BASE LEGAL
La
Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004,
según enmendada, creó el Departamento de Recreación y Deportes.
MISIÓN
Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.
VISIÓN
Ofrecer a nuestra ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de recreación y deportes de manera ágil y pro-activa, en coordinación con nuestros municipios y organizaciones comunitarias, para lograr una mayor participación de todos los sectores de nuestra sociedad.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
El Departamento de Recreación y Deportes se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte.
- Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
- Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina de Prensa y Comunicaciones
- Oficina de Presupuesto y Planificación
- Oficina de Sistemas de Información
- Oficina del Secretario
- Oficinas Regionales
- Secretaría Auxiliar de Administración
- Secretaría Auxiliar de Infraestructura
- Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
- Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
- Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La oficina central del Departamento está localizada la Calle Los Ángeles, Pda. 24, frente a los apartamentos San Juan Park, en Santurce. Además, cuenta con 10 oficinas regionales en los siguientes municipios: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Aibonito (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Alta (Región del Toa). Además, el DRD cuenta con una Subregión localizada en el pueblo de Guayama.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
1,467 |
987 |
813 |
636 |
636 |
PROGRAMAS
Dirección y Administración General
Descripción del Programa
Canaliza adecuadamente la operación de la agencia. Ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.
Objetivo
- Dispone de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindar un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
96 |
109 |
106 |
70 |
Jueces, Abogados y Personal Jurídico |
3 |
2 |
2 |
1 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
464 |
0 |
0 |
0 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
5 |
4 |
4 |
4 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
3 |
0 |
0 |
0 |
Otro Personal |
26 |
0 |
0 |
0 |
Total, Puestos |
597 |
115 |
112 |
75 |
Infraestructura Física
Descripción del Programa
Responsable de mantener en óptimas condiciones, las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan, a través de las Oficinas Regionales.
Objetivos
- Usar adecuadamente los recursos asignados para atender las facilidades recreativas, ubicadas en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes, a través de la Isla.
- Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de la ciudadanía.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
79 |
159 |
155 |
137 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
16 |
1 |
1 |
1 |
Servicios Generales y de Mantenimiento |
387 |
214 |
181 |
143 |
Otro Personal de Seguridad y Protección |
75 |
50 |
33 |
49 |
Otro Personal |
99 |
181 |
181 |
133 |
Total, Puestos |
656 |
605 |
551 |
463 |
Promoción y Fomento de los Deportes
Descripción del Programa
Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.
Objetivos
- Establecer un programa de mejoramiento físico mediante el ejercicio, para adultos y personas de edad avanzada, a realizar en las plazas públicas de los municipios que interesen participar, a través de la Isla en horario vespertino.
- Establecer ligas de competencia "masters" en diferentes deportes.
- Brindar ayuda económica a aquellos individuos que hayan demostrado compromiso y talento, para su desarrollo a nivel competitivo internacional.
- Establecer academias deportivas para personas con impedimentos, durante los fines de semana y alrededor de la Isla.
- Promover la actividad física para la población adulta.
- Garantizar clases de educación física en todos los niveles escolares, dentro del Sistema de Educación Pública.
- Certificar y mantener un banco de talento de entrenadores en todos los deportes en los aspectos técnicos y sicológicos del deporte, en coordinación con las federaciones y las universidades.
- Promover la creación de organizaciones recreativas y deportivas permanentes y autosuficientes en los residenciales públicos.
- Promover el turismo deportivo, a través de una alianza con la Compañía de Turismo para buscar enérgicamente la actividad turística atada al deporte.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
32 |
65 |
64 |
23 |
Maestros |
3 |
3 |
3 |
3 |
Profesionales de la Educación y Recreación |
179 |
199 |
83 |
72 |
Total, Puestos |
214 |
267 |
150 |
98 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a la cantidad de $38,595,000. Los recursos incluyen $11,304,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,445,000 de Asignaciones Especiales y $18,671,000 del Fondo de Estabilización.
Los gastos de funcionamiento reflejan una reducción de $2,576,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a las medidas implantadas para la reducción y control del gasto público. Además, se observa una reducción en recursos de mejoras permanentes, debido a fondos no recurrentes del Plan de Estímulo Criollo.
Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para que el Departamento continúe ofreciendo a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre y administrar programas de recreación y deportes, en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias. Además, la Asignación Especial otorgada proveerá los recursos necesarios para fortalecer la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, entre otros.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Dirección y Administración General |
7,277 |
6,925 |
7,319 |
5,567 |
Infraestructura Física |
22,170 |
22,358 |
18,254 |
16,446 |
Promoción y Fomento de los Deportes |
11,605 |
9,567 |
6,978 |
7,962 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
41,052 |
38,850 |
32,551 |
29,975 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Promoción y Fomento de los Deportes |
17,262 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17,262 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
  |
Mejoras Permanentes |
Infraestructura Física |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Total, Programa |
80,389 |
48,445 |
42,646 |
38,595 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
41,052 |
38,850 |
14,928 |
11,304 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
17,623 |
18,671 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
41,052 |
38,850 |
32,551 |
29,975 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
13,892 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
Otros Ingresos |
3,370 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17,262 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
22,075 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
150 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
80,389 |
48,445 |
42,646 |
38,595 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
28,728 |
28,231 |
22,492 |
20,526 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
4,716 |
6,407 |
6,122 |
5,978 |
Servicios Comprados |
570 |
345 |
399 |
399 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
7 |
0 |
36 |
40 |
Gastos de Transportación |
396 |
202 |
163 |
163 |
Servicios Profesionales |
186 |
150 |
101 |
82 |
Otros Gastos Operacionales |
19 |
22 |
15 |
15 |
Asignaciones Englobadas |
5,113 |
2,120 |
3,123 |
2,672 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
1,290 |
1,289 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
9 |
13 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
15 |
71 |
100 |
100 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
41,052 |
38,850 |
32,551 |
29,975 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
5,615 |
1,595 |
1,595 |
3,420 |
Incentivos y Subsidios |
11,647 |
8,000 |
8,350 |
5,200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17,262 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Total, Concepto |
80,389 |
48,445 |
42,646 |
38,595 |
RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA
Dirección y Administración General
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
2,975 |
3,307 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
7,277 |
6,925 |
4,344 |
2,260 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,277 |
6,925 |
7,319 |
5,567 |
Total, Origen de Recursos |
7,277 |
6,925 |
7,319 |
5,567 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
4,727 |
4,724 |
3,808 |
3,675 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
8 |
328 |
330 |
330 |
Servicios Comprados |
385 |
325 |
390 |
390 |
Gastos de Transportación |
68 |
39 |
1 |
1 |
Servicios Profesionales |
186 |
150 |
101 |
82 |
Otros Gastos Operacionales |
6 |
16 |
13 |
13 |
Asignaciones Englobadas |
1,422 |
0 |
2,600 |
1,000 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
471 |
1,289 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
1 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
0 |
53 |
76 |
76 |
Anuncios y Pautas en Medios |
3 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
7,277 |
6,925 |
7,319 |
5,567 |
Total, Concepto |
7,277 |
6,925 |
7,319 |
5,567 |
  |
Infraestructura Física
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
10,807 |
11,108 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
22,170 |
22,358 |
7,447 |
5,338 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,170 |
22,358 |
18,254 |
16,446 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
22,075 |
0 |
0 |
0 |
Otros Ingresos |
0 |
0 |
150 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Total, Origen de Recursos |
44,245 |
22,358 |
18,404 |
16,446 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
17,847 |
17,489 |
13,785 |
12,121 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
3,256 |
4,612 |
4,455 |
4,311 |
Servicios Comprados |
4 |
3 |
9 |
9 |
Gastos de Transportación |
228 |
101 |
0 |
0 |
Otros Gastos Operacionales |
12 |
5 |
0 |
0 |
Asignaciones Englobadas |
0 |
143 |
5 |
5 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
819 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
1 |
3 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
3 |
2 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
22,170 |
22,358 |
18,254 |
16,446 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
22,075 |
0 |
150 |
0 |
Total, Concepto |
44,245 |
22,358 |
18,404 |
16,446 |
  |
Promoción y Fomento de los Deportes
Presupuesto (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
3,841 |
4,256 |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
11,605 |
9,567 |
3,137 |
3,706 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,605 |
9,567 |
6,978 |
7,962 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
13,892 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
Otros Ingresos |
3,370 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17,262 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
Total, Origen de Recursos |
28,867 |
19,162 |
16,923 |
16,582 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
6,154 |
6,018 |
4,899 |
4,730 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
1,452 |
1,467 |
1,337 |
1,337 |
Servicios Comprados |
181 |
17 |
0 |
0 |
Donativos, Subsidios y Distribuciones |
7 |
0 |
36 |
40 |
Gastos de Transportación |
100 |
62 |
162 |
162 |
Otros Gastos Operacionales |
1 |
1 |
2 |
2 |
Asignaciones Englobadas |
3,691 |
1,977 |
518 |
1,667 |
Compra de Equipo |
7 |
9 |
0 |
0 |
Materiales y Suministros |
12 |
16 |
24 |
24 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
11,605 |
9,567 |
6,978 |
7,962 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
5,615 |
1,595 |
1,595 |
3,420 |
Incentivos y Subsidios |
11,647 |
8,000 |
8,350 |
5,200 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
17,262 |
9,595 |
9,945 |
8,620 |
Total, Concepto |
28,867 |
19,162 |
16,923 |
16,582 |
  |
|