CONSEJO DE EDUCACIÓN SUPERIOR.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 17 de 16 de junio de 1993, según enmendada, creó el Consejo de Educación Superior de Puerto Rico. La Ley Núm. 435 de 22 de septiembre de 2004, le asignó la responsabilidad de administrar el Fondo Permanente de Ayudas Económicas y Becas a Estudiantes Postsecundarios. Este Fondo concede becas y ayudas educativas a estudiantes de instituciones postsecundarias en Puerto Rico. Además, la Ley Núm. 213 de 28 de agosto de 2003, le adscribió un Centro de Estudios y Documentación sobre la Educación Superior Puertorriqueña.

MISIÓN

Establecer la política pública sobre la calidad en la educación superior, a través del fortalecimiento de los programas académicos de las instituciones que los ofrecen. Fomentar una educación superior de máxima calidad y excelencia, que permita el desarrollo de un recurso humano altamente cualificado, que contribuya al bienestar social, económico y cultural nacional, aumentando la competividad de Puerto Rico a nivel internacional.

VISIÓN

Contribuir en mantener una educación superior de máxima calidad y excelencia para beneficio de nuestros estudiantes y de nuestro sistema socioeconómico y cultural.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Consejo de Educación Superior está compuesto por el Secretario de Educación, como miembro ex-oficio y ocho miembros adicionales nombrados por el Gobernador con el consejo y consentimiento del Senado de Puerto Rico. El Consejo se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • División de Administración de Programas de Apoyo a la Educación Superior
  • División de Investigación y Documentación de Educación Superior
  • División de Licenciamiento y Acreditación
  • Oficina de Administración y Finanzas
  • Oficina de Comunicaciones
  • Oficina de Recursos Humanos y Asuntos Laborales
  • Oficina del Director Ejecutivo

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Consejo de Educación Superior está localizado en la Ave. Ponce de León, Núm. 268 Edificio Hato Rey Center, Suite 1500, Piso 15 en San Juan.


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 67 69 57 32 32

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.
PROGRAMAS Administración de Programas de Asistencia Económica

Descripción del Programa

Administra los programas de asistencia económica para estudiantes de las instituciones postsecundarias (universitarias y no universitarias) públicas y privadas, que provienen de fondos estatales. Además, administra un programa competitivo de fondos federales bajo la Ley "No Child Left Behind Act" que provee fondos a proyectos de desarrollo profesional para maestros y directores escolares.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Ayuda Suplementaria Graduada 4,800 4,800 4,800
Ayuda Suplementaria Sub-Graduada 65,000 65,000 65,000
CESPR - PRIDCO 20 35 35
Instituciones participantes 95 96 96
PAEM 4,500 4,500 4,500
PROGRESAH 89 90 90
Total 74,409 74,425 74,425

Nota: Los Programas de Ayuda Suplementaria Sub-Graduada y Programa de Becas aplican a estudiantes universitarios y no universitarios. La distribución del Fondo entre programas, se realiza mediante fórmula a base de la matrícula de estudiantes que notifíca la Institución. Éstas son las que determinan la cantidad de ayuda, y por tanto, a cuántos beneficiarios ayudan cada año.

Clientela

Estudiantes postsecundarios de nivel universitario, vocacional y técnico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 8 8 4 2
Total, Puestos 8 8 4 2

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee apoyo administrativo a las Divisiones Programáticas del Consejo, responsabilizándose por la Administración de los Recursos Humanos, Finanzas y Contabilidad, Pagaduría, Recaudaciones, Compras, Administración y Control del Presupuesto, Administración de Documentos, Actas, Asesoramiento Legal, Sistemas de Información y Mensajería.

Clientela

Instituciones de educación superior, estudiantes matriculados y los egresados de las universidades, estudiantes egresados de instituciones cerradas y empleados del Consejo

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 30 33 26 17
Total, Puestos 30 33 26 17

Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior

Descripción del Programa

Recopila y divulga datos estadísticos sobre la educación superior en Puerto Rico y mantiene una base de datos estadísticos sobre este particular. También, promueve e incentiva la investigación sobre temas de educación superior.

Clientela

Investigadores institucionales, oficiales de agencias de gobierno, administradores, empresas privadas y público en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 10 10 7 3
Total, Puestos 10 10 7 3

Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior

Descripción del Programa

Responsable de expedir licencias de autorización para operar en Puerto Rico a instituciones de educación superior pública y privada. Otorgar acreditaciones a dichas instituciones.

Clientela

46 instituciones y 106 unidades de educación superior que solicitan licencias de autorización o de renovación

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 19 18 20 10
Total, Puestos 19 18 20 10


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $25,605,000. Los recursos incluyen $781,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $20,045,000 de Asignaciones Especiales, $2,407,000 de Fondos Federales, $400,000 de Ingresos Propios y $1,972,000 del Fondo de Estabilización.

