CORPORACIÓN DEL PROYECTO ENLACE CAÑO MARTÍN PEÑA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 489 de 24 de septiembre de 2004, según enmendada, conocida como "Ley para el Desarrollo Integral del Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña", creó la Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña.

MISIÓN

Coordinar e implantar la política pública referente a la rehabilitación del Caño Martín Peña y al desarrollo urbano, social y económico de las comunidades aledañas, con la participación efectiva y protagónica de los residentes y las organizaciones de base comunitaria, mediante alianzas entre las comunidades, el sector público y el sector privado.

VISIÓN

Desarrollar una comunidad unida, segura, próspera, como modelo de convivencia autogestionaria en el corazón de San Juan.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Desarrollo Económico Comunitario
  • Área de Urbanismo y Ambiente
  • Área de Vivienda
  • Junta Asesora
  • Junta de Directores
  • Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social
  • Oficina del Director Ejecutivo

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Corporación del Proyecto ENLACE del Caño Martín Peña está localizada en la Promenada de la Torre Sur, Centro Gubernamental Roberto Sánchez Vilella en la Avenida de Diego, Pda. 22, en San Juan. La Oficina de Participación Ciudadana y Desarrollo Social y el Área de Desarrollo Económico Comunitario tienen su sede en la Avenida Barbosa Núm. 745, lugar céntrico y accesible a los residentes de las comunidades aledañas al Caño Martín Peña. El Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña está compuesto por las siguientes comunidades: Barrio Obrero, Barrio Obrero-Marina, Buena Vista, Parada 27, Las Monjas, Israel-Bitumul y Santurce.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 0 9 14 12 14

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

Programa

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Coordina, dirige e implanta el Plan de Desarrollo Integral y el Plan de Usos de Terrenos para el Distrito de Planificación Especial del Caño Martín Peña, que incluye todos los proyectos y programas relacionados con la rehabilitación ambiental del Caño, y mejorar la calidad de vida de los residentes y del medio ambiente urbano de las comunidades aledañas al Caño.

Objetivos

  • Ambiental: Propiciar la rehabilitación del Estuario de la Bahía de San Juan, mejorar la calidad de sus aguas y hábitat de fauna y vida silvestre, mediante el ensanche y dragado del Caño Martín Peña, al igual que una franja de conservación en ambos márgenes.
  • Socioeconómico: Mejorar la condición de vida de los residentes de las comunidades localizadas a ambos lados del Caño Martín Peña, en los aspectos de salubridad pública, vivienda, ordenamiento y calidad de los espacios urbanos y de la infraestructura. Propiciar una relación saludable y enriquecedora entre las comunidades del sector, al igual que en su entorno urbano. Alcanzar la recuperación de potencial turístico, recreativo y educativo del Caño y la participación de sus residentes en las nuevas oportunidades para el empleo, el desarrollo de empresas y el aumento del valor de la tierra, que creará la rehabilitación y la reforma del lugar.
  • Institucional: Propiciar el desarrollo cívico y democrático a través de la participación activa de los residentes en los procesos de planificación y rehabilitación del área.

Clientela

Aproximadamente 30,000 personas que conviven en las ocho (8) comunidades aledañas y localizadas en los márgenes del Caño Martín Peña, y sus visitantes en Santurce, Hato Rey, San Juan.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 0 7 10 10
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 0 1 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 0 0 1 1
Servicios a Familias y Comunidades 0 0 2 2
Otro Personal 0 1 0 0
Total, Puestos 0 9 14 14

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $1,019,000. Los recursos incluyen $539,000 de la Resolución Conjunta del Presupuesto del General y $480,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $367,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a las medidas implantadas para la reducción de control del gasto público e incluye ajustes en el concepto de servicios profesionales y consultivos.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cubrir los gastos operacionales de la Corporación, para cumplir con las funciones que le impone su Ley Orgánica.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 0 1,458 1,386 1,019
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 1,458 1,386 1,019
Total, Programa 0 1,458 1,386 1,019
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 0 1,458 967 539
Fondo de Estabilización 0 0 419 480
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 1,458 1,386 1,019
Total, Origen de Recursos 0 1,458 1,386 1,019
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 0 667 534 534
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 0 22 28 28
Servicios Comprados 0 3 67 41
Gastos de Transportación 0 1 2 2
Servicios Profesionales 0 652 439 301
Otros Gastos Operacionales 0 109 292 92
Compra de Equipo 0 0 5 2
Materiales y Suministros 0 0 7 7
Anuncios y Pautas en Medios 0 4 12 12
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 0 1,458 1,386 1,019
Total, Concepto 0 1,458 1,386 1,019