permanentes
Vigilancia Policiaca 0 0 16 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Total, Programa 886,685 887,003 761,216 741,862
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 869,745 872,641 188,310 729,222
Fondos Especiales Estatales 1,811 2,185 2,009 1,899
Fondos Federales 8,353 6,138 8,666 4,101
Otros Ingresos 5,235 4,908 7,330 4,050
Fondo de Estabilización 0 0 509,518 0
Fondos Federales ARRA 0 0 44,485 1,708
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 885,144 885,872 760,318 740,980
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 661 531 432 432
Asignaciones Especiales 420 0 0 0
Fondos Especiales Estatales 457 600 450 450
Fondos Federales 3 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,541 1,131 882 882
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 16 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Total, Origen de Recursos 886,685 887,003 761,216 741,862
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 789,255 801,751 668,647 659,686
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 57,028 46,781 44,885 61,982
Servicios Comprados 12,054 12,043 9,842 8,671
Gastos de Transportación 739 525 578 494
Servicios Profesionales 2,612 1,875 829 824
Otros Gastos Operacionales 3,720 1,503 980 428
Asignaciones Englobadas 0 0 23,957 1,708
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,232 2,493 450 450
Compra de Equipo 8,448 9,835 4,818 2,266
Materiales y Suministros 9,048 9,060 5,287 4,426
Anuncios y Pautas en Medios 8 6 45 45
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 885,144 885,872 760,318 740,980
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 1,280 1,090 828 828
Incentivos y Subsidios 261 41 54 54
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 1,541 1,131 882 882
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Total, Concepto 886,685 887,003 761,216 741,862

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Control y Seguridad en el Tránsito

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 28,462 0
Fondos Especiales Estatales 0 0 1 0
Fondos Federales 1,508 2,643 963 305
Resolución Conjunta del Presupuesto General 44,667 46,919 9,316 36,521
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 46,175 49,562 38,742 36,826
Total, Origen de Recursos 46,175 49,562 38,742 36,826
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 43,360 45,622 36,694 35,351
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,226 1,226 1,226 1,226
Servicios Comprados 191 226 170 170
Gastos de Transportación 32 55 7 7
Otros Gastos Operacionales 71 30 31 31
Compra de Equipo 1,285 2,371 577 4
Materiales y Suministros 10 32 37 37
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 46,175 49,562 38,742 36,826
Total, Concepto 46,175 49,562 38,742 36,826
 
Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 3,650 0
Fondos Especiales Estatales 27 25 30 30
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,479 6,971 22,447 5,947
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,506 6,996 26,127 5,977
Total, Origen de Recursos 7,506 6,996 26,127 5,977
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,018 5,534 4,655 4,494
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,152 1,152 1,152 1,152
Servicios Comprados 93 77 120 120
Gastos de Transportación 28 11 16 16
Servicios Profesionales 55 95 76 87
Otros Gastos Operacionales 87 70 13 13
Asignaciones Englobadas 0 0 20,000 0
Compra de Equipo 35 29 36 36
Materiales y Suministros 30 22 50 50
Anuncios y Pautas en Medios 8 6 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,506 6,996 26,127 5,977
Total, Concepto 7,506 6,996 26,127 5,977
 
Fuerzas Unidas de Rápida Acción

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 13,430 0
Fondos Federales 150 0 1,424 599
Fondos Federales ARRA 0 0 569 569
Resolución Conjunta del Presupuesto General 25,874 28,522 5,717 18,553
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,024 28,522 21,140 19,721
Total, Origen de Recursos 26,024 28,522 21,140 19,721
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 21,017 21,967 17,130 16,536
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 542 542 542 542
Servicios Comprados 1,608 1,968 1,380 1,324
Gastos de Transportación 102 55 281 237
Otros Gastos Operacionales 147 103 137 59
Asignaciones Englobadas 0 0 569 569
Compra de Equipo 158 1,585 634 14
Materiales y Suministros 2,450 2,302 467 440
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 26,024 28,522 21,140 19,721
Total, Concepto 26,024 28,522 21,140 19,721
 

Investigación Criminal

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 70,074 0
Fondos Especiales Estatales 689 790 800 800
Fondos Federales 3,546 868 2,251 2,864
Fondos Federales ARRA 0 0 569 569
Resolución Conjunta del Presupuesto General 115,367 130,410 22,943 90,188
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 119,602 132,068 96,637 94,421
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Federales 3 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 400 490 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 403 490 378 378
Total, Origen de Recursos 120,005 132,558 97,015 94,799
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 114,368 127,328 90,902 89,446
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,106 2,993 2,860 2,823
Servicios Comprados 434 320 409 305
Gastos de Transportación 72 65 56 56
Servicios Profesionales 101 112 77 76
Otros Gastos Operacionales 114 132 45 45
Asignaciones Englobadas 0 0 569 569
Compra de Equipo 955 618 1,279 661
Materiales y Suministros 452 500 440 440
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 119,602 132,068 96,637 94,421
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 403 490 378 378
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 403 490 378 378
Total, Concepto 120,005 132,558 97,015 94,799
 
Recursos Humanos y Fiscales

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 11,739 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,791 18,083 5,455 16,275
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,791 18,083 17,194 16,275
Total, Origen de Recursos 18,791 18,083 17,194 16,275
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 14,616 14,619 14,972 14,386
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 954 954 720 720
Servicios Comprados 416 390 338 319
Gastos de Transportación 17 11 12 12
Servicios Profesionales 1,147 1,309 525 290
Otros Gastos Operacionales 1,288 538 230 151
Compra de Equipo 107 5 13 13
Materiales y Suministros 246 257 357 357
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 27 27
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,791 18,083 17,194 16,275
Total, Concepto 18,791 18,083 17,194 16,275
 
