CORPORACIÓN DE PUERTO RICO PARA LA DIFUSIÓN PÚBLICA.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 216 de 12 de septiembre de 1996, según enmendada, creó la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública.

MISIÓN

Operar los medios de comunicación, pertenecientes al pueblo de Puerto Rico para contribuir al desarrollo social, educativo y cultural, así como al enriquecimiento del pueblo puertorriqueño a través de una difusión pública de excelencia.

VISIÓN

Convertir la Corporación en un modelo de recurso comunitario y programación pública de clase mundial, al continuar proveyendo programación educativa, informativa y entretenida, y esfuerzos auxiliares de la más alta calidad posible, mientras nos convertimos en una operación de difusión autónoma y autosuficiente en Puerto Rico.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Administración
  • Área de Radio
  • Departamento de Ingeniería
  • Departamento de Mercadeo y Recursos Externos
  • Departamento de Producción
  • Junta de Directores
  • Oficina de Asesoría Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina del Presidente
  • Oficina del Principal de Informática

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La oficina central de la Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública está localizada en la Ave. Hostos Núm. 570, Urb. Baldrich, en Hato Rey. Tiene estaciones de televisión en Hato Rey y Mayagüez. Además, tiene dos estaciones de radio en Hato Rey, cinco instalaciones de transmisión o retransmisión, a través de la Isla y una de transmisión satélite.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 254 247 242 197 203

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados actualizados al 28 de febrero de 2010. Esta agencia no está sujeta a las disposiciones de la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la agencia durante el proceso presupuestario.


PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Provee servicios administrativos, asesoría, relaciones públicas, fiscales, auditorías y de recursos humanos para llevar a cabo todos los procesos con efectividad y eficiencia.


Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Horas de programación 8,760 8,760 8,760

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 31 31 51 42
Otro Personal 17 17 20 15
Total, Puestos 48 48 71 57

Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Descripción del Programa

Diseña, instala y mantiene el sistema de telecomunicaciones. Además, transmite las señales de radio y televisión al igual que provee apoyo técnico para éstas y las producciones de programas.

Clientela

Dos estaciones de radio y dos estaciones de televisión

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 7 7 3 4
Otro Personal 25 25 20 18
Total, Puestos 32 32 23 22

Operación de Estaciones de Radio

Descripción del Programa

Administra dos estaciones de radio, AM y FM, a través de una transmisión diaria de 24 horas.

Clientela

Población de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 2 4
Otro Personal 21 21 18 15
Total, Puestos 24 24 20 19

Programación y Producción de Programas para la Televisión

Descripción del Programa

Produce, selecciona, evalua y promociona los programas que se transmiten por las estaciones de televisión, WIPR TV 6 en Hato Rey y WIPM TV 3 en Mayagüez.

Clientela

Población de Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 47 42 35 25
Otro Personal 103 101 93 80
Total, Puestos 150 143 128 105

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $21,523,000. Los recursos incluyen $4,833,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $3,100,000 de Asignaciones Especiales, $2,200,000 de Fondos Federales, $2,500,000 de Ingresos Propios,y $8,890,000 del Fondo de Estabilización.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con los compromisos programáticos de la Corporación, como también para cubrir los gastos operacionales de la misma. Además, se incluyen Asignaciones Especiales para la producción y difusión de los Juegos Centroamericanos Mayagüez 2010, para mejoras en el sistema digital, para el financiamiento del Programa de Producción de Telenovelas, Miniseries o Unitarios y el Proyecto Dramático de Radio 940 AM.

