ESCUELA DE ARTES PLÁSTICAS.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 54 de 22 de agosto de 1990, creó la Escuela de Artes Plásticas y la adscribió al Instituto de Cultura Puertorriqueña.


MISIÓN

Fomentar y preparar artistas profesionales, diseñadores y maestros de arte, mediante el desarrollo de la creatividad, los procesos cognitivos y la enseñanza de técnicas artísticas y pedagógicas. Ofrecer programas de bachillerato que estimulen y promuevan el desarrollo humanístico y cultural de los estudiantes. Atender la educación recurrente de diversos sectores de la comunidad, a través de cursos cortos dirigidos a ampliar sus conocimientos y capacidades artísticas, profesionales o personales.

VISIÓN

Aspirar a convertirse en uno de los más prestigiosos centros de educación superior del arte en el Caribe, dedicado a la creación de la investigación artística, combinando de manera óptima la formación en destrezas tradicionales de taller con la experimentación, los nuevos lenguajes y el uso de la tecnología.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Escuela de Artes Plásticas se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Decanato de Administración
  • Decanato de Asuntos Académicos y Estudiantiles
  • Junta de Directores
  • Oficina de Planificación y Desarrollo
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Rector

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Escuela de Artes Plásticas está localizada en el Antiguo Edificio del Manicomio y en el Antiguo Hospital de la Concepción El Grande, ambos en los terrenos del Morro, en el Viejo San Juan.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 62 63 58 56 43

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.


PROGRAMA

Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas

Descripción del Programa

Ofrecer cursos en artes plásticas con especialización en Educación del Arte, Pintura, Escultura, Artes Gráficas, Imagen y Diseño, Diseño Industrial y Diseño de Modas.

Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Graduados programa regular 62 70 72
Matrícula estudios libres 46 46 30
Matrícula extensión 1,250 1,250 1,250
Matrícula regular 512 520 540

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 46 46 42 27
Maestros 16 17 16 16
Total, Puestos 62 63 58 43

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $5,009,000. Los recursos incluyen $374,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General; $512,000 de Fondos Federales, $2,135,000 de Ingresos Propios, $1,450,000 del Fondo de Estabilización y $538,000 del Programa de Estímulo Económico Federal, ARRA por sus siglas en inglés.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,055,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a las medidas implantadas para la reducción y control del gasto público.

Los recursos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General proveerán para cumplir con su misión de preparar profesionales en las artes. Además, permitirá continuar atendiendo las iniciativas, la prestación de los servicios y sufragar sus otros gastos.

Los Fondos Federales provienen del Programa Titulo V - "Hispanic Serving Institutions". Están dirigidos a cubrir parcialmente el gasto de nómina y demás gastos de funcionamiento de la agencia.

Los Ingresos Propios se nutren de la matrícula que pagan los estudiantes por los cursos. Estos recursos se orientan a cubrir gastos operacionales que incluyen gastos de nómina y servicios prestados por las corporaciones públicas, que permitan que la agencia realice sus funciones.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.

Mediante la Ley ARRA, se establece que la Escuela de Artes Plásticas es elegible para obtener estos fondos. Para el año fiscal 2010-2011, se estiman aportaciones por la cantidad de $538,000 para reforzar los servicios educativos de la Escuela.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas 4,864 5,326 6,064 5,009
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,864 5,326 6,064 5,009
 
Subsidios, Incentivos y Donativos
Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas 100 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 100 0 0 0
 
Mejoras Permanentes
Formación de Maestros y Artistas en Artes Plásticas 650 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 650 0 0 0
Total, Programa 5,614 5,326 6,064 5,009
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 2,996 3,325 989 374
Fondos Federales 85 505 499 512
Ingresos Propios 1,783 1,496 2,721 2,135
Fondo de Estabilización 0 0 1,595 1,450
Fondos Federales ARRA 0 0 260 538
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,864 5,326 6,064 5,009
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Asignaciones Especiales 100 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 100 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Fondo de Mejoras Públicas 650 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 650 0 0 0
Total, Origen de Recursos 5,614 5,326 6,064 5,009
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 2,314 2,590 2,563 2,470
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 259 216 328 313
Servicios Comprados 476 470 454 588
Donativos, Subsidios y Distribuciones 49 40 31 28
Gastos de Transportación 20 27 9 8
Servicios Profesionales 1,429 1,360 2,347 1,225
Otros Gastos Operacionales 76 108 189 212
Asignaciones Englobadas 0 325 0 0
Pago de Deuda de Años Anteriores 0 1 2 2
Compra de Equipo 102 55 54 57
Materiales y Suministros 129 100 83 100
Anuncios y Pautas en Medios 10 5 4 6
Reserva Presupuestaria 0 29 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 4,864 5,326 6,064 5,009
 
Subsidios, Incentivos y Donativos  
Incentivos y Subsidios 100 0 0 0
Subtotal, Subsidios, Incentivos y Donativos 100 0 0 0
 
Mejoras Permanentes  
Inversión en Mejoras Permanentes 650 0 0 0
Subtotal, Mejoras Permanentes 650 0 0 0
Total, Concepto 5,614 5,326 6,064 5,009