BASE LEGAL
El Capítulo XIX de la
Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991,
según enmendada, creó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).
MISIÓN
Actuar como un ente asesor y regulador de los municipios en su proceso de desarrollo autonómico, dentro de un marco de sana administración municipal.
VISIÓN
Asistir, apoyar y proveer recursos a los municipios para que ofrezcan servicios transparentes y de excelencia a sus constituyentes.
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales se compone de las siguientes unidades organizacionales:
- Área de Asesoramiento, Reglamentación e Intervención Fiscal
- Área de Códigos de Orden Público
- Área de Organizaciones Comunitarias y de Base de Fe
- Área de Programas Federales
- Área de Sistemas de Información
- Oficina de Administración
- Oficina de Asesoramiento Legal
- Oficina de Auditoría Interna
- Oficina del Comisionado
LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA
La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales está localizada en la Avenida Ponce de León Núm. 255 Oficina 202, Edificio MCS Plaza, en San Juan.
ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA
PUESTOS OCUPADOS
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Sept./07 |
Sept./08 |
Sept./09 |
Feb./10 |
Proy. |
  |
Cantidad total de puestos |
99 |
93 |
88 |
83 |
83 |
PROGRAMA
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios
Descripción del Programa
Provee servicios de asistencia técnica y profesional a los municipios, relacionados con su organización, administración, funcionamiento y operación. Asimismo, en el fomento y desarrollo de organizaciones municipales comunitarias, conforme a las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos.
Clientela
Los 78 municipios de Puerto Rico y sus respectivos alcaldes y legisladores municipales, al igual que organizaciones de iniciativa comunitaria.
Recursos Humanos
Puestos Ocupados y Propuestos |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
|
Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina |
82 |
82 |
77 |
75 |
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas |
17 |
11 |
11 |
8 |
Total, Puestos |
99 |
93 |
88 |
83 |
PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011
El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011, asciende a $52,171,000. Los recursos incluyen $1,538,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $956,000 con cargo a Fondos Federales, $1,205,000 de Asignaciones Especiales, $46,850,000 de Fondos Federales y $1,622,000 del Fondo de Estabilización.
Los gastos de funcionamiento reflejan una de disminución de $670,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a que en el año anterior se incluyeron $258,000 no recurrentes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal, ARRA por sus siglas en inglés y $393,000 como resultado de las medidas para la reducción y control del gasto público.
Las Asignaciones Especiales incluyen una aportación de $1,205,000 para las siguientes organizaciones: $730,000 para la Federación de Alcaldes; $340,000 para la Asociación de Alcaldes y $135,000 para la Asociación y Federación de Asambleístas Municipales.
Los Fondos Federales corresponden a la subvención Federal "Community Development Block Grant", la cual sufraga las actividades de desarrollo comunal, infraestructura, desarrollo económico y vivienda. De otra parte, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales creó el Programa de Hogar Propio ("Homeownership") para ofrecer a los ciudadanos un subsidio para adquirir su primera residencia. Además, cuenta con el Programa de Justicia Juvenil, que responde al Departamento de Justicia Federal. El Programa va dirigido a la prevención de la delincuencia y la rehabilitación de jóvenes, a través de proyectos operados por agencias públicas y entidades privadas.
Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.
RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA
Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
  |
Programa |
  |
Gastos de Funcionamiento |
Gasto |
Gasto |
Asig. |
Asig. |
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios |
4,530 |
4,466 |
4,786 |
4,116 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,530 |
4,466 |
4,786 |
4,116 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios |
910 |
1,014 |
13,394 |
1,205 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
910 |
1,014 |
13,394 |
1,205 |
  |
Mejoras Permanentes |
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios |
54,216 |
46,067 |
46,850 |
46,850 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
54,216 |
46,067 |
46,850 |
46,850 |
Total, Programa |
59,656 |
51,547 |
65,030 |
52,171 |
  |
Origen de Recursos |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Resolución Conjunta del Presupuesto General |
3,566 |
3,526 |
1,876 |
1,538 |
Fondos Federales |
964 |
940 |
956 |
956 |
Fondo de Estabilización |
0 |
0 |
1,696 |
1,622 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
258 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,530 |
4,466 |
4,786 |
4,116 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Asignaciones Especiales |
910 |
1,014 |
899 |
1,205 |
Fondos Federales ARRA |
0 |
0 |
12,495 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
910 |
1,014 |
13,394 |
1,205 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Fondo de Mejoras Públicas |
7,000 |
0 |
0 |
0 |
Fondos Federales |
47,216 |
46,067 |
46,850 |
46,850 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
54,216 |
46,067 |
46,850 |
46,850 |
Total, Origen de Recursos |
59,656 |
51,547 |
65,030 |
52,171 |
  |
Concepto |
  |
Gastos de Funcionamiento |
  |
Nómina y Costos Relacionados |
3,031 |
3,097 |
3,074 |
2,694 |
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos |
67 |
55 |
68 |
68 |
Servicios Comprados |
301 |
299 |
468 |
219 |
Gastos de Transportación |
42 |
23 |
34 |
34 |
Servicios Profesionales |
29 |
19 |
5 |
5 |
Otros Gastos Operacionales |
8 |
1 |
0 |
0 |
Pago de Deuda de Años Anteriores |
26 |
0 |
0 |
0 |
Compra de Equipo |
59 |
0 |
35 |
0 |
Asignación Pareo Fondos Federales |
935 |
968 |
1,081 |
1,085 |
Materiales y Suministros |
30 |
4 |
21 |
11 |
Anuncios y Pautas en Medios |
2 |
0 |
0 |
0 |
Subtotal, Gastos de Funcionamiento |
4,530 |
4,466 |
4,786 |
4,116 |
  |
Subsidios, Incentivos y Donativos |
  |
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales |
910 |
1,014 |
899 |
1,205 |
Incentivos y Subsidios |
0 |
0 |
12,495 |
0 |
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos |
910 |
1,014 |
13,394 |
1,205 |
  |
Mejoras Permanentes |
  |
Inversión en Mejoras Permanentes |
54,216 |
46,067 |
46,850 |
46,850 |
Subtotal, Mejoras Permanentes |
54,216 |
46,067 |
46,850 |
46,850 |
Total, Concepto |
59,656 |
51,547 |
65,030 |
52,171 |
|