OFICINA DE SERVICIOS CON ANTELACIÓN AL JUICIO.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 177 de 12 de agosto de 1995, según enmendada, creó la Oficina de Servicios con Antelación al Juicio (OSAJ) como una entidad autónoma, adscrita al Departamento de Corrección y Rehabilitación.

MISIÓN

Investigar y evaluar a todo imputado de delito que conlleve fianza y suministrar información verificable a los tribunales sobre los antecedentes penales y el perfil sociológico y socio-económico del imputado.

VISIÓN

Ser modelo de vanguardia mundial en los servicios de antelación al juicio para promover la eliminación de la desigualdad económica en la obtención de la libertad provisional. Ofrecer servicios de excelencia a nuestra clientela, fundamentados en nuestros recursos humanos de la más alta calidad y en una infraestructura de avanzada tecnología, orientados en un proceso de mejoramiento continuo.

ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Supervisión y Seguimiento
  • Oficina de Administración
  • Oficina de Recursos Humanos
  • Oficina de Sistemas de Información
  • Oficina del Director
  • Unidad Especializada de Investigaciones y Arrestos

LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina de Servicios con Antelación al Juicio está localizada en la Avenida Teniente César González, Esquina Calle Calaf Núm. 34, Urbanización Industrial Tres Monjitas en Hato Rey. Además, cuenta con catorce (14) oficinas regionales en los siguientes municipios: Aguadilla, Aibonito, Arecibo, Bayamón, Caguas, Carolina, Fajardo, Guayama, Humacao, Mayagüez, Ponce, San Juan, Río Grande y Utuado.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA

PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 133 136 139 136 138

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.



PROGRAMAS

Dirección y Administración General

Descripción del Programa

Implanta la política funcional de la Agencia, mediante la adopción y supervisión de normas y reglamentos. Además, provee servicios de asesoramiento y apoyo a través de las oficinas de Asuntos Legales, Recursos Humanos y Finanzas.

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 5 6 4 4
Total, Puestos 5 6 4 4

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Descripción del Programa

Provee al Tribunal General de Justicia información verificada y confiable que le permite tomar una decisión justa al momento de determinar las medidas de libertad provisional. Asimismo, impone supervisión efectiva de liberados bajo la OSAJ para garantizar el cumplimiento de las condiciones impuestas por el Tribunal. También, investiga y arresta a imputados de delitos en caso de incumplimiento o riesgo para la seguridad pública.


Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Clientela bajo OSAJ 5,900 6,077 6,259
Clientela evaluada 26,812 34,063 30,676

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Personas imputadas por la comisión de delitos que conlleve derecho a fianza

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 38 35 39 38
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 41 45 45 45
Servicios Generales y de Mantenimiento 5 5 5 5
Servicios a Familias y Comunidades 21 20 20 20
Sistemas de Información 0 2 2 2
Otro Personal de Seguridad y Protección 23 23 23 23
Total, Puestos 128 130 135 134


PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $6,279,000. Los recursos incluyen $2,018,000 provenientes de la Resolución Conjunta del Presupuesto General, $4,157,000 del Fondos de Estabilización y $104,000 del Programa de Reinversión y Estímulo Económico Federal (ARRA, por sus siglas en inglés).

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $314,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución obedece a que la Agencia no contará con la subvención federal "Edward Byrne Justice Assistance Grant". Además, de las medidas implantadas para la reducción del gasto público.

Los fondos de la Resolución Conjunta del Presupuesto General permitirán que la Agencia continúe la encomienda de suministrar información confiable al Tribunal General de Justicia para determinar si proceden las medidas de libertad provisional y efectuar supervisión electrónica, investigación y arresto de los liberados bajo la supervisión de la Oficina. El propósito es que los imputados cumplan con las condiciones impuestas por el tribunal para garantizar la seguridad pública. Además, estos recursos proveen los mecanismos para reducir el hacinamiento carcelario y lograr que el imputado de delito alcance la rehabilitación.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de la Ley Núm. 91 de 13 de mayo de 2006, según enmendada, conocida como la Ley del Fondo de Interés Apremiante.

Mediante la Ley ARRA se establece que la Oficina con Antelación al Juicio, es elegible para obtener estos fondos y otros adicionales a través de programas federales de índole competitivo. Para el año fiscal 2010-2011, se estiman aportaciones por la cantidad de $104,000 para equipo electrónico de seguridad.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Dirección y Administración General 1,074 999 972 1,018
Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio 6,198 6,095 5,621 5,261
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,272 7,094 6,593 6,279
Total, Programa 7,272 7,094 6,593 6,279
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 7,049 7,094 3,189 2,018
Fondos Federales 223 0 100 0
Fondo de Estabilización 0 0 3,200 4,157
Fondos Federales ARRA 0 0 104 104
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,272 7,094 6,593 6,279
Total, Origen de Recursos 7,272 7,094 6,593 6,279
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 5,034 5,166 4,888 4,674
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 376 274 260 245
Servicios Comprados 624 890 883 938
Gastos de Transportación 47 44 29 29
Servicios Profesionales 30 22 24 24
Otros Gastos Operacionales 87 82 0 0
Asignaciones Englobadas 863 535 400 300
Compra de Equipo 108 17 47 9
Materiales y Suministros 103 64 62 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 7,272 7,094 6,593 6,279
Total, Concepto 7,272 7,094 6,593 6,279

RESUMEN DE RECURSOS POR PROGRAMA

Dirección y Administración General

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 204 227
Resolución Conjunta del Presupuesto General 1,074 999 768 791
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,074 999 972 1,018
Total, Origen de Recursos 1,074 999 972 1,018
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 350 418 262 253
Servicios Comprados 54 24 686 741
Servicios Profesionales 30 22 24 24
Asignaciones Englobadas 640 535 0 0
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 1,074 999 972 1,018
Total, Concepto 1,074 999 972 1,018
 

Investigación y Evaluación de Imputados antes del Juicio

Presupuesto (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Fondo de Estabilización 0 0 2,996 3,930
Fondos Federales 223 0 100 0
Fondos Federales ARRA 0 0 104 104
Resolución Conjunta del Presupuesto General 5,975 6,095 2,421 1,227
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,198 6,095 5,621 5,261
Total, Origen de Recursos 6,198 6,095 5,621 5,261
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 4,684 4,748 4,626 4,421
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 376 274 260 245
Servicios Comprados 570 866 197 197
Gastos de Transportación 47 44 29 29
Otros Gastos Operacionales 87 82 0 0
Asignaciones Englobadas 223 0 400 300
Compra de Equipo 108 17 47 9
Materiales y Suministros 103 64 62 60
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 6,198 6,095 5,621 5,261
Total, Concepto 6,198 6,095 5,621 5,261