DEPARTAMENTO DE DESARROLLO ECONÓMICO Y COMERCIO .


BASE LEGAL

El Plan de Reorganización Núm. 4 de 22 de junio de 1994, según enmendado, creó el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio. La Ley Núm. 73 de 28 de mayo de 2008, conocida como "Ley de Incentivos Económicos para el Desarrollo de Puerto Rico", por su parte, le asignó nuevas responsabilidades al Departamento.

MISIÓN

Formular, implantar y supervisar la política pública sobre el desarrollo económico de Puerto Rico en los diversos sectores empresariales. De la misma manera, propiciar el desarrollo de una economía privada estable y autosostenida, con una visión hacia el futuro, tomando en consideración la globalización de la economía, al igual que la constitución de bloques económicos regionales.

VISIÓN

Crear crecimiento económico sostenible para Puerto Rico.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio se compone de las siguentes unidades organizacionales:

  • Oficina del Secretario
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Proyectos
  • Secretaría de Relaciones Comerciales en el Exterior


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

El Departamento de Desarrollo Económico y Comercio cuenta con una oficina central localizada en la Ave. Roosevelt Núm. 355, Edificio de Fomento en Hato Rey. Además, tiene cuatro oficinas comerciales en los siguientes países: República Dominicana, Panamá, Chile y Costa Rica.


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 14 15 13 14 13

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Planifica, promueve y fomenta iniciativas de desarrollo económico, que permitan diversificar nuestra economía y a la vez hacerla más competitiva. Agrupa las estructuras ejecutivas para permitir una mejor coordinación y facilita la formulación e implantación de estrategias sectoriales que propicien el desarrollo económico.

Objetivo

  • Proveer apoyo administrativo y gerencial tanto a los programas como a las unidades operacionales, para cumplir con las metas establecidas por el Departamento.

Clientela

Agencias adscritas al Departamento:

  • Autoridad del Puerto de las Américas
  • Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones
  • Administración de la Industria y el Deporte Hípico
  • Administración de Terrenos
  • Administración de Asuntos Energéticos
  • Compañía de Comercio y Exportación de Puerto Rico
  • Compañía de Fomento Industrial
  • Compañía de Turismo
  • Corporación para el Desarrollo de las Ciencias, Artes e Industrias Cinematográficas de Puerto Rico
  • Oficina de Exención Contributiva Industrial

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 10 11 12 12
Total, Puestos 10 11 12 12

Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

Descripción del Programa

Elabora e implanta el Plan de Re-uso para la Base Naval Roosevelt Roads. Asimismo, dirige, supervisa y mantiene los proyectos dirigidos al desarrollo económico de los terrenos y facilidades. Este es un Programa transitorio que realiza sus funciones hasta que se establezca la estructura organizacional de la Autoridad para el Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads, creada por la Ley Núm. 508 de 29 de septiembre de 2004.

Objetivo

  • Implantar el Plan de Re-uso de Terrenos para la Base Naval Roosevelt Roads.

Clientela

Residentes de Ceiba, Naguabo y la costa este de Puerto Rico.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 3 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 1 1 0 0
Total, Puestos 4 4 1 1



PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $3,991,000. Los recursos incluyen $317,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $3,100,000 de Asignaciones Especiales, $453,000 de Fondos Federales y $121,000 del Fondo de Estabilización

Los gastos de funcionamiento reflejan una reducción de $5,769,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a la iniciativa de la Agencia dirigida a contribuir al esfuerzo de reducción del gasto, mediante la creación de una fuente de ingresos propios por concepto de la imposición de un cargo gerencial por los servicios que brinda el Departamento a las dependencias adscritas al Departamento.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para el desarrollo de estrategias económicas e implantación del programa de Gobierno dirigido al área contributiva, la manufactura, el turismo y la agricultura, entre otros. Igualmente, para continuar con los servicios que ofrecen las Oficinas Comerciales de Puerto Rico en el Exterior ubicadas en Panamá, República Dominicana, Costa Rica y Chile.

Las Asignaciones Especiales se destinan para los gastos de funcionamiento de la Autoridad para el Desarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads. Así mismo, para continuar con el esfuerzo de estructuración de la Ley para la Reforma del Proceso de Permisos.

Entre los programas federales que proveen las mayores aportaciones se incluye el "Communyty Base Reuse Plans", dirigido ayudar a los gobiernos locales y estatales a desarrollar el plan de re-uso y re-desarrollo de instalaciones militares autorizadas por el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, al momento de su cierre o re-ubicación.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.



RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA



Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 3,058 2,484 8,407 2,638
Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads 1,747 1,353 1,353 1,353
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,805 3,837 9,760 3,991
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Dirección y Administración General 308 1,190 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 308 1,190 0 0
 
Mejoras Permanentes
Dirección y Administración General 4,272 0 25,500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Total, Programa 9,385 5,027 35,260 3,991
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,758 2,484 1,328 317
Asignaciones Especiales 1,300 900 3,500 3,100
Fondos Federales 747 453 453 453
Otros Ingresos 0 0 4,000 0
Fondo de Estabilización 0 0 479 121
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,805 3,837 9,760 3,991
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 308 1,190 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 308 1,190 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 4,272 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 25,500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Total, Origen de Recursos 9,385 5,027 35,260 3,991
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 1,192 1,308 1,028 572
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14 0 0 0
Servicios Comprados 169 170 137 43
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 0 0 0
Gastos de Transportación 26 16 17 7
Servicios Profesionales 1,350 1,421 1,039 260
Otros Gastos Operacionales 156 0 36 9
Asignaciones Englobadas 1,783 900 7,500 3,100
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 19 0 0
Materiales y Suministros 4 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 96 3 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,805 3,837 9,760 3,991
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 308 1,190 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 308 1,190 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Total, Concepto 9,385 5,027 35,260 3,991

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 300 0 2,600 2,200
Fondo de Estabilización 0 0 479 121
Otros Ingresos 0 0 4,000 0
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,758 2,484 1,328 317
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,058 2,484 8,407 2,638
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 308 1,190 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 308 1,190 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 4,272 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 25,500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Total, Origen de Recursos 7,638 3,674 33,907 2,638
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 761 891 611 133
Servicios Comprados 137 147 114 29
Donativos, Subsidios y Distribuciones 15 0 0 0
Gastos de Transportación 6 6 7 7
Servicios Profesionales 1,350 1,421 1,039 260
Otros Gastos Operacionales 6 0 36 9
Asignaciones Englobadas 783 0 6,600 2,200
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 19 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 3,058 2,484 8,407 2,638
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 308 1,190 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 308 1,190 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 4,272 0 25,500 0
Total, Concepto 7,638 3,674 33,907 2,638
 




Redesarrollo de los Terrenos y Facilidades de la Estación Naval Roosevelt Roads

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Asignaciones Especiales 1,000 900 900 900
Fondos Federales 747 453 453 453
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,747 1,353 1,353 1,353
Total, Origen de Recursos 1,747 1,353 1,353 1,353
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 431 417 417 439
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 14 0 0 0
Servicios Comprados 32 23 23 14
Gastos de Transportación 20 10 10 0
Otros Gastos Operacionales 150 0 0 0
Asignaciones Englobadas 1,000 900 900 900
Materiales y Suministros 4 0 0 0
Anuncios y Pautas en Medios 96 3 3 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,747 1,353 1,353 1,353
Total, Concepto 1,747 1,353 1,353 1,353