DEPARTAMENTO DE RECREACIÓN Y DEPORTES.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 8 de 8 de enero de 2004, según enmendada, creó el Departamento de Recreación y Deportes.

MISIÓN

Promover la participación de la comunidad, considerando a las personas y organizaciones socios en la gestión gubernamental, para desarrollar la recreación y el deporte de forma organizada, planificada y participativa, atendiendo los intereses y las necesidades específicas de las comunidades.

VISIÓN

Ofrecer a nuestra ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre. Administrar nuestros programas de recreación y deportes de manera ágil y pro-activa, en coordinación con nuestros municipios y organizaciones comunitarias, para lograr una mayor participación de todos los sectores de nuestra sociedad.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Departamento de Recreación y Deportes se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Comisiones de: Asuntos Gallísticos, Boxeo Profesional, Deportes Profesionales y de Seguridad en la Recreación y el Deporte.
  • Consejo Nacional para la Vinculación del Deporte, la Recreación y la Educación Física
  • Instituto Puertorriqueño para el Desarrollo del Deporte y la Recreación
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina de Prensa y Comunicaciones
  • Oficina de Presupuesto y Planificación
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Secretario
  • Oficinas Regionales
  • Secretaría Auxiliar de Administración
  • Secretaría Auxiliar de Infraestructura
  • Secretaría Auxiliar de Recreación y Deportes
  • Secretaría Auxiliar de Recursos Humanos y Relaciones Laborales
  • Secretaría Auxiliar para el Deporte de Alto Rendimiento

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La oficina central del Departamento está localizada la Calle Los Ángeles, Pda. 24, frente a los apartamentos San Juan Park, en Santurce. Además, cuenta con 10 oficinas regionales en los siguientes municipios: Añasco (Región Noroeste), Arecibo (Región Norte), Aibonito (Región Central), Caguas (Región Centro-Sur), Canóvanas (Región Noreste), Humacao (Región Sureste), Mayagüez (Región Suroeste), Ponce (Región Sur), San Juan (Región Metropolitana) y Toa Alta (Región del Toa). Además, el DRD cuenta con una Subregión localizada en el pueblo de Guayama.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 1,467 987 813 636 636

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Canaliza adecuadamente la operación de la agencia. Ofrece servicios de apoyo y asesoramiento al Departamento de Recreación y Deportes. Además, asegura el cumplimiento con los procedimientos, normas y reglamentos que rigen los aspectos fiscales, contables y financieros para salvaguardar la legalidad en el trámite y proceso de las transacciones fiscales del Departamento, conforme a los principios de sana administración pública.

Objetivo

  • Dispone de personal profesional, capacitado y con las herramientas necesarias para brindar un servicio de excelencia a los clientes internos y externos.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 96 109 106 70
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 3 2 2 1
Profesionales de la Educación y Recreación 464 0 0 0
Servicios Generales y de Mantenimiento 5 4 4 4
Otro Personal de Seguridad y Protección 3 0 0 0
Otro Personal 26 0 0 0
Total, Puestos 597 115 112 75

Infraestructura Física

Descripción del Programa

Responsable de mantener en óptimas condiciones, las instalaciones recreativas y deportivas de nuestra Isla para satisfacer las necesidades de la comunidad. Además, provee apoyo a los programas de servicios que se canalizan, a través de las Oficinas Regionales.

Objetivos

  • Usar adecuadamente los recursos asignados para atender las facilidades recreativas, ubicadas en todas las Regiones de Servicios del Departamento de Recreación y Deportes, a través de la Isla.
  • Mantener las facilidades recreativas en condiciones aptas para el disfrute pleno de la ciudadanía.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 79 159 155 137
Profesionales de la Educación y Recreación 16 1 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 387 214 181 143
Otro Personal de Seguridad y Protección 75 50 33 49
Otro Personal 99 181 181 133
Total, Puestos 656 605 551 463

Promoción y Fomento de los Deportes

Descripción del Programa

Promueve, asesora y supervisa las actividades deportivas en la Isla y fomenta la mayor participación de la juventud. Además, ofrece a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre con el fin de controlar la criminalidad, mejorando su calidad de vida.

Objetivos

  • Establecer un programa de mejoramiento físico mediante el ejercicio, para adultos y personas de edad avanzada, a realizar en las plazas públicas de los municipios que interesen participar, a través de la Isla en horario vespertino.
  • Establecer ligas de competencia "masters" en diferentes deportes.
  • Brindar ayuda económica a aquellos individuos que hayan demostrado compromiso y talento, para su desarrollo a nivel competitivo internacional.
  • Establecer academias deportivas para personas con impedimentos, durante los fines de semana y alrededor de la Isla.
  • Promover la actividad física para la población adulta.
  • Garantizar clases de educación física en todos los niveles escolares, dentro del Sistema de Educación Pública.
  • Certificar y mantener un banco de talento de entrenadores en todos los deportes en los aspectos técnicos y sicológicos del deporte, en coordinación con las federaciones y las universidades.
  • Promover la creación de organizaciones recreativas y deportivas permanentes y autosuficientes en los residenciales públicos.
  • Promover el turismo deportivo, a través de una alianza con la Compañía de Turismo para buscar enérgicamente la actividad turística atada al deporte.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 32 65 64 23
Maestros 3 3 3 3
Profesionales de la Educación y Recreación 179 199 83 72
Total, Puestos 214 267 150 98

