CUERPO DE BOMBEROS DE PUERTO RICO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 43 de 21 de junio de 1988, según enmendada, crea el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

MISIÓN

Prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para proteger vida y propiedades.

VISIÓN

Transformar al Cuerpo de Bomberos en una agencia de respuesta rápida y eficaz, a todo tipo de emergencia, terremoto, inundaciones, derrame de materiales peligrosos, rescate de estructuras colapsadas, rescate vehicular, rescate aéreo, rescate marítimo, emergencias médicas, fuegos forestales y situaciones que envuelvan armas de destrucción masiva o terroristas. Esto incluye cobertura por aire, mar y tierra; y la utilización de modernas estaciones de Bomberos con radio comunicación, abarcando toda la isla.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico es dirigido por un Jefe de Bomberos nombrado por el Gobernador de Puerto Rico con el consejo y consentimiento del Senado. Dicho Cuerpo se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Adiestramiento
  • Área de Administración
  • Área de Extinción
  • Área de Prevención
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Relaciones Públicas y Prensa
  • Oficina del Jefe de Bomberos
ESTRUCTURA GEOGRÁFICA

El Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico está localizado en la Oficina Central en la Calle Loíza, Urbanización Punta Las Marías, Esq. Doncella Núm. 2432 en Santurce y se compone de seis zonas regionales localizadas en: Aguadilla, Arecibo, Caguas, Carolina, Ponce y San Juan. Las zonas a su vez, se subdividen en doce distritos ubicados en: Aguadilla, Arecibo, Barceloneta, Bayamón, Caguas, Carolina, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, Río Piedras y San Juan. A estos distritos responden los 94 Parques de Bombas de la Isla. Además, cuenta con una Academia localizada en la Antigua Base Naval, Sector Miramar en San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 2,002 1,979 1,922 1,899 1,899

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

PROGRAMAS

Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Descripción del Programa

Es responsable de adiestrar y readiestrar a todos los miembros del Cuerpo de Bomberos en las técnicas más avanzadas sobre extinción de incendios, prevención, rescate y primera ayuda en auxilio médico. Organiza y adiestra brigadas y grupos de bomberos voluntarios y funcionarios del sector público y privado en la labor de prevención, extinción de incendios y rescate.

Clientela

Empleados de rango del Cuerpo de Bomberos y empleados de agencias gubernamentales y privadas

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Bomberos 1 2 5 5
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 3 4 5 5
Total, Puestos 4 6 10 10

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Ofrecer servicios de Contabilidad, Presupuesto, Servicios Generales, Correspondencia, Recursos Humanos, Auditoría, Asesoría Legal, Relaciones Públicas y Transportación.

Objetivo

  • Continuar con la construcción y/o programación (subasta y diseño) de las siguientes estaciones: Mayagüez, Culebra, Peñuelas, Camuy, Guayanilla y Dorado.
Clientela

Personal civil y de rango de la agencia

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Bomberos 2 0 0 0
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 82 95 66 30
Total, Puestos 84 95 66 30

Educación y Prevención de Incendios

Descripción del Programa

Tiene la responsabilidad de desarrollar e implantar medidas dirigidas a erradicar los riesgos de incendio y educar a la comunidad sobre los mismos.

Objetivo

  • Continuar con un programa agresivo de visitas a escuelas y comunidades especiales llevando el mensaje de prevención y orientación.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Charlas a envejecientes 197 207 217
Exhibiciones de equipo contra incendios 586 615 646
Exhibiciones generales 2,286 2,400 2,520
Ferias educativas 1,208 1,268 1,332
Otras actividades promocionales y educativas 3,043 3,195 3,355
Presentaciones en escuelas elementales 1,311 1,377 1,445

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Dueños de propiedades sujetas a ser inspeccionadas, que se estiman en 75,000 y ciudadanía en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Bomberos 1 4 4 4
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 13 13 16 10
Otro Personal 123 121 119 119
Total, Puestos 137 138 139 133

Extinción y Control de Incendios

Descripción del Programa

Ofrece servicios de extinción de incendios, rescate en situaciones de emergencias y desastres, protección en casos de desastres naturales, y coordina interacción con otras agencias en operativos. Atiende llamadas de emergencia en situaciones de siniestros, desastres y derrames de materiales peligrosos. Se responsabiliza en combatir rápida y eficientemente todo tipo de incendios, controlar su propagación y efectuar rescates de vidas y propiedades en peligro. Asiste al Programa de Prevención de Incendios en funciones de índole preventiva, como lo es la educación de jóvenes de edad escolar (Programa de Bomberitos) y ofrece orientación en áreas y lugares de reunión. También se dedica a la inspección y erradicación de riesgos de incendios, así como la investigación para determinar su origen y causas. Brinda apoyo a otras agencias gubernamentales cuando se requiere la participación en operativos para atender emergencias o simulacros.

Objetivo

  • Reducir en un 5% el total de incendios en la Isla e inspeccionar todos los hidrantes en Puerto Rico.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Extinción y Control de Incendios 12,121 11,515 10,939

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Atiende a la ciudadanía en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Bomberos 1,114 1,080 1,049 1,075
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 34 31 29 22
Total, Puestos 1,148 1,111 1,078 1,097

Servicio de Emergencia 9-1-1 / Línea de Maltrato a Menores

Descripción del Programa

Procesa las llamadas recibidas desde el Centro de Recepción 9-1-1, para su atención y respuesta. Como Agencia de Respuesta del Sistema 9-1-1, recibe los referidos del centro de recepción de llamadas para la intervención de emergencias sociales que afecten la seguridad de niños, así como situaciones de maltrato.

