CUERPO DE EMERGENCIAS MÉDICAS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004, creó el Cuerpo de Emergencias Médicas, adscrito al Departamento de Salud, con autonomía fiscal y administrativa.

MISIÓN

Ofrecer cuidado médico pre-hospitalario y transporte de emergencia a una instalación médica adecuada a todo el que lo requiera; de forma eficaz, rápida y segura para preservar la salud.

VISIÓN

Convertir al Cuerpo de Emergencias Médicas, en un proveedor de cuidado médico pre-hospitalario y de transporte de emergencia, mediante la aplicación de recursos tecnológicos de telecomunicaciones y de información, para atender rápida y eficazmente las emergencias, según las disposiciones establecidas por Ley.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cuerpo de Emergencias Médicas se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Operaciones
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Comunicaciones y Relaciones con la Comunidad
  • Oficina de Coordinación y Apoyo Operacional
  • Oficina de Finanzas y Presupuesto
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director Ejecutivo
  • Oficina para el Control de Calidad
  • Oficina para el Control Médico
  • Oficinas Regionales

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Emergencias Médicas está localizado en el Edificio Rodval, Calle San Martín, Marginal Buchanan, en Guaynabo. Además, cuenta con siete regiones y 58 ubicaciones a través de toda la Isla: Central, Este, Metropolitana, Noroeste, Norte, Suroeste y Sur.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,026 1,052 987 936 974

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Servicio de Emergencia 9-1-1

Descripción del Programa

Es responsable de agilizar el servicio de traslado de pacientes, que así lo soliciten a las salas de emergencias mediante la llamada al Centro de Atención de Llamadas 9-1-1, como parte de una iniciativa interagencial.

Objetivo

  • Agilizar las respuestas a las llamadas de emergencia, que se canalizan a través del Centro de Atención de Llamadas 9-1-1.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Servicios de Salud 216 216 74 74
Total, Puestos 216 216 74 74

Servicios de Emergencias Médicas

Descripción del Programa

Brinda los primeros auxilios y se controla las posibles complicaciones, para conservar la vida de los pacientes, que son trasladados a las salas de emergencias.

Objetivo
  • Conservar la vida del paciente durante su traslado a una sala de emergencia, donde se le ofrecerá servicios de mayor complejidad.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Casos Atendidos 180,000 185,000 150,035
Llamadas Recibidas 190,000 193,000 156,523

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Toda la población de Puerto Rico que solicita o requieren servicios de transportación hacia los diferentes centros hospitalarios de la Isla

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 101 98 89 53
Servicios de Salud 635 661 824 847
Otro Personal 74 77 0 0
Total, Puestos 810 836 913 900

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $37,234,000. Los recursos incluyen $2,389,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $616,000 de Asignaciones Especiales, $7,000,000 de Fondos Especiales Estatales, $4,431,000 de Otros Ingresos y $22,798,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan un aumento de $704,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Este aumento se debe principalmente al pago de arrendamiento a la Autoridad de Edificios Públicos, y el fortalecimiento de la partida de Nómina y otros gastos operacionales, que permitan atender de manera integral y eficiente todos los asuntos relacionados con el Sistema de Emergencias Médicas en Puerto Rico.

La Asignación Especial de $616,000 será destinada a sufragar los gastos de alojamiento, alimentos, combustible y horas extras del personal técnico de emergencias médicas, que se destacará en los Juegos Centroamericanos, a celebrarse en julio de 2010, en el Municipio de Mayagüez.

Los Fondos Especiales Estatales se nutren de la facturación por servicios prestados a pacientes con o sin plan médico, de acuerdo con la Ley Núm. 539 de 30 de septiembre de 2004. Éstos se utilizarán para cubrir los gastos de nómina y funcionamiento de la Agencia. Además, reciben recursos de Otros Ingresos provenientes de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por las llamadas de emergencias médicas atendidas.

El Cuerpo de Emergencias Médicas es responsable de llevar a cabo los programas del Gobierno a través de un sistema que garantice un servicio de óptima calidad; cuando de forma no prevista, la condición de salud de los ciudadanos necesite un cuidado médico pre-hospitalario; así como transporte terrestre, aéreo y marítimo, a una instalación médica hospitalaria adecuada o primeros auxilios para preservar la salud o disminuir un daño o incapacidad permanente, que pueda surgir como consecuencia de una enfermedad o accidente.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.




RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Servicio de Emergencia 9-1-1 1,098 1,098 878 1,585
Servicios de Emergencias Médicas 39,436 40,078 35,652 35,649
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,534 41,176 36,530 37,234
Total, Programa 40,534 41,176 36,530 37,234
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 29,647 30,528 7,556 2,389
Asignaciones Especiales 0 0 0 616
Fondos Especiales Estatales 6,799 7,000 7,000 7,000
Otros Ingresos 4,088 3,648 4,306 4,431
Fondo de Estabilización 0 0 17,668 22,798
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,534 41,176 36,530 37,234
Total, Origen de Recursos 40,534 41,176 36,530 37,234
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 34,355 34,924 26,345 31,216
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 761 1,544 1,337 1,507
Servicios Comprados 851 2,142 2,121 2,308
Gastos de Transportación 82 2 0 5
Servicios Profesionales 575 556 407 399
Otros Gastos Operacionales 260 181 663 274
Asignaciones Englobadas 0 0 2,500 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 24 0 0 216
Compra de Equipo 1,413 91 1,508 413
Materiales y Suministros 2,212 1,735 1,649 896
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 40,534 41,176 36,530 37,234
Total, Concepto 40,534 41,176 36,530 37,234

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 688 348
Otros Ingresos 0 0 0 1,198
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,098 1,098 190 39
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,098 1,098 878 1,585
Total, Origen de Recursos 1,098 1,098 878 1,585
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,098 1,098 878 1,585
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,098 1,098 878 1,585
Total, Concepto 1,098 1,098 878 1,585
 

Servicios de Emergencias Médicas

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 0 0 0 616
Fondo de Estabilización 0 0 16,980 22,450
Fondos Especiales Estatales 6,799 7,000 7,000 7,000
Otros Ingresos 4,088 3,648 4,306 3,233
Resolución Conjunta del Presupuesto General 28,549 29,430 7,366 2,350
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39,436 40,078 35,652 35,649
Total, Origen de Recursos 39,436 40,078 35,652 35,649
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 33,257 33,826 25,467 29,631
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 761 1,544 1,337 1,507
Servicios Comprados 851 2,142 2,121 2,308
Gastos de Transportación 82 2 0 5
Servicios Profesionales 575 556 407 399
Otros Gastos Operacionales 260 181 663 274
Asignaciones Englobadas 0 0 2,500 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 24 0 0 216
Compra de Equipo 1,413 91 1,508 413
Materiales y Suministros 2,212 1,735 1,649 896
Anuncios y Pautas en Medios 1 1 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 39,436 40,078 35,652 35,649
Total, Concepto 39,436 40,078 35,652 35,649