OFICINA DEL COMISIONADO DE ASUNTOS MUNICIPALES.


BASE LEGAL

El Capítulo XIX de la Ley Núm. 81 de 30 de agosto de 1991, según enmendada, creó la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales (OCAM).

MISIÓN

Actuar como un ente asesor y regulador de los municipios en su proceso de desarrollo autonómico, dentro de un marco de sana administración municipal.

VISIÓN

Asistir, apoyar y proveer recursos a los municipios para que ofrezcan servicios transparentes y de excelencia a sus constituyentes.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Asesoramiento, Reglamentación e Intervención Fiscal
  • Área de Códigos de Orden Público
  • Área de Organizaciones Comunitarias y de Base de Fe
  • Área de Programas Federales
  • Área de Sistemas de Información
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Asesoramiento Legal
  • Oficina de Auditoría Interna
  • Oficina del Comisionado


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales está localizada en la Avenida Ponce de León Núm. 255 Oficina 202, Edificio MCS Plaza, en San Juan.


ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 99 93 88 83 83

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA

Asistencia Técnica y Económica a los Municipios

Descripción del Programa

Provee servicios de asistencia técnica y profesional a los municipios, relacionados con su organización, administración, funcionamiento y operación. Asimismo, en el fomento y desarrollo de organizaciones municipales comunitarias, conforme a las disposiciones de la Ley de Municipios Autónomos.


Clientela

Los 78 municipios de Puerto Rico y sus respectivos alcaldes y legisladores municipales, al igual que organizaciones de iniciativa comunitaria.


Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 82 82 77 75
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 17 11 11 8
Total, Puestos 99 93 88 83


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011, asciende a $52,171,000. Los recursos incluyen $1,538,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $956,000 con cargo a Fondos Federales, $1,205,000 de Asignaciones Especiales, $46,850,000 de Fondos Federales y $1,622,000 del Fondo de Estabilización.

Los gastos de funcionamiento reflejan una de disminución de $670,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a que en el año anterior se incluyeron $258,000 no recurrentes del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal, ARRA por sus siglas en inglés y $393,000 como resultado de las medidas para la reducción y control del gasto público.

Las Asignaciones Especiales incluyen una aportación de $1,205,000 para las siguientes organizaciones: $730,000 para la Federación de Alcaldes; $340,000 para la Asociación de Alcaldes y $135,000 para la Asociación y Federación de Asambleístas Municipales.

Los Fondos Federales corresponden a la subvención Federal "Community Development Block Grant", la cual sufraga las actividades de desarrollo comunal, infraestructura, desarrollo económico y vivienda. De otra parte, la Oficina del Comisionado de Asuntos Municipales creó el Programa de Hogar Propio ("Homeownership") para ofrecer a los ciudadanos un subsidio para adquirir su primera residencia. Además, cuenta con el Programa de Justicia Juvenil, que responde al Departamento de Justicia Federal. El Programa va dirigido a la prevención de la delincuencia y la rehabilitación de jóvenes, a través de proyectos operados por agencias públicas y entidades privadas.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.


RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA


Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios 4,530 4,466 4,786 4,116
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,530 4,466 4,786 4,116
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios 910 1,014 13,394 1,205
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 910 1,014 13,394 1,205
 
Mejoras Permanentes
Asistencia Técnica y Económica a los Municipios 54,216 46,067 46,850 46,850
Subtotal, Mejoras Permanentes 54,216 46,067 46,850 46,850
Total, Programa 59,656 51,547 65,030 52,171
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 3,566 3,526 1,876 1,538
Fondos Federales 964 940 956 956
Fondo de Estabilización 0 0 1,696 1,622
Fondos Federales ARRA 0 0 258 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,530 4,466 4,786 4,116
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 910 1,014 899 1,205
Fondos Federales ARRA 0 0 12,495 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 910 1,014 13,394 1,205
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 7,000 0 0 0
Fondos Federales 47,216 46,067 46,850 46,850
Subtotal, Mejoras Permanentes 54,216 46,067 46,850 46,850
Total, Origen de Recursos 59,656 51,547 65,030 52,171
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 3,031 3,097 3,074 2,694
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 67 55 68 68
Servicios Comprados 301 299 468 219
Gastos de Transportación 42 23 34 34
Servicios Profesionales 29 19 5 5
Otros Gastos Operacionales 8 1 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 26 0 0 0
Compra de Equipo 59 0 35 0
Asignación Pareo Fondos Federales 935 968 1,081 1,085
Materiales y Suministros 30 4 21 11
Anuncios y Pautas en Medios 2 0 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,530 4,466 4,786 4,116
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Aportaciones a Entidades No Gubernamentales 910 1,014 899 1,205
Incentivos y Subsidios 0 0 12,495 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 910 1,014 13,394 1,205
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 54,216 46,067 46,850 46,850
Subtotal, Mejoras Permanentes 54,216 46,067 46,850 46,850
Total, Concepto 59,656 51,547 65,030 52,171