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a la cantidad de $38,595,000. Los recursos incluyen $11,304,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $7,445,000 de Asignaciones Especiales y $18,671,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan una reducción de $2,576,000, en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a las medidas implantadas para la reducción y control del gasto público. Además, se observa una reducción en recursos de mejoras permanentes, debido a fondos no recurrentes del Plan de Estímulo Criollo.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para que el Departamento continúe ofreciendo a la ciudadanía, alternativas saludables para el buen uso de su tiempo libre y administrar programas de recreación y deportes, en coordinación con los municipios y organizaciones comunitarias. Además, la Asignación Especial otorgada proveerá los recursos necesarios para fortalecer la recreación y el deporte en la ciudadanía en general, entre otros.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 7,277 6,925 7,319 5,567
Infraestructura Física 22,170 22,358 18,254 16,446
Promoción y Fomento de los Deportes 11,605 9,567 6,978 7,962
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 41,052 38,850 32,551 29,975
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Promoción y Fomento de los Deportes 17,262 9,595 9,945 8,620
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 17,262 9,595 9,945 8,620
 
Mejoras Permanentes
Infraestructura Física 22,075 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Total, Programa 80,389 48,445 42,646 38,595
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 41,052 38,850 14,928 11,304
Fondo de Estabilización 0 0 17,623 18,671
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 41,052 38,850 32,551 29,975
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 13,892 9,595 9,945 8,620
Otros Ingresos 3,370 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 17,262 9,595 9,945 8,620
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 22,075 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Total, Origen de Recursos 80,389 48,445 42,646 38,595
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 28,728 28,231 22,492 20,526
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 4,716 6,407 6,122 5,978
Servicios Comprados 570 345 399 399
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7 0 36 40
Gastos de Transportación 396 202 163 163
Servicios Profesionales 186 150 101 82
Otros Gastos Operacionales 19 22 15 15
Asignaciones Englobadas 5,113 2,120 3,123 2,672
Pago de Deuda de Años Anteriores 1,290 1,289 0 0
Compra de Equipo 9 13 0 0
Materiales y Suministros 15 71 100 100
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 41,052 38,850 32,551 29,975
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,615 1,595 1,595 3,420
Incentivos y Subsidios 11,647 8,000 8,350 5,200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 17,262 9,595 9,945 8,620
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Total, Concepto 80,389 48,445 42,646 38,595

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 2,975 3,307
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,277 6,925 4,344 2,260
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,277 6,925 7,319 5,567
Total, Origen de Recursos 7,277 6,925 7,319 5,567
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,727 4,724 3,808 3,675
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 8 328 330 330
Servicios Comprados 385 325 390 390
Gastos de Transportación 68 39 1 1
Servicios Profesionales 186 150 101 82
Otros Gastos Operacionales 6 16 13 13
Asignaciones Englobadas 1,422 0 2,600 1,000
Pago de Deuda de Años Anteriores 471 1,289 0 0
Compra de Equipo 1 1 0 0
Materiales y Suministros 0 53 76 76
Anuncios y Pautas en Medios 3 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,277 6,925 7,319 5,567
Total, Concepto 7,277 6,925 7,319 5,567
 

Infraestructura Física

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 10,807 11,108
Resolución Conjunta del Presupuesto General 22,170 22,358 7,447 5,338
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,170 22,358 18,254 16,446
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 22,075 0 0 0
Otros Ingresos 0 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Total, Origen de Recursos 44,245 22,358 18,404 16,446
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 17,847 17,489 13,785 12,121
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,256 4,612 4,455 4,311
Servicios Comprados 4 3 9 9
Gastos de Transportación 228 101 0 0
Otros Gastos Operacionales 12 5 0 0
Asignaciones Englobadas 0 143 5 5
Pago de Deuda de Años Anteriores 819 0 0 0
Compra de Equipo 1 3 0 0
Materiales y Suministros 3 2 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 22,170 22,358 18,254 16,446
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 22,075 0 150 0
Total, Concepto 44,245 22,358 18,404 16,446
 


Promoción y Fomento de los Deportes

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 3,841 4,256
Resolución Conjunta del Presupuesto General 11,605 9,567 3,137 3,706
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,605 9,567 6,978 7,962
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 13,892 9,595 9,945 8,620
Otros Ingresos 3,370 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 17,262 9,595 9,945 8,620
Total, Origen de Recursos 28,867 19,162 16,923 16,582
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,154 6,018 4,899 4,730
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 1,452 1,467 1,337 1,337
Servicios Comprados 181 17 0 0
Donativos, Subsidios y Distribuciones 7 0 36 40
Gastos de Transportación 100 62 162 162
Otros Gastos Operacionales 1 1 2 2
Asignaciones Englobadas 3,691 1,977 518 1,667
Compra de Equipo 7 9 0 0
Materiales y Suministros 12 16 24 24
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 11,605 9,567 6,978 7,962
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 5,615 1,595 1,595 3,420
Incentivos y Subsidios 11,647 8,000 8,350 5,200
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 17,262 9,595 9,945 8,620
Total, Concepto 28,867 19,162 16,923 16,582