Relaciones con la Comunidad

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 5,257 0
Fondos Federales 0 5 12 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 9,344 9,465 2,578 7,603
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,344 9,470 7,847 7,603
Total, Origen de Recursos 9,344 9,470 7,847 7,603
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,206 8,341 6,705 6,473
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 956 956 956 956
Servicios Comprados 21 4 34 28
Gastos de Transportación 54 69 57 57
Otros Gastos Operacionales 5 10 9 9
Compra de Equipo 0 8 2 2
Materiales y Suministros 102 82 84 78
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 9,344 9,470 7,847 7,603
Total, Concepto 9,344 9,470 7,847 7,603
 
Seguridad Escolar

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 6,080 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,660 5,999 1,764 7,575
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,660 5,999 7,844 7,575
Total, Origen de Recursos 5,660 5,999 7,844 7,575
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,604 5,937 7,757 7,488
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 56 56 56 56
Servicios Comprados 0 0 16 16
Materiales y Suministros 0 6 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 5,660 5,999 7,844 7,575
Total, Concepto 5,660 5,999 7,844 7,575
 
Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 7,813 0
Fondos Federales 1,010 0 0 0
Otros Ingresos 1,087 2,961 1,080 2,850
Resolución Conjunta del Presupuesto General 13,311 17,285 2,175 9,643
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,408 20,246 11,068 12,493
Total, Origen de Recursos 15,408 20,246 11,068 12,493
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 13,311 17,279 9,967 9,622
Servicios Comprados 9 80 80 1,000
Compra de Equipo 2,088 1,954 900 950
Materiales y Suministros 0 933 121 921
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 15,408 20,246 11,068 12,493
Total, Concepto 15,408 20,246 11,068 12,493
 
Servicios Auxiliares de Operaciones Profesionales y Científicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 15,321 0
Fondos Especiales Estatales 1,095 1,370 1,178 1,069
Fondos Federales 0 0 395 0
Fondos Federales ARRA 0 0 569 570
Resolución Conjunta del Presupuesto General 33,814 29,115 6,309 21,191
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,909 30,485 23,772 22,830
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 457 600 450 450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 457 600 450 450
Total, Origen de Recursos 35,366 31,085 24,222 23,280
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 23,953 23,538 20,042 19,364
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,446 1,446 1,010 1,010
Servicios Comprados 2,899 2,253 791 791
Gastos de Transportación 32 17 17 17
Servicios Profesionales 1,194 236 75 302
Otros Gastos Operacionales 586 326 42 42
Asignaciones Englobadas 0 0 569 570
Compra de Equipo 3,152 955 999 494
Materiales y Suministros 1,647 1,714 227 240
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 34,909 30,485 23,772 22,830
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 457 600 450 450
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 457 600 450 450
Total, Concepto 35,366 31,085 24,222 23,280
 

Servicios de Vigilancia y Seguridad al Gobernador y Ex-Gobernadores

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 2,519 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,208 4,836 1,056 3,464
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,208 4,836 3,575 3,464
Total, Origen de Recursos 4,208 4,836 3,575 3,464
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,938 4,511 3,212 3,101
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 108 105 105 105
Servicios Comprados 3 31 55 55
Gastos de Transportación 58 64 51 51
Otros Gastos Operacionales 1 17 13 13
Compra de Equipo 1 0 2 2
Materiales y Suministros 99 108 137 137
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,208 4,836 3,575 3,464
Total, Concepto 4,208 4,836 3,575 3,464
 

Vigilancia Policiaca

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 329,199 0
Fondos Federales 746 537 1,026 333
Fondos Federales ARRA 0 0 42,778 0
Otros Ingresos 4,148 1,947 6,250 1,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 573,928 559,523 104,097 492,541
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 578,822 562,007 483,350 494,074
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 420 0 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 261 41 54 54
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 681 41 54 54
 
Mejoras Permanentes  
Otros Ingresos 0 0 16 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Total, Origen de Recursos 579,503 562,048 483,420 494,128
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 516,206 509,520 433,641 433,756
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 47,445 37,314 36,221 53,355
Servicios Comprados 6,380 6,694 6,449 4,543
Gastos de Transportación 344 178 81 41
Servicios Profesionales 115 123 76 69
Otros Gastos Operacionales 1,421 277 460 65
Asignaciones Englobadas 0 0 2,250 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,232 2,493 450 450
Compra de Equipo 667 2,310 376 90
Materiales y Suministros 4,012 3,098 3,337 1,696
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 578,822 562,007 483,350 494,074
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 420 0 0 0
Incentivos y Subsidios 261 41 54 54
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 681 41 54 54
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 0 0 16 0
Total, Concepto 579,503 562,048 483,420 494,128
 
Vigilancia y Seguridad en los Residenciales Públicos

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 15,974 0
Fondos Federales 1,393 2,085 2,595 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 17,302 15,513 4,453 19,721
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,695 17,598 23,022 19,721
Total, Origen de Recursos 18,695 17,598 23,022 19,721
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 18,658 17,555 22,970 19,669
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 37 37 37 37
Materiales y Suministros 0 6 15 15
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 18,695 17,598 23,022 19,721
Total, Concepto 18,695 17,598 23,022 19,721