Objetivo

  • Reducir el tiempo de respuesta de 10 a 5 minutos. Proveer apoyo administrativo y gerencial a los programas y unidades operacionales, para que puedan cumplir con las metas establecidas en el Plan Estratégico.

Clientela

Atiende a la ciudadanía en general

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Bomberos 629 629 629 629
Total, Puestos 629 629 629 629

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $71,169,000. Los recursos incluyen $8,909,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $6,368,000 de Fondos Especiales Estatales, $462,000 de Fondos Federales, $266,000 de Otros Ingresos y $55,164,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,759,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a las medidas para la reducción y control del gasto público.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para prevenir, combatir y determinar las causas de incendios para así proteger vidas y propiedades. Los Fondos Especiales Estatales se nutren de las inspecciones realizadas por el Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico.

Los Fondos Federales corresponden a las siguientes propuestas: "Cooperative Forestry Assistance" y "Child Safety and Child Booster Seats Incentive". Los Otros Ingresos provienen de la Junta de Gobierno del Servicio 9-1-1 por concepto de llamadas atendidas.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios 254 219 188 188
Dirección y Administración General 2,338 2,182 8,814 8,814
Educación y Prevención de Incendios 4,009 4,399 3,127 3,127
Extinción y Control de Incendios 60,525 63,740 51,139 51,602
Servicio de Emergencia 9-1-1 8,965 9,170 9,620 7,398
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 76,091 79,710 72,888 71,129
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Extinción y Control de Incendios 36 37 50 40
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 37 50 40
Total, Programa 76,127 79,747 72,938 71,169
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 72,942 73,642 21,263 8,909
Fondos Especiales Estatales 1,664 3,607 5,747 6,328
Fondos Federales 745 2,121 415 462
Otros Ingresos 740 340 820 266
Fondo de Estabilización 0 0 44,643 55,164
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 76,091 79,710 72,888 71,129
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 36 37 50 40
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 37 50 40
Total, Origen de Recursos 76,127 79,747 72,938 71,169
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 65,221 69,174 64,227 63,813
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,544 4,029 3,734 2,701
Servicios Comprados 781 664 802 574
Gastos de Transportación 90 202 179 86
Servicios Profesionales 85 60 69 110
Otros Gastos Operacionales 285 825 787 206
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,068 425 0 0
Compra de Equipo 2,458 2,953 1,613 2,541
Materiales y Suministros 1,559 1,378 1,477 1,092
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 76,091 79,710 72,888 71,129
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 36 37 50 40
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 37 50 40
Total, Concepto 76,127 79,747 72,938 71,169

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Adiestramiento en Técnicas de Prevención y Extinción de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 148 169
Resolución Conjunta del Presupuesto General 254 219 40 19
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 254 219 188 188
Total, Origen de Recursos 254 219 188 188
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 254 219 188 188
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 254 219 188 188
Total, Concepto 254 219 188 188
 

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 1,265 6,853
Fondos Especiales Estatales 0 0 0 1,200
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,338 2,182 7,549 761
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,338 2,182 8,814 8,814
Total, Origen de Recursos 2,338 2,182 8,814 8,814
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,338 2,182 8,814 8,814
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 2,338 2,182 8,814 8,814
Total, Concepto 2,338 2,182 8,814 8,814
 
Educación y Prevención de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 2,451 2,814
Resolución Conjunta del Presupuesto General 4,009 4,399 676 313
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,009 4,399 3,127 3,127
Total, Origen de Recursos 4,009 4,399 3,127 3,127
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,009 4,399 3,127 3,127
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,009 4,399 3,127 3,127
Total, Concepto 4,009 4,399 3,127 3,127
 
Extinción y Control de Incendios

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 33,880 38,909
Fondos Especiales Estatales 1,664 3,607 5,747 5,128
Fondos Federales 745 2,121 415 462
Resolución Conjunta del Presupuesto General 58,116 58,012 11,097 7,103
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60,525 63,740 51,139 51,602
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Fondos Especiales Estatales 36 37 50 40
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 37 50 40
Total, Origen de Recursos 60,561 63,777 51,189 51,642
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 50,395 53,544 43,298 44,552
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 3,544 4,029 3,734 2,701
Servicios Comprados 781 664 802 574
Gastos de Transportación 90 202 179 86
Servicios Profesionales 85 60 69 110
Otros Gastos Operacionales 276 825 787 206
Pago de Deuda de Años Anteriores 2,068 425 0 0
Compra de Equipo 1,727 2,613 793 2,275
Materiales y Suministros 1,559 1,378 1,477 1,092
Anuncios y Pautas en Medios 0 0 0 6
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 60,525 63,740 51,139 51,602
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 36 37 50 40
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 36 37 50 40
Total, Concepto 60,561 63,777 51,189 51,642
 

Servicio de Emergencia 9-1-1

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 6,899 6,419
Otros Ingresos 740 340 820 266
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,225 8,830 1,901 713
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,965 9,170 9,620 7,398
Total, Origen de Recursos 8,965 9,170 9,620 7,398
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 8,225 8,830 8,800 7,132
Otros Gastos Operacionales 9 0 0 0
Compra de Equipo 731 340 820 266
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,965 9,170 9,620 7,398
Total, Concepto 8,965 9,170 9,620 7,398