Los fondos provenientes de la Asignación Especial se utilizarán para continuar ofreciendo asistencia económica a los estudiantes de instituciones privadas de educación postsecundaria.

Los recursos provenientes de Fondos Federales son subvenciones con cargo a las siguientes propuestas: Eisenhower Mathematics and Science Education State Grants, Improving Teacher Quality State Grants y Leveraging Educational Assistance Partnership. Estos fondos se dirigen a ofrecer las ayudas complementarias a estudiantes universitarios, y a la formación y desarrollo de maestros.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Administración de Programas de Asistencia Económica 327 545 371 245
Dirección y Administración General 2,619 2,439 2,019 1,570
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos sobre la Educación Superior 715 714 631 558
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior 1,017 1,079 941 780
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,678 4,777 3,962 3,153
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Administración de Programas de Asistencia Económica 27,704 27,273 27,808 22,452
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 27,704 27,273 27,808 22,452
Total, Programa 32,382 32,050 31,770 25,605
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,486 4,389 1,527 781
Ingresos Propios 192 388 508 400
Fondo de Estabilización 0 0 1,927 1,972
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,678 4,777 3,962 3,153
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 25,054 25,000 25,000 20,045
Fondos Federales 2,650 2,273 2,808 2,407
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 27,704 27,273 27,808 22,452
Total, Origen de Recursos 32,382 32,050 31,770 25,605
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,093 3,478 2,487 2,193
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 104 89 136 12
Servicios Comprados 648 572 682 290
Gastos de Transportación 37 30 53 12
Servicios Profesionales 146 133 43 159
Otros Gastos Operacionales 59 28 103 52
Asignaciones Englobadas 393 347 360 400
Compra de Equipo 89 54 26 5
Materiales y Suministros 76 35 40 23
Anuncios y Pautas en Medios 33 11 32 7
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,678 4,777 3,962 3,153
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 27,704 27,273 27,808 22,452
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 27,704 27,273 27,808 22,452
Total, Concepto 32,382 32,050 31,770 25,605


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Administración de Programas de Asistencia Económica

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 235 163
Ingresos Propios 13 101 71 65
Resolución Conjunta del Presupuesto General 314 444 65 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 327 545 371 245
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 25,054 25,000 25,000 20,045
Fondos Federales 2,650 2,273 2,808 2,407
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 27,704 27,273 27,808 22,452
Total, Origen de Recursos 28,031 27,818 28,179 22,697
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 314 440 300 180
Servicios Comprados 2 13 10 0
Gastos de Transportación 5 10 16 0
Servicios Profesionales 0 73 15 65
Otros Gastos Operacionales 3 4 25 0
Materiales y Suministros 1 1 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 2 4 5 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 327 545 371 245
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 27,704 27,273 27,808 22,452
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 27,704 27,273 27,808 22,452
Total, Concepto 28,031 27,818 28,179 22,697
 

Dirección y Administración General


Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 881 1,086
Ingresos Propios 4 158 259 190
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,615 2,281 879 294
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,619 2,439 2,019 1,570
Total, Origen de Recursos 2,619 2,439 2,019 1,570
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,547 1,672 1,126 1,193
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 104 89 136 12
Servicios Comprados 629 541 654 278
Gastos de Transportación 5 8 9 0
Servicios Profesionales 146 60 8 52
Otros Gastos Operacionales 38 3 32 12
Compra de Equipo 75 42 26 5
Materiales y Suministros 61 21 26 16
Anuncios y Pautas en Medios 14 3 2 2
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,619 2,439 2,019 1,570
Total, Concepto 2,619 2,439 2,019 1,570
 
Investigaciones, Estudios y Datos Estadísticos Sobre la Educación Superior

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 212 143
Resolución Conjunta del Presupuesto General 715 714 419 415
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 715 714 631 558
Total, Origen de Recursos 715 714 631 558
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 312 364 271 158
Servicios Comprados 6 2 0 0
Gastos de Transportación 3 0 0 0
Otros Gastos Operacionales 0 1 0 0
Asignaciones Englobadas 393 347 360 400
Materiales y Suministros 1 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 715 714 631 558
Total, Concepto 715 714 631 558
 
Licenciamiento y Acreditación de Instituciones de Educación Superior

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 599 580
Ingresos Propios 175 129 178 145
Resolución Conjunta del Presupuesto General 842 950 164 55
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,017 1,079 941 780
Total, Origen de Recursos 1,017 1,079 941 780
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 920 1,002 790 662
Servicios Comprados 11 16 18 12
Gastos de Transportación 24 12 28 12
Servicios Profesionales 0 0 20 42
Otros Gastos Operacionales 18 20 46 40
Compra de Equipo 14 12 0 0
Materiales y Suministros 13 13 14 7
Anuncios y Pautas en Medios 17 4 25 5
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,017 1,079 941 780
Total, Concepto 1,017 1,079 941 780