OFICINA DEL COORDINADOR GENERAL PARA EL FINANCIAMIENTO SOCIOECONÓMICO Y LA AUTOGESTIÓN.


BASE LEGAL

La Ley Núm. 1 de 1ro. de marzo de 2001, según enmendada, creó la Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión adscribiéndola a la Oficina del Gobernador.

MISIÓN

Fomentar y estimular a los residentes de las comunidades especiales y marginadas a participar e involucrarse activamente en la solución de problemas y situaciones que les afectan para el mejoramiento de la calidad de vida en sus comunidades.

VISIÓN

Ser la oficina de coordinación de servicios con pertinencia comunitaria del Gobierno. Lograr ayudar a las comunidades en su transformación social y económica, teniendo como norte su recurso humano.


ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión se compone de las siguientes unidades organizacionales:

  • Área de Apoderamiento y Autogestión
  • Área de Coordinación Interagencial de Proyectos y Servicios
  • Área de Promoción de Alianzas Estratégicas
  • Consejo Asesor
  • División de Administración
  • División de Planificación y Coordinación Programática
  • Oficina del Coordinador General
  • Oficinas Regionales


LOCALIZACIÓN GEOGRÁFICA

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión está localizada en la Avenida Fernández Juncos Núm. 365, Santurce. Tiene 14 oficinas regionales en los siguientes municipios: San Juan, Carolina, Fajardo, Humacao, Caguas, Guayama, Ponce, San Germán, Aguadilla/Mayagüez, Isabela, Arecibo, Morovis, Toa Alta y Bayamón.

ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA


PUESTOS OCUPADOS

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011
Sept./07 Sept./08 Sept./09 Feb./10 Proy.

 

Cantidad total de puestos 245 248 148 130 34

Las cifras de los años fiscales 2008, 2009 y 2010 provienen del informe sometido por la Agencia al 30 de septiembre de cada año. El año fiscal 2010, también presenta los puestos ocupados al 28 de febrero de 2010, para recoger el efecto de las medidas de reducción de gastos contenidas en la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009, según enmendada. Esta cifra puede excluir aquellas cesantías que estaban en proceso de apelación. Los puestos para el año fiscal 2011 son los proyectados por la Agencia durante el proceso presupuestario.

PROGRAMA

Desarrollo de las Comunidades Especiales


Descripción del Programa

La Oficina del Coordinador General para el Financiamiento Socioeconómico y la Autogestión tiene tres pilares programáticas principales: la organización comunitaria como eje del desarrollo socioeconómico de las comunidades hacia la autogestión y el apoderamiento; la coordinación Interagencial de las agencias y los municipios de manera que los servicios de éstas lleguen de forma integral a las comunidades; y por último, las mejoras o desarrollo de infraestructura en las Comunidades Especiales de acuerdo a las necesidades y prioridades establecidas por los residentes de éstas.

Esta estructura provee servicios de coordinación y enlace entre las agencias del Estado Libre Asociado de Puerto Rico y del Gobierno de los Estados Unidos, los municipios, la empresa privada, instituciones sin fines de lucro y las Comunidades Especiales. Además, es responsable de asegurar que se cumplan con los planes y proyectos identificados para las Comunidades Especiales.


Datos Estadísticos 2009 2010 2011

 

Clientela atendida 767 729 729

Los datos estadísticos es información provista por la Agencia durante el proceso presupuestario del año fiscal 2010-2011.

Clientela

Las 729 comunidades especiales identificadas en todo Puerto Rico

Recursos Humanos

Puestos Ocupados y Propuestos 2008 2009 2010 2011

Dirección, Técnico, Administrativo y de Oficina 92 93 56 21
Jueces, Abogados y Personal Jurídico 0 0 1 1
Planificación, Presupuesto, Estadísticas, Auditoría y Finanzas 7 8 4 2
Relaciones Públicas y Comunicaciones 2 2 1 1
Servicios Generales y de Mantenimiento 8 8 8 3
Servicios a Familias y Comunidades 124 124 69 6
Servicios de Salud 1 1 1 0
Sistemas de Información 5 6 3 0
Otro Personal 6 6 5 0
Total, Puestos 245 248 148 34

PRESUPUESTO APROBADO PARA EL AÑO FISCAL 2011

El presupuesto consolidado aprobado para el año fiscal 2010-2011 asciende a $5,181,000. Provenientes en su totalidad de la Resolución Conjunta del Presupuesto General.

Los gastos de funcionamiento reflejan una disminución de $1,530,000 en comparación con los recursos asignados para el año fiscal 2009-2010. Esta disminución se debe principalmente a las medidas implantadas para la reducción y control del gasto público.

Estos recursos proveerán para sufragar sus gastos de funcionamiento, para fomentar el desarrollo socio económico de las comunidades especiales de modo que se constituyan en agentes de cambio eficaz, capaces de establecer y lograr la consecución de sus metas y objetivos dirigidos al logro de una mejor calidad de vida.

Los recursos del Fondo de Estabilización Fiscal son producto de las emisiones de bonos de la Corporación del Fondo de Interés Apremiante autorizados mediante la Ley Núm. 7 de 9 de marzo de 2009. Los mismos permitirán sufragar los costos del Plan de Alternativa al Empleado Público dispuesto por la Ley 7, supra, como parte del Plan de Estabilización Fiscal del Gobierno.

RESUMEN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES DE LA AGENCIA

Presupuesto Consolidado  (en miles de dólares) 2008 2009 2010 2011

 

Programa  
Gastos de Funcionamiento Gasto Gasto Asig. Asig.
Desarrollo de las Comunidades Especiales 8,784 8,689 6,711 5,181
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,784 8,689 6,711 5,181
Total, Programa 8,784 8,689 6,711 5,181
 
Origen de Recursos  
Gastos de Funcionamiento  
Resolución Conjunta del Presupuesto General 8,784 8,689 2,504 1,456
Fondo de Estabilización 0 0 4,207 3,725
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,784 8,689 6,711 5,181
Total, Origen de Recursos 8,784 8,689 6,711 5,181
 
Concepto  
Gastos de Funcionamiento  
Nómina y Costos Relacionados 6,652 6,674 5,366 4,096
Facilidades y Pagos por Servicios Públicos 479 504 336 238
Servicios Comprados 544 913 581 493
Gastos de Transportación 319 272 194 165
Servicios Profesionales 294 150 80 80
Otros Gastos Operacionales 101 59 40 20
Pago de Deuda de Años Anteriores 65 26 0 0
Compra de Equipo 170 17 36 11
Materiales y Suministros 160 73 68 68
Anuncios y Pautas en Medios 0 1 10 10
Subtotal, Gastos de Funcionamiento 8,784 8,689 6,711 5,181
Total, Concepto 8,784 8,689 6,711 5,181