BASE LEGAL
La
Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993,
según enmendada, creó el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. La
Ley Núm. 435 de 22 de septiembre de 2004,
le asignó la responsabilidad de administrar el Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios. Este Fondo concede becas y ayudas educativas a estudiantes de instituciones postsecundarias en Puerto Rico. Además, la
Ley Núm. 213 de 28 de agosto de 2003,
le adscribió un Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña.
MISIÓN
Establecer la política pública sobre la calidad en la educación superior, a través del fortalecimiento de los programas académicos de las instituciones que los ofrecen. Fomentar una educación superior de máxima calidad y excelencia, que permita el desarrollo de un recurso humano altamente cualificado, que contribuya al bienestar social, económico y cultural nacional, aumentando la competividad de Puerto Rico a nivel internacional.
VISIÓN
Contribuir en mantener una educación superior de máxima calidad y excelencia para beneficio de nuestros estudiantes y de nuestro sistema socioeconómico y cultural.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Consejo de Educación Superior está compuesto por el Secretario de Educación, como miembro ex-oficio y ocho miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El Consejo se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- División de Administración de Programas de Apoyo a la Educación Superior
- División de Investigación y Documentación de Educación Superior
- División de Licenciamiento y Acreditación
- Oficina de Administración y Finanzas
- Oficina de Comunicaciones
- Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales
- Oficina del Director Ejecutivo
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
El Consejo de Educación Superior está localizado en la Ave. Ponce de León, Núm. 268 Edificio Hato Rey Center, Suite 1500, Piso 15 en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
67 |
69 |
57 |
32 |
32 |
PROGRAMAS
Administración de Programas de Asistencia Económica
Descripción del Programa
Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas, que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.
Datos Estadísticos |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Ayuda Suplementaria Graduada |
4,800 |
4,800 |
4,800 |
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada |
65,000 |
65,000 |
65,000 |
CESPR - PRIDCO |
20 |
35 |
35 |
Instituciones participantes |
95 |
96 |
96 |
PAEM |
4,500 |
4,500 |
4,500 |
PROGRESAH |
89 |
90 |
90 |
Total |
74,409 |
74,425 |
74,425 |
Clientela
Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
8 |
8 |
4 |
2 |
Total, Puestos |
8 |
8 |
4 |
2 |
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.
Clientela
Instituciones de educación superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, estudiantes egresados de instituciones cerradas y empleados del Consejo
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
30 |
33 |
26 |
17 |
Total, Puestos |
30 |
33 |
26 |
17 |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior
Descripción del Programa
Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación superior en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación superior.
Clientela
Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
10 |
10 |
7 |
3 |
Total, Puestos |
10 |
10 |
7 |
3 |
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior
Descripción del Programa
Responsable de expedir licencias de autorización para operar en Puerto Rico a instituciones de educación superior pública y privada. Otorgar acreditaciones a dichas instituciones.
Clientela
46 instituciones y 106 unidades de educación superior que solicitan licencias de autorización o de renovación
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
19 |
18 |
20 |
10 |
Total, Puestos |
19 |
18 |
20 |
10 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $25,605,000. Los recursos incluyen $781,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $20,045,000 de Asignaciones Especiales, $2,407,000 de Fondos Federales, $400,000 de Ingresos Propios y $1,972,000 del Fondo de Estabilización.
Los fondos provenientes de la Asignación Especial se utilizarán para continuar ofreciendo asistencia económica a los estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria.
