OFICINA DEL GOBERNADOR.


BASE LEGAL

La Constitución del Estado Libre Asociado de Puerto Rico de 25 de julio de 1952, Artículo IV, establece el cargo de Gobernador, así como sus funciones y deberes generales. La Ley Núm. 104 de 28 de junio de 1956, según enmendada, establece otros poderes y funciones del Gobernador.

MISIÓN

Establecer, dirigir y coordinar la implantación de la política pública y programática del Gobierno, a fin de lograr un nuevo futuro de progreso y bienestar para el pueblo de Puerto Rico.

VISIÓN

Alcanzar el futuro que todos los puertorriqueños anhelamos y merecemos; devolver a nuestro pueblo la esperanza y la confianza en el servicio público. Procurar el bien común, el respeto, la unión y la dignidad de todos los ciudadanos; así como la honestidad en el servicio público y el progreso socio-económico del país, en todas sus dimensiones.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina del Gobernador se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asesores
  • Oficina de la Primera Dama
  • Oficina de Nombramientos
  • Oficina de Servicios al Ciudadano
  • Oficina del Asesor de Iniciativas de Base Comunitaria y de Fé
  • Oficina del Gobernador (Propia)
  • Secretaría de Asuntos Públicos
  • Secretaría de la Gobernación
  • Secretaría de Organización y Política Pública

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina del Gobernador está localizada en el Palacio de Santa Catalina, Calle Fortaleza Núm. 63, San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 87 85 352 307 307

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Comunicación y Servicios al Ciudadano

Descripción del Programa

Coordina los esfuerzos de comunicación de la Rama Ejecutiva del Gobierno. Lleva a cabo las actividades necesarias para comunicar a los ciudadanos, los asuntos de mayor importancia relacionados con la gestión gubernamental. Asesora al Gobernador, Asesores y Jefes de Agencias del Gobierno del Estado Libre Asociado de Puerto Rico en materia de comunicaciones, coordinación de actividades oficiales del Gobernador, redacción de mensajes y correspondencia, recopilación de información noticiosa y su evaluación para la toma de decisiones.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 54 54
Total, Puestos 0 0 54 54

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Realiza las operaciones y procesos contables, presupuestarios, de compras, servicios generales, recursos humanos y otros servicios de apoyo necesarios para el funcionamiento de La Fortaleza.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 20 18 43 43
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 0 3 3
Relaciones Públicas y Comunicaciones 3 3 4 4
Servicios Generales y de Mantenimiento 2 2 54 49
Sistemas de Información 1 1 6 6
Otro Personal 0 0 4 4
Total, Puestos 26 24 115 110


Formulación y Coordinación de Política Pública

Descripción del Programa

Establece y coordina la política pública y las estrategias gerenciales para la efectiva operación y funcionamiento de la Rama Ejecutiva. Por medio de la Oficina del Secretario de la Gobernación y de las oficinas de los asesores, se coordina con las agencias y organismos gubernamentales de otras ramas de gobierno, la implantación de dicha política pública. Asesora al Gobernador sobre sus áreas de competencia. El Programa también canaliza la evaluación de todos los anteproyectos, proyectos de ley y órdenes ejecutivas en todas sus fases.

Objetivo

  • Lograr el cumplimiento y efectiva implantación de los compromisos programáticos mediante la dirección y coordinación de los esfuerzos y recursos gubernamentales.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 111 71
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 2 2
Total, Puestos 0 0 114 74

Mansión Ejecutiva

Descripción del Programa

Ofrece los servicios de mantenimiento y conservación de la residencia del Primer Ejecutivo, así como los terrenos y jardines de La Fortaleza e incluye la organización y preparación de todas las actividades protocolarias, que se llevan a cabo en la Mansión Ejecutiva.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 12 12 12 12
Personal de Servicios de Alimentos 11 11 11 11
Servicios Generales y de Mantenimiento 21 21 21 21
Sistemas de Información 1 1 1 1
Total, Puestos 45 45 45 45

Nombramientos Judiciales

Descripción del Programa

Es responsable de servir como mecanismo de enlace y coordinación con los distintos organismos y funcionarios que participan en el proceso de evaluación para la nominación, re-nominación, ascenso, nombramiento y confirmación de jueces.

Objetivo

  • Asesorar y recomendar al Gobernador los candidatos idóneos a la Judicatura de Puerto Rico, mediante la recopilación y evaluación de la información necesaria y pertinente.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 0 7 7
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 1 1
Total, Puestos 0 0 8 8

Oficina de la Primera Dama

Descripción del Programa

Organiza y realiza actividades y gestiones especiales que contribuyen al logro de los objetivos de la Administración y la atención prioritaria de asuntos que beneficien a la ciudadanía. Además, representa al Gobernador en eventos diversos, por delegación de éste.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 15 15 15 15
Sistemas de Información 1 1 1 1
Total, Puestos 16 16 16 16



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $20,045,000. Los recursos incluyen $7,996,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $175,000 de Fondos Federales y $11,874,000 del Fondo de Estabilización. Este presupuesto integra los recursos de la Secretaría de la Gobernación y la Secretaría de Asuntos Públicos, los cuales en años anteriores se presentaban por separado en el Presupuesto General de Gastos del Gobierno. Esta integración permitirá maximizar y mejorar la eficiencia de los servicios públicos.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $3,727,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Este aumento se debe principalmente a un incremento en los estimados de consumo de las corporaciones públicas y para cubrir gastos de nómina y costos relacionados, que anteriormente eran sufragados con fondos provenientes de la Ley Núm. 52 de 9 de agosto de 1991.