Los Fondos Federales corresponden a subvenciones del "Public Telecommunications Facilities Planning and Construction" que concede asignaciones presupuestarias a emisoras de difusión pública, para financiar gastos operacionales. Se estima una asignación igual al año fiscal vigente 2009-2010.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 2,975 5,244 2,299 2,365
Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones 3,880 2,726 2,596 2,945
Operación de Estaciones de Radio 1,636 2,721 1,332 2,303
Programación y Producción de Programas para la Televisión 16,113 14,606 13,754 13,910
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,604 25,297 19,981 21,523
Total, Programa 24,604 25,297 19,981 21,523
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 18,379 17,841 6,158 4,833
Asignaciones Especiales 1,875 1,375 1,600 3,100
Fondos Federales 2,200 3,672 2,200 2,200
Ingresos Propios 2,150 1,965 2,000 2,500
Otros Ingresos 0 444 0 0
Fondo de Estabilización 0 0 8,023 8,890
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,604 25,297 19,981 21,523
Total, Origen de Recursos 24,604 25,297 19,981 21,523
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 12,837 12,707 10,231 9,773
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,115 1,777 1,036 1,422
Servicios Comprados 842 1,720 556 556
Donativos, Subsidios y Distribuciones 75 0 0 0
Gastos de Transportación 90 222 64 61
Servicios Profesionales 1,000 1,107 757 728
Otros Gastos Operacionales 7,809 6,668 7,102 8,838
Compra de Equipo 536 648 21 12
Materiales y Suministros 150 202 88 17
Anuncios y Pautas en Medios 150 246 126 116
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 24,604 25,297 19,981 21,523
Total, Concepto 24,604 25,297 19,981 21,523


RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 1,796 1,990
Ingresos Propios 0 111 0 200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,975 5,133 503 175
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,975 5,244 2,299 2,365
Total, Origen de Recursos 2,975 5,244 2,299 2,365
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,892 3,939 2,289 2,155
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 10 465 10 10
Servicios Comprados 0 531 0 0
Gastos de Transportación 0 73 0 0
Otros Gastos Operacionales 73 113 0 200
Materiales y Suministros 0 121 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 0 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,975 5,244 2,299 2,365
Total, Concepto 2,975 5,244 2,299 2,365
 


Mantenimiento del Sistema de Telecomunicaciones

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 500 0 0 0
Fondo de Estabilización 0 0 1,178 1,306
Ingresos Propios 0 379 0 400
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,380 2,347 1,418 1,239
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,880 2,726 2,596 2,945
Total, Origen de Recursos 3,880 2,726 2,596 2,945
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,178 1,358 1,503 1,452
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 715 497 651 663
Servicios Comprados 379 368 342 342
Gastos de Transportación 10 40 7 7
Servicios Profesionales 64 64 52 52
Otros Gastos Operacionales 13 379 12 400
Compra de Equipo 514 0 12 12
Materiales y Suministros 7 20 17 17
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,880 2,726 2,596 2,945
Total, Concepto 3,880 2,726 2,596 2,945
 

Operación de Estaciones de Radio

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 375 375 200 200
Fondo de Estabilización 0 0 678 751
Fondos Federales 0 503 0 500
Ingresos Propios 0 486 0 500
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,261 1,357 454 352
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 2,721 1,332 2,303
Total, Origen de Recursos 1,636 2,721 1,332 2,303
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 942 859 864 835
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 25 187 25 205
Servicios Comprados 5 176 4 4
Gastos de Transportación 18 15 13 13
Servicios Profesionales 84 84 67 38
Otros Gastos Operacionales 532 1,364 341 1,200
Materiales y Suministros 0 12 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 30 24 18 8
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,636 2,721 1,332 2,303
Total, Concepto 1,636 2,721 1,332 2,303
 


Programación y Producción de Programas para la Televisión

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 1,000 1,400 2,900
Fondo de Estabilización 0 0 4,371 4,843
Fondos Federales 2,200 3,169 2,200 1,700
Ingresos Propios 2,150 989 2,000 1,400
Otros Ingresos 0 444 0 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 10,763 9,004 3,783 3,067
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,113 14,606 13,754 13,910
Total, Origen de Recursos 16,113 14,606 13,754 13,910
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,825 6,551 5,575 5,331
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 365 628 350 544
Servicios Comprados 458 645 210 210
Donativos, Subsidios y Distribuciones 75 0 0 0
Gastos de Transportación 62 94 44 41
Servicios Profesionales 852 959 638 638
Otros Gastos Operacionales 7,191 4,812 6,749 7,038
Compra de Equipo 22 648 9 0
Materiales y Suministros 143 49 71 0
Anuncios y Pautas en Medios 120 220 108 108
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 16,113 14,606 13,754 13,910
Total, Concepto 16,113 14,606 13,754 13,910