Los recursos provenientes de Fondos Federales son subvenciones con cargo a las siguientes propuestas: Eisenhower Mathematics and Science Education State Grants, Improving Teacher Quality State Grants y Leveraging Educational Assistance Partnership. Estos fondos se dirigen a ofrecer las ayudas complementarias a estudiantes universitarios, y a la formación y desarrollo de maestros.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
327 |
545 |
371 |
245 |
Dirección y Administración General |
2,619 |
2,439 |
2,019 |
1,570 |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Superior |
715 |
714 |
631 |
558 |
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior |
1,017 |
1,079 |
941 |
780 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,678 |
4,777 |
3,962 |
3,153 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Administración de Programas de Asistencia Económica |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Total, Programa |
32,382 |
32,050 |
31,770 |
25,605 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
4,486 |
4,389 |
1,527 |
781 |
Ingresos Propios |
192 |
388 |
508 |
400 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
1,927 |
1,972 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,678 |
4,777 |
3,962 |
3,153 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
25,054 |
25,000 |
25,000 |
20,045 |
Fondos Federales |
2,650 |
2,273 |
2,808 |
2,407 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Total, Origen de Recursos |
32,382 |
32,050 |
31,770 |
25,605 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,093 |
3,478 |
2,487 |
2,193 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
104 |
89 |
136 |
12 |
Servicios Comprados |
648 |
572 |
682 |
290 |
Gastos de Transportación |
37 |
30 |
53 |
12 |
Servicios Profesionales |
146 |
133 |
43 |
159 |
Otros Gastos Operacionales |
59 |
28 |
103 |
52 |
Asignaciones Englobadas |
393 |
347 |
360 |
400 |
Compra de Equipo |
89 |
54 |
26 |
5 |
Materiales y Suministros |
76 |
35 |
40 |
23 |
Anuncios y Pautas en Medios |
33 |
11 |
32 |
7 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,678 |
4,777 |
3,962 |
3,153 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Total, Concepto |
32,382 |
32,050 |
31,770 |
25,605 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Administración de Programas de Asistencia Económica
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
235 |
163 |
Ingresos Propios |
13 |
101 |
71 |
65 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
314 |
444 |
65 |
17 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
327 |
545 |
371 |
245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
25,054 |
25,000 |
25,000 |
20,045 |
Fondos Federales |
2,650 |
2,273 |
2,808 |
2,407 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Total, Origen de Recursos |
28,031 |
27,818 |
28,179 |
22,697 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
314 |
440 |
300 |
180 |
Servicios Comprados |
2 |
13 |
10 |
0 |
Gastos de Transportación |
5 |
10 |
16 |
0 |
Servicios Profesionales |
0 |
73 |
15 |
65 |
Otros Gastos Operacionales |
3 |
4 |
25 |
0 |
Materiales y Suministros |
1 |
1 |
0 |
0 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
4 |
5 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
327 |
545 |
371 |
245 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Incentivos y Subsidios |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
27,704 |
27,273 |
27,808 |
22,452 |
Total, Concepto |
28,031 |
27,818 |
28,179 |
22,697 |
  |
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
881 |
1,086 |
Ingresos Propios |
4 |
158 |
259 |
190 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
2,615 |
2,281 |
879 |
294 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,619 |
2,439 |
2,019 |
1,570 |
Total, Origen de Recursos |
2,619 |
2,439 |
2,019 |
1,570 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
1,547 |
1,672 |
1,126 |
1,193 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
104 |
89 |
136 |
12 |
Servicios Comprados |
629 |
541 |
654 |
278 |
Gastos de Transportación |
5 |
8 |
9 |
0 |
Servicios Profesionales |
146 |
60 |
8 |
52 |
Otros Gastos Operacionales |
38 |
3 |
32 |
12 |
Compra de Equipo |
75 |
42 |
26 |
5 |
Materiales y Suministros |
61 |
21 |
26 |
16 |
Anuncios y Pautas en Medios |
14 |
3 |
2 |
2 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
2,619 |
2,439 |
2,019 |
1,570 |
Total, Concepto |
2,619 |
2,439 |
2,019 |
1,570 |
  |
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
212 |
143 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
715 |
714 |
419 |
415 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
715 |
714 |
631 |
558 |
Total, Origen de Recursos |
715 |
714 |
631 |
558 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
312 |
364 |
271 |
158 |
Servicios Comprados |
6 |
2 |
0 |
0 |
Gastos de Transportación |
3 |
0 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
0 |
1 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
393 |
347 |
360 |
400 |
Materiales y Suministros |
1 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
715 |
714 |
631 |
558 |
Total, Concepto |
715 |
714 |
631 |
558 |
  |
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
599 |
580 |
Ingresos Propios |
175 |
129 |
178 |
145 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
842 |
950 |
164 |
55 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,017 |
1,079 |
941 |
780 |
Total, Origen de Recursos |
1,017 |
1,079 |
941 |
780 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
920 |
1,002 |
790 |
662 |
Servicios Comprados |
11 |
16 |
18 |
12 |
Gastos de Transportación |
24 |
12 |
28 |
12 |
Servicios Profesionales |
0 |
0 |
20 |
42 |
Otros Gastos Operacionales |
18 |
20 |
46 |
40 |
Compra de Equipo |
14 |
12 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
13 |
13 |
14 |
7 |
Anuncios y Pautas en Medios |
17 |
4 |
25 |
5 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
1,017 |
1,079 |
941 |
780 |
Total, Concepto |
1,017 |
1,079 |
941 |
780 |
  |
|