Los Fondos Federales corresponden a la subvención federal "Head Start" y son utilizados por la Oficina de Colaboración de "Head Start" ubicada en La Fortaleza. Con esta asignación, se cubren los gastos de nómina y materiales de la Oficina, y se ofrece servicio de apoyo a otras organizaciones que requieran auspicio para actividades educativas, con énfasis en la niñez y las familias puertorriqueñas.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.

Presupuesto Consolidado AF-2008-2011

Origen de Recursos 2008 2009 2010 2011

 

Gasto* Gasto** Vigente Recom.
RC 17,514 19,111 8,542 8,136
FF 175 175 175 175
Ley 52** 6,663 3,450 0 0
Fondo de Estabilización 0 0 7,601 11,874
Total 24,352 22,736 16,318 20,185

* El Gasto del AF-2008, incluye los presupuestos de la Oficina del Gobernador, Secretaría de Asuntos Públicos y Secretaría de la Gobernación, que operaban como agencias individuales.
** Para el AF-2009, se proyectó un gasto de $3,450,000 por Ley 52, al 30 de junio de 2009.
Para el Presupuesto Vigente AF-2010, que fue de transición se integró la Secretaría de Asuntos Públicos y Secretaría de la Gobernación con la Oficina del Gobernador.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Comunicación y Servicios al Ciudadano 0 0 3,716 3,934
Dirección y Administración General 1,593 1,655 5,584 6,354
Formulación y Coordinación de Política Pública 0 0 4,598 6,428
Mansión Ejecutiva 1,816 1,603 1,285 1,600
Nombramientos Judiciales 0 0 448 471
Oficina de la Primera Dama 1,010 630 687 1,258
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,419 3,888 16,318 20,045
Total, Programa 4,419 3,888 16,318 20,045
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,244 3,713 8,542 7,996
Fondos Federales 175 175 175 175
Fondo de Estabilización 0 0 7,601 11,874
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,419 3,888 16,318 20,045
Total, Origen de Recursos 4,419 3,888 16,318 20,045
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,151 2,738 9,870 13,230
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 267 167 1,760 2,113
Servicios Comprados 579 172 884 898
Gastos de Transportación 75 55 139 139
Servicios Profesionales 200 159 1,352 1,352
Otros Gastos Operacionales 447 244 593 593
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 900 900
Compra de Equipo 82 19 116 116
Materiales y Suministros 618 334 704 704
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,419 3,888 16,318 20,045
Total, Concepto 4,419 3,888 16,318 20,045

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Comunicación y Servicio al Ciudadano

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 1,509 1,929
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 2,207 2,005
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 3,716 3,934
Total, Origen de Recursos 0 0 3,716 3,934
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 1,925 2,143
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 20 20
Servicios Comprados 0 0 36 36
Gastos de Transportación 0 0 50 50
Servicios Profesionales 0 0 503 503
Otros Gastos Operacionales 0 0 203 203
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 0 900 900
Compra de Equipo 0 0 44 44
Materiales y Suministros 0 0 35 35
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 3,716 3,934
Total, Concepto 0 0 3,716 3,934
 


Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 2,655 3,409
Fondos Federales 175 175 175 175
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,418 1,480 2,754 2,770
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,593 1,655 5,584 6,354
Total, Origen de Recursos 1,593 1,655 5,584 6,354
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,066 1,309 3,560 3,963
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 172 43 1,028 1,381
Servicios Comprados 93 59 471 485
Gastos de Transportación 61 46 63 63
Servicios Profesionales 86 76 121 121
Otros Gastos Operacionales 64 94 139 139
Compra de Equipo 30 3 28 28
Materiales y Suministros 21 25 174 174
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,593 1,655 5,584 6,354
Total, Concepto 1,593 1,655 5,584 6,354
 

Formulación y Coordinación de Política Pública

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 2,673 4,842
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 1,925 1,586
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 4,598 6,428
Total, Origen de Recursos 0 0 4,598 6,428
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 3,410 5,240
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 522 522
Servicios Comprados 0 0 177 177
Gastos de Transportación 0 0 11 11
Servicios Profesionales 0 0 404 404
Otros Gastos Operacionales 0 0 43 43
Materiales y Suministros 0 0 31 31
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 4,598 6,428
Total, Concepto 0 0 4,598 6,428
 


Mansión Ejecutiva

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 180 489
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,816 1,603 1,105 1,111
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,816 1,603 1,285 1,600
Total, Origen de Recursos 1,816 1,603 1,285 1,600
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 346 912 229 544
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 76 99 155 155
Servicios Comprados 475 105 185 185
Gastos de Transportación 5 5 6 6
Servicios Profesionales 4 48 81 81
Otros Gastos Operacionales 267 112 147 147
Compra de Equipo 51 16 36 36
Materiales y Suministros 592 306 446 446
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,816 1,603 1,285 1,600
Total, Concepto 1,816 1,603 1,285 1,600
 

Nombramientos Judiciales

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 264 323
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 0 184 148
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 448 471
Total, Origen de Recursos 0 0 448 471
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 0 337 360
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 0 5 5
Servicios Comprados 0 0 5 5
Gastos de Transportación 0 0 2 2
Servicios Profesionales 0 0 81 81
Otros Gastos Operacionales 0 0 9 9
Materiales y Suministros 0 0 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 0 448 471
Total, Concepto 0 0 448 471
 

Oficina de la Primera Dama

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 320 882
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,010 630 367 376
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,010 630 687 1,258
Total, Origen de Recursos 1,010 630 687 1,258
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 739 517 409 980
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 19 25 30 30
Servicios Comprados 11 8 10 10
Gastos de Transportación 9 4 7 7
Servicios Profesionales 110 35 162 162
Otros Gastos Operacionales 116 38 52 52
Compra de Equipo 1 0 8 8
Materiales y Suministros 5 3 9 9
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,010 630 687 1,258
Total, Concepto 1,010 630